Định khoản tiền chuyển ngân hàng

thuthuykt342

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.
Vấn đề của em là tháng nào cty em cũng có khoản gọi là bán ngoại tệ từ TK (A) cho ngân hàng ACB thu tiền vnđ ,sau đó chuyển số tiền thu được từ bán ngoại tệ sang TK (B)
Các Pác định khoản như thế nào?
Xin tham khảo ý kiến cả nhà....
 
Ðề: Định khoản

em mới vào nghề kế toán em có vấn đề vướng mắc mong cả nhà giúp em với huhu. em có 01 hóa đơn tiền điện thoại tháng 12/2007 nhưng chưa đưa vào chi phí và cũng chưa báo thuế nay em đã báo cáo thuế tháng 01/2008 nhưng chưa biết định khoản như thế nào vào năm 2008
 
Ðề: Định khoản

em mới vào nghề kế toán em có vấn đề vướng mắc mong cả nhà giúp em với huhu. em có 01 hóa đơn tiền điện thoại tháng 12/2007 nhưng chưa đưa vào chi phí và cũng chưa báo thuế nay em đã báo cáo thuế tháng 01/2008 nhưng chưa biết định khoản như thế nào vào năm 2008

hi,
bạn có nhầm không vì bạn nói là đã báo cáo thuế tháng 01/2008 ( nay là tháng 07/2008 rồi mà)
Trường hợp hóa đơn phát sinh tháng 12/2007 mà chưa kê khai thuế thì bạn có thể kê khai trong các tháng tiếp theo cũng được mà tối đa là tới tháng 03/2008 là hạn chót để bạn kê khai thuế hóa đơn này.
Nếu trong thời gian này bạn định khoản bình thường thôi
Nợ 642,641 ( chi tiết)
Nợ 1331
Có 331
( có lẻ bạn đk 331 vì nếu đối ứng với 111 hay 112 thì bạn đã phát hiện ra hóa đơn ngay từ đầu)
Trường hợp từ tháng 04/2008 trở đi mà bạn mới phát hiện hóa đơn này chưa kê khai thuế cũng như chưa đưa vào chi phí thì bạn đưa toàn bộ tổng giá trị hóa đơn ( bao gồm luôn VAT) vào chi phí vì lúc này tiền thuế GTGT đã hết hạn được khầu trừ, lúc này bạn định khoản
Nợ 641,641 ( tổng giá trị HD)
Có 331

Note: theo luật thuế mới thì thuế GTGT được khấu trừ sẽ được tối đa trng vòng 6 tháng ( hiện thời là 3 tháng), luật này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2009
Chào
 
Ðề: Định khoản

Chào cả nhà.
Vấn đề của em là tháng nào cty em cũng có khoản gọi là bán ngoại tệ từ TK (A) cho ngân hàng ACB thu tiền vnđ ,sau đó chuyển số tiền thu được từ bán ngoại tệ sang TK (B)
Các Pác định khoản như thế nào?
Xin tham khảo ý kiến cả nhà....
Mình lâu rồi không dùng TK Việt Nam nên xin trả lời bạn như sau nếu có sai bạn khác giúp với nhé:
Nợ 1121
Có 1122
nếu có lãi do chênh lệch tỷ giá thì cho vào 521, lỗ thì cho vào 635.
:book:
 
Ðề: Định khoản

Chào cả nhà.
Vấn đề của em là tháng nào cty em cũng có khoản gọi là bán ngoại tệ từ TK (A) cho ngân hàng ACB thu tiền vnđ ,sau đó chuyển số tiền thu được từ bán ngoại tệ sang TK (B)
Các Pác định khoản như thế nào?
Xin tham khảo ý kiến cả nhà....

Nếu phát sinh lãi tỷ giá ghi
Nợ TK B
Có TK A
Có TK 515

Lỗ tỷ giá ghi
Nợ TK B
Nợ TK 635
Có TK A
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top