ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

hoa tim kt

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho em hỏi nhé! Em xuất hóa đơn viết sai dòng số tiền bắng chữ chẳng hạn như đáng lẽ viết là " mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn" viết thành "mười một ngàn tám trăm chín mươi ngàn". Hóa đơn đã gởi cho khách hàng và chưa khai thuế. Em có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn được không hay phải làm biên bản hủy hóa đơn??
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Theo mình được biết thì hình như chỉ có sai chữ mới làm biên bản điều chỉnh hóa đơn,còn sai phần số+mã số thuế thì phải làm biên bản hủy hóa đơn
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Bạn làm biên bản điều chỉnh hoá đơn cũng được
Thanks bác nhé!
Bác có thể chỉ cho em biết khi những sai sót nào trên hóa đơn mà được phép làm biên bản điều chỉnh, những sai sót nào phải làm biên bản hủy không. Có thể cho em biết cần tham khảo quy định nào không ạ
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Thanks bác nhé!
Bác có thể chỉ cho em biết khi những sai sót nào trên hóa đơn mà được phép làm biên bản điều chỉnh, những sai sót nào phải làm biên bản hủy không. Có thể cho em biết cần tham khảo quy định nào không ạ

Bạn dọc thông tư 153/2010/TT-BTC nhé, Điều 18 có quy định về vấn đề này đấy.

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Mọi người cho em hỏi nhé! Em xuất hóa đơn viết sai dòng số tiền bắng chữ chẳng hạn như đáng lẽ viết là " mười một triệu tám trăm chín mươi ngàn" viết thành "mười một ngàn tám trăm chín mươi ngàn". Hóa đơn đã gởi cho khách hàng và chưa khai thuế. Em có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn được không hay phải làm biên bản hủy hóa đơn??

Trường hợp này bạn không nên làm biên bản điều chỉnh hóa đơn mà phải làm biên bản hủy hóa đơn bởi vì nếu bạn làm điều chỉnh bạn vẫn phải xuất lại 1 cái hóa đơn nữa ah!Mình không nhầm là có TT138 qui định về hóa đơn đó.Bạn tham khảo xem sao!
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Nếu hoá đơn đơn mà sai về giá trị (con số) mà đã kê khai thì bạn làm biên bản điều chỉnh hoá đơn,đống thời bạn xuất hoá đơn điều chỉnh,còn nếu sai về chữ thì ko cần phải xuất hoá đơn điều chỉnh chỉ cần làm bb điều chỉnh
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Nếu hoá đơn đơn mà sai về giá trị (con số) mà đã kê khai thì bạn làm biên bản điều chỉnh hoá đơn,đống thời bạn xuất hoá đơn điều chỉnh,còn nếu sai về chữ thì ko cần phải xuất hoá đơn điều chỉnh chỉ cần làm bb điều chỉnh

Hôm qua mới đi hội thảo về, được bác Hòa bên tuyên truyền thuế Thành phố có nói, không có điều chỉnh hóa đơn, mà chỉ có Hủy hóa đơn,lập tờ mới
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã ko còn được áp dụng nữa. Bây giờ hóa đơn có bất kỳ sai sót gì là phải làm biên bản hủy và xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng.
Hóa đơn làm biên bản hủy đó mình sẽ đưa vào mục xóa của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

cho mình cái thông tư nào quy định là ko dùng biên bản điều chỉnh hoá đơn nữa
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Mình tưởng hóa đơn làm biên bản hủy hóa đơn phải cho vào mục hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứ nhỉ
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Mình tưởng hóa đơn làm biên bản hủy hóa đơn phải cho vào mục hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứ nhỉ

Ko đâu bạn, hóa đơn mà mình làm biên bản hủy với bên khách hàng thì đưa vào mục" xóa".
Còn hóa đơn ko sử dụng nữa, phải làm biên bản hủy gửi lên chi cục thuế, hay hóa đơn hết giá trị sử dụng thì mới đưa vào mục "hủy"

Văn bản trả lời của chi cục thuế: Free Cloud Storage - MediaFire

cho mình cái thông tư nào quy định là ko dùng biên bản điều chỉnh hoá đơn nữa
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Công văn chỉ là công văn,ko có tính pháp lý như nghi định và thông tư, nghi định 51/2010-ND-CP ra trước thông tư 153, bạn đọc lại thông tư 153. Ko văn bản nào quy định là ko được dùng biên bản điều chỉnh hoá đơn.......
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Mình tưởng hóa đơn làm biên bản hủy hóa đơn phải cho vào mục hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứ nhỉ

Như bạn heartsaobang nói là đúng rồi đó bạn ạ, hoá đơn mà làm biên bản huỷ với khách hàng thì cho vào mục "xoá" trên báo cáo, còn hoá đơn khi không sử dụng nữa hoặc hết giá trị sử dụng thì làm công văn lên thuế và cho vào mục "huỷ".

---------- Post added at 05:52 ---------- Previous post was at 05:50 ----------

đúng là trong TT153 có nói đến trường hợp lập biên bản (văn bản thoả thuận) ghi rõ sai sót, đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót nhưng theo mình khi hoá đơn có sai sót thì tốt nhất nên làm biên bản huỷ, thu hồi lại và xuất hoá đơn mới...như vậy đỡ rắc rối.
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

theo mình thì bạn nên hủy cái hóa đơn cũ đi, rùi lập cái hóa đơn mới mà gửi, đỡ mất công sau này thuế nó lằng nhằng!
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Hóa đơn xuất dư 1 số trong mã số thuế của đơn vị thì có thẻ gạch 3 liên số đó ròi đưa giá trị hóa đơn đó vào chi phí hợp lệ không các bạn?
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

các anh chi cho em hỏi chút...trong tháng 5 em có xuất 1 hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu trng hóa đơn em viết sai tỷ giá, mà hóa đơn đấy em đã kê khai thuế... vậy anh chị cho em hỏi em phải xử lý như thế nào ạ...Em xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều....!
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010
Số: 51/2010/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH
Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

----------------
Điều 17. Xử lý thu hồi hoá đơn đã lập
1. Trường hợp lập hoá đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hoá đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hoá đơn lập sai.
2. Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, thực hiện lập biên bản hoặc chứng từ về việc thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại, lưu giữ tại người bán.
Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung của hoá đơn lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).
--------------------
Không biết áp dụng trong trường hợp này có đúng không?????
Gửi bạn tuenghia #8 có phải bạn tham dự buổi hội thảo do Misa tổ chức phải không?
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã ko còn được áp dụng nữa. Bây giờ hóa đơn có bất kỳ sai sót gì là phải làm biên bản hủy và xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng.
Hóa đơn làm biên bản hủy đó mình sẽ đưa vào mục xóa của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Ủa bạn ơi, HĐ hủy tại sao mình k đưa vào mục "hủy" mà faj đưa vào " xóa" của BCTHSDHD vậy?
 
Ðề: ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

những cty tự in hoá đơn, đặt tin hoá đơn mà in sai hoá đơn về thông tin khách hàng hoặc công ty, hoặc đang sử dụng quyển hoá đơn cũ mà muốn sử dụng hoá đơn mới thì những hoá đơn chưa sử dung và hoá đơn tự in và đặt tin sai thì ghi vào cột huỷ, đồng thời bạn làm biên bản huỷ hoá đơn gửi cho chi cục thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top