Định khỏan tạm ứng như thế nào?

co_ut87

New Member
Hội viên mới
Khách hàng tạm ứng mua hàng bằng chuyển khỏan 50% vào ngày 15/08
sau đó thanh tóan tíêp 50% vào 10/10 và Cty em xuất HĐ
Hạnh tóan :
15/08 : Nợ 112/Có 131.1 (Chi tiết khách hàng, vì bình thường bán cho khách hàng lẻ trả tiền ngày mình theo dõi trên TK131)
10/10 : Nợ 112/Có 131.1 ; khi xúât HĐ : Nợ 131.1,1331/Có511 . Đồng thời : Nợ 632/có 156.
Hạch tóan như vậy đúng ko ạ, hay còn phải làm 1 bút tóan Nợ 131/Có 131.1 ( bạn em nói phải làm thế)

Mong các anh chị giúp đỡ
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

Khách hàng tạm ứng mua hàng bằng chuyển khỏan 50% vào ngày 15/08
sau đó thanh tóan tíêp 50% vào 10/10 và Cty em xuất HĐ
Hạnh tóan :
15/08 : Nợ 112/Có 131.1 (Chi tiết khách hàng, vì bình thường bán cho khách hàng lẻ trả tiền ngày mình theo dõi trên TK131)
10/10 : Nợ 112/Có 131.1 ; khi xúât HĐ : Nợ 131.1,1331/Có511 . Đồng thời : Nợ 632/có 156.
Hạch tóan như vậy đúng ko ạ, hay còn phải làm 1 bút tóan Nợ 131/Có 131.1 ( bạn em nói phải làm thế)

Mong các anh chị giúp đỡ

Em định khoản vậy là đúng rồi, không phải định khoản thêm . Taì khoản 1311 là tài khoản con ( TK chi tiết ) của tài khoàn 131 nên trong 131 đã có chứa phát sinh của 1311 rồi.

Thân
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

Khách hàng tạm ứng mua hàng bằng chuyển khỏan 50% vào ngày 15/08
sau đó thanh tóan tíêp 50% vào 10/10 và Cty em xuất HĐ
Hạnh tóan :
15/08 : Nợ 112/Có 131.1 (Chi tiết khách hàng, vì bình thường bán cho khách hàng lẻ trả tiền ngày mình theo dõi trên TK131)
10/10 : Nợ 112/Có 131.1 ; khi xúât HĐ : Nợ 131.1,1331/Có511 . Đồng thời : Nợ 632/có 156.
Hạch tóan như vậy đúng ko ạ, hay còn phải làm 1 bút tóan Nợ 131/Có 131.1 ( bạn em nói phải làm thế)

Mong các anh chị giúp đỡ

Sai chỗ màu đỏ thôi.
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

Vậy là mình ko phải làm thêm bút tóan Nợ 131/Có 131.1 nữa hả các anh.
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

131.1 là tài khoản con của tk 131 nên không cần phải làm.
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

Ngày 15/08/2008: KH trả tiền bằng TGNH: Nợ TK 112, Có TK 1311: 50%
Ngày 10/10/2008: Kh trả nốt tiền hàng: Nợ TK 111, Có TK 1311: 50%
Xuất HĐ: Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Đồng thời phản ánh giá vốn: Nợ TK 632, Có TK 156
Thân chào!
 
Ðề: Định khỏan tạm ứng như thế nào?

Khi khách hàng tạm ứng tiền mua hàng trước
Nợ 112/Có 131( chi tiết khách hàng )
Khi xuất hàng( HĐ) Nợ131/Có511, 3331
đồng thời Nợ 632/Có156
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top