Dinh khoan

Nguyễn Linh

Member
Hội viên mới
E lam co mot van de nho, anh chi giup e voi nha:
Dn nhap kho NVL 500kg don gia 10.200 chua bao gom thue VAT, chua tra tien
Theo e dinh khoan la:
N 152 : 500*10200=5.100.000
N 133 : 510.000
C 331 : 5.610.000
Nho anh chi xem thu ve phan thue e lam co dug ko
Cam on anh chi nhieu:confused:
 
Ðề: Dinh khoan

E lam co mot van de nho, anh chi giup e voi nha:
Dn nhap kho NVL 500kg don gia 10.200 chua bao gom thue VAT, chua tra tien
Theo e dinh khoan la:
N 152 : 500*10200=5.100.000
N 133 : 510.000
C 331 : 5.610.000
Nho anh chi xem thu ve phan thue e lam co dug ko
Cam on anh chi nhieu:confused:
Bạn ơi viết có dấu nhé!
Nếu có hóa đơn thì bạn hạch toán thế là đúng. Nhưng chưa có hóa đơn thì chỉ ghi N152/C331:500*10.200 thôi.
 
Ðề: Dinh khoan

Cảm ơn chị nha, vậy là e định khoản bị sai rồi,nếu mà dn được khấu trừ thuế thì mình ko định khoản phần 133 đúng ko ah
 
Ðề: Dinh khoan

khi chưa có hóa đơn bạn ghi theo giá tạm tính. khi bên bán xuất hóa đơn dựa vào đó hạch toán cả phần thuế và giá thực tế
 
Ðề: Dinh khoan

E mới học về phần nguyên lý kế toán nên vẫn còn "dốt" về vấn đề này,nhất là phần thuế và phân bổ theo tháng,e còn có nhiều vấn đề thắc mắc lăm,mong anh chị giúp đỡ cho đứa em mới gia nhập này nhé.Cảm ơn anh chị nhiều
 
Ðề: Dinh khoan

nếu mà dn được khấu trừ thuế thì mình ko định khoản phần 133 đúng ko ah
nếu như DN được khấu trừ thuế, em phải định khoản phần 133, nhưng điều kiện để được định khoản là em phải có hóa đơn,
 
Ðề: Dinh khoan

Vậy là em hiểu bị sai về vấn đề này rồi,e chỉ thấy có khấu trừ thuế là e ko định khoản chứ ko nghĩ tới hóa đơn
 
Ðề: Dinh khoan

Khấu trừ thuế khi có HĐ em phải định khoản cả phần thuế vào nhé! như A XU nói đó
 
Ðề: Dinh khoan

Hôm tứ 3 em làm bài: cô cho bài tập là
Mua CCDC nhập kho 8000.000 giá chưa thuế là 10%,trả cho người bán bằng tiền mặt
Xuất công cụ dụng cụ dùng trực tiếp sản xuất và được phân bổ trong 4 tháng:
Em làm
NV1 N152 8000.000
N 133 800.000
C 331 8.800.000
NV2 N627 =8.800.000/4=2.200.000
C142
Cô bảo em làm sai vi doanh ngiệp được khấu trừ thuế nên kô cộng thuế vào
 
Ðề: Dinh khoan

Hôm tứ 3 em làm bài: cô cho bài tập là
Mua CCDC nhập kho 8000.000 giá chưa thuế là 10%,trả cho người bán bằng tiền mặt
Xuất công cụ dụng cụ dùng trực tiếp sản xuất và được phân bổ trong 4 tháng:
Em làm
NV1 N152 8000.000
N 133 800.000
C 331 8.800.000
NV2 N627 =8.800.000/4=2.200.000
C142
Cô bảo em làm sai vi doanh ngiệp được khấu trừ thuế nên kô cộng thuế vào

Đúng roài em làm sai roài mà phải làm thế này
Nợ TK 627: 2.000.000
Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 8.000.000
Không được cộng thuế vào nhé!
 
Ðề: Dinh khoan

huhu, vậy là em sai từa lưa hết rùi, thứ 5 này em thi nên em còn nhiều vấn đề để hỏi lắm, giúp em hen
 
Ðề: Dinh khoan

Thế còn khoản tiền trả em để vào đâu rùi:
N153:
N133:
C111:
Rồi mới xuất dùng và phân bổ nhé.
 
Ðề: Dinh khoan

nếu cứ ko nắm được bản chất của vấn đề e rằng sẽ khó học được lắm em à, đâu phải đi thi các thầy cô cũng cho đúng câu này đâu, em thử nói chị nghe xem em đang nghĩ như thế nào về cái gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, khi bài ra có nghiệp vụ mua hàng hóa dịch vụ đầu vào nào đó mà có VAT được khấu trừ thì em nghĩ đến điều j?
 
Ðề: Dinh khoan

nếu cứ ko nắm được bản chất của vấn đề e rằng sẽ khó học được lắm em à, đâu phải đi thi các thầy cô cũng cho đúng câu này đâu, em thử nói chị nghe xem em đang nghĩ như thế nào về cái gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, khi bài ra có nghiệp vụ mua hàng hóa dịch vụ đầu vào nào đó mà có VAT được khấu trừ thì em nghĩ đến điều j?

mạn phép "chị của ai đó" cho xu phát biểu, vì có thể em nó chưa nắm được bản chất của vấn đề nên em nó hỏi, còn nếu "chị" rành thì chị mách cho em nó chứ đừng hỏi ngược lại, làm em nó lúng túng nhá. mà "chị ai đó" giọng ngọt giống cô giáo quá vậy cà.
Mà quả thực Xu cũng đang muốn tìm hiểu rõ "bản chất" của cái thằng cha thuế GTGT xem thực hư thế nào, liệu từ trước tới giờ xu có hiểu đúng ko? Thảo luận cái coi!
 
