ghi âm trên tài khoản kế toán

zuok16

New Member
Hội viên mới
phản trên sở đò như bình thương không nhỉ
Dư đk :tk 136 = 0
trong kỳ có nghiệp vụ : Nợ tk 334
Có tk 136
vậy mình có phản ánh trên sơ đồ dư cuối kỳ là ở bên Có không
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

phản trên sở đò như bình thương không nhỉ
Dư đk :tk 136 = 0
trong kỳ có nghiệp vụ : Nợ tk 334
Có tk 136
vậy mình có phản ánh trên sơ đồ dư cuối kỳ là ở bên Có không

Không bao giờ tk này có sô dư bên có đâu bạn. Chỉ có 1 số tk lưỡng tính như 131, 331 thì mới có số dư bên Nợ hoặc bên có. Cũng có 1 số trường hợp đặc biệt như tk 214 thì có số dư bên có .
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

phản trên sở đò như bình thương không nhỉ
Dư đk :tk 136 = 0
trong kỳ có nghiệp vụ : Nợ tk 334
Có tk 136
vậy mình có phản ánh trên sơ đồ dư cuối kỳ là ở bên Có không
Theo mình thấy thì nghiệp vụ của bạn là trả lương bằng khoản thu nội bộ.Vậy khoản phải thu nội bộ =0 thì trả sao được?Vì vậy Tk 136 hok thể có số dư bên có bạn a.Thực sự thì mình chưa thấy nghiệp vụ này bao giờ ?:lasao:
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

ờ chắc mình định khoản sai ,vậy có thể là có tài khoản 138 không ?
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

phản trên sở đò như bình thương không nhỉ
Dư đk :tk 136 = 0
trong kỳ có nghiệp vụ : Nợ tk 334
Có tk 136
vậy mình có phản ánh trên sơ đồ dư cuối kỳ là ở bên Có không
đây có phải là tài khoản lưỡng tính đâu mà bạn lại định ghi số dư cuối kì vào bên có được chứ!!!!! read more
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Như này nhé mình viết cae nghiệp vụ : các khoản phải thu khấu trừ vào lương của cnv ban định khoản giúp mình
??? sao mà rắc rối quá ?:cry7:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Nhưng 138 không phải là tk dư có mà ???

Đúng !!!...bạn đang muốn hỏi nv gì ? nói rõ xem chứ mấy tk này là tài sản không có sô dư bên Có được đâu.
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

không có số dư đầu kì tài khoản 138 nhưng nghiập vụ như này nhé : các khoản phải thu khấu trừ vào lương của cnv :
Nợ tk 334
Có tk 138
Đúng không ? vậy thì phản ánh vào sơ đồ sao được
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

không có số dư đầu kì tài khoản 138 nhưng nghiập vụ như này nhé : các khoản phải thu khấu trừ vào lương của cnv :
Nợ tk 334
Có tk 138
Đúng không ? vậy thì phản ánh vào sơ đồ sao được
Phản ánh được. Khi vào sơ đồ chữ T. SDDK ghi 0. ghi số phát sinh. Xong! Cộng số PS bên Nợ và Bên Có. DCK tính bằng cách: SDDK + SPS Nợ -SPS Có (Đấy là đối với TS) hoặc SDCK = SDDK + SPS Có -SPS Nợ (Đối với nguồn vốn) Số dư TK mà âm bên nào thì để nguyên bên đó nhưng ghi bút toán đỏ hoặc ghi trong dấu ngoặc đơn () .
Bạn còn hỏi gì nữa không ^^?
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

câu hỏi kiểu j đây. 138 phải có số dư thì mới có nv khấu trừ nợ phải thu vào lương chứ. không có thì lấy j để khấu trừ.
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Sao lại vậy nhỉ?KPT khấu trừ vào lương có nghĩa giảm lương đi và giảm KPT ĐK
Nợ TK 334
Có TK 1388
Nhưng trong kỳ có phát sinh T 138 không? Nếu không có phát sinh thì tại sao lại khấu trừ vào lương .TK này không dể dư có được.
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Không phải đâu các bạn à .
Phải hạch toán là nợ 334/ Có 336
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Hok bao giờ có chuyện trả lương công nhân = phải thu nội bộ. Chỉ có trường hợp công nhân đó làm mất tài sản của doanh nghiệp thì trừ vào lương của CN đó theo định khoản:
N334
C138
Chắc bạn hiểu nhầm về cái định khoản này chăng???
-----------------------------------------------------------------------------------------
Không phải đâu các bạn à .
Phải hạch toán là nợ 334/ Có 336

Sao lại thế này nhỉ??? Đã ai gặp trường hợp thế này chưa??? Mình thì chưa bao giờ thấy kiểu ghi như này. Bạn lấy căn cứ đâu để ghi như vậy zạ?? Và nội dung của định khoản này bạn có thể viết rõ ràng ra đc hok?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Không phải đâu các bạn à .
Phải hạch toán là nợ 334/ Có 336
sao thế được...
doanh nghiệp có hạch toán phụ thuộc vào dơn vị khác đâu mà hạch toán trên tk 336 đc...
mà nếu có thì cũng chẳng bao giờ hạch toán như vậy vì trả lương là việc trong nội bộ doanh nghiệp thôi mà..
mình thấy trường hợp này nhất thiết phải ghi vào tk 1388 và 1388 k thể có số dư bên có hay số dư âm bên nợ...
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Không phải đâu các bạn à .
Phải hạch toán là nợ 334/ Có 336
Bút toán nầy theo QĐ 48 (hơi bị lạ).

Minh OK với bạn "vuhoailinh"
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Bạn vuhoailinh: "câu hỏi kiểu j đây. 138 phải có số dư thì mới có nv khấu trừ nợ phải thu vào lương chứ. không có thì lấy j để khấu trừ."

Bạn ZUOK16 nên nêu vấn đề cụ thể hơn lên danketoan, cần rõ hơn.
Lưu ý: TK.138 phải có chi tiết từng đối tượng. TK nầy cá biệt cũng có thể dư CÓ với khả năng là Thu nhiều hơn số phải thu.
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Các anh chị cho em biết những tài khoản nào ghi số âm ạ?
 
Re: Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

Các anh chị cho em biết những tài khoản nào ghi số âm ạ?

í bạn nói là tài khoản lưỡng tính đó là, đó là tài khoản 131 ( phải thu khách hàng) và tài khoản 331 ( phải trả người bán). Theo mình học thì nếu tk 131 bị âm, sẽ chuyển qua khu vực nợ phải trả với tên gọi là người mua ứng tiền trước ( ??? hổng biết số nhiêu luôn) còn tài khoản 331 bị âm sẽ chuyển qua khu vực phải thu ngắn hạn với tên gọi Trả Trước cho người bán ( thằng này cũng ko biết số nhiêu luôn). Nhưng trong diễn đàn thì mình thấy các anh chị cho trao đổi qua lại 2 loại tài khoản này luôn, ko biết có chính xác ko nữa
 
Ðề: ghi âm trên tài khoản kế toán

thế tại sao mà bạn lại thu khấu trừ vào lương của cnv
bạn phải có lý do khấu trừ lương của cnv trc chứ như vậy bạn sẽ có Nợ TK 138
sau đó mới khấu trừ vào lương của cnv chứ
chẳng lễ cứ thích trừ lương của nhân viên là dc ah bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top