Điều chỉnh hóa đơn VAT năm cũ 2017

Kế toán 1511

New Member
Hội viên mới
Mình có câu hỏi sau:
1. Tháng 12/2017 bên bán xuất hóa đơn VAT 5% nhưng đối với mặt hàng này thuộc nhóm hàng KCT. Bên mua nhận hóa đơn của bên bán nhưng chỉ nhập thuế suất là KCT (phần mềm đã được cài mặc định). Vậy phần chênh lệch VAT này sẽ xử lý như thế nào cho cả 2 bên mua và bán?

2. Bên DN mình đăng ký bán sỉ, mình có được bán bằng hoặc thấp hơn giá mua hoặc phải được bán cao hơn giá mua bao nhiêu % thì được coi là an toàn?
Cảm ơn vì đã được hỗ trợ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top