Ðề: Dinh khoan

mà "chị ai đó" giọng ngọt giống cô giáo quá vậy cà.
chị ơi, em là sinh viên tài chính chính hiệu chị ạ, không phải giáo viên đâu ạ, chính vì còn đang đi học nên em mới nghĩ cái định khoản xuất kho công cụ dụng cụ có tính cả VAT vào của em Nguyễn Linh đấy là có lý do nào đó của em ý, em muốn nghe cái lý do ấy, bản chất của VAT được khấu trừ ở đây em cũng chỉ gói gọn trong cách định khoản nhập xuất của kế toán thui, mà những người chưa biết j về thuế quan niệm,
Mà quả thực Xu cũng đang muốn tìm hiểu rõ "bản chất" của cái thằng cha thuế GTGT xem thực hư thế nào, liệu từ trước tới giờ xu có hiểu đúng ko? Thảo luận cái coi!
nếu muốn nói về bản chất của VAT được khấu trừ, đối với những người đã biết về thuế rồi, đó thực chất là 1 khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, DN đã nộp hộ người tiêu dùng cuối cùng ở khâu GTGT trước, DN sẽ thu lại khoản này từ người mua khi bán hàng hóa,và nộp phần chênh lệch vào ngân sách cho phần GTGT ở khâu của mình... (còn nhiều nhiều trường hợp nữa nhưng em chỉ nói ý tổng quát thôi)
 
Ðề: Dinh khoan

nếu muốn nói về bản chất của VAT được khấu trừ, đối với những người đã biết về thuế rồi, đó thực chất là 1 khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, DN đã nộp hộ người tiêu dùng cuối cùng ở khâu GTGT trước, DN sẽ thu lại khoản này từ người mua khi bán hàng hóa,và nộp phần chênh lệch vào ngân sách cho phần GTGT ở khâu của mình... (còn nhiều nhiều trường hợp nữa nhưng em chỉ nói ý tổng quát thôi)

ôi cái này đã đọc ở đâu rùi thì phải!!! bạn còn thiếu câu là ..... vì vậy rất nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách để giảm thuế đầu ra !!! :smilielol5::smilielol5::smilielol5:
 
Ðề: Dinh khoan hàng và HD tháng trước ntn đây?

Ngày 06/09/2007 NCC có xuất HD bán hàng (Máy Fax) cho cty...nhưng ko thấy HD đầu vào nên em không hạch toán vào...

29/11 Công ty gửi trả lại hàng cho NCC....nhưng NCC nói là phải xuất HD tra lại hàng....vì GD là chỗ quen biết nên mặc dù không thấy HD đầu vào ở cty, HD ở NCC thì có....chắc do ai đó làm mấy HD đỏ nên em o nhận được. Em có nói GD bàn với bên NCC là photo, sao y HD gốc, để xuất HD tra lại cho NCC.

Ngày 06/12/2007 em đã xuất HD trả lại hàng...
Vậy ngay tại HD xuất trả hàng 06/12/2007...em phải điều chỉnh phần nhập xuất, Định khoản ntn đây? Vì qua tháng rồi?
Giờ làm bổ sung bút toán nhập hàng trong tháng 12 thay cho bút toán tháng 09/ được không?
 
Ðề: Dinh khoan hàng và HD tháng trước ntn đây?

Ngày 06/09/2007 NCC có xuất HD bán hàng (Máy Fax) cho cty...nhưng ko thấy HD đầu vào nên em không hạch toán vào...

29/11 Công ty gửi trả lại hàng cho NCC....nhưng NCC nói là phải xuất HD tra lại hàng....vì GD là chỗ quen biết nên mặc dù không thấy HD đầu vào ở cty, HD ở NCC thì có....chắc do ai đó làm mấy HD đỏ nên em o nhận được. Em có nói GD bàn với bên NCC là photo, sao y HD gốc, để xuất HD tra lại cho NCC.

Ngày 06/12/2007 em đã xuất HD trả lại hàng...
Vậy ngay tại HD xuất trả hàng 06/12/2007...em phải điều chỉnh phần nhập xuất, Định khoản ntn đây? Vì qua tháng rồi?
Giờ làm bổ sung bút toán nhập hàng trong tháng 12 thay cho bút toán tháng 09/ được không?

Khà khà với câu hỏi thế này thì potay.com, chẳng biết bạn đã làm gì chưa? mấy cái (....) của bạn thì làm ơn tìm từ thích hợp để điền vào (....) trước khi mọi người có thể giúp bạn.:sifone:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Dinh khoan

* Câu hỏi này tớ nhìn mà ko muốn trả lời - Ku EVA gắng giúp em nó đi :smilielol5:

+ Bổ sung bút toán thì cứ bổ sung, nhưng phần thuế má thế nào ?/?
 
Ðề: Dinh khoan

* Câu hỏi này tớ nhìn mà ko muốn trả lời - Ku EVA gắng giúp em nó đi :smilielol5:

+ Bổ sung bút toán thì cứ bổ sung, nhưng phần thuế má thế nào ?/?

Khà khà, giúp hay bổ sung thì cũng cứ đợi xem em nó tìm từ gì để điền vào 3 cái (...) kia nữa he he, mà Pác Tự dưng thay đổi giới tính là sao? Ka Ka :smilielol5::smilielol5::smilielol5:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top