Mình mới vào làm cho một cty. Khi tiếp quản sổ sách và bảng cân đối kế toán, giờ đã là T9/2009 rồi mà khi mình kiểm tra sổ BCTC năm 2008 thì thấy TK 142 có số dư bên CÓ-->sai vì phải dư NỢ.
Số thuế GTGT phải nộp đến 31/12/2009 là 23tr đáng lẽ phải để dư CÓ thì lại ghi thành dư NỢ.
Mình không biết điều chỉnh những sai sót này như thế nào? vào tài khoản nào?. Cảm ơn mọi người trước nhé
Số thuế GTGT phải nộp đến 31/12/2009 là 23tr đáng lẽ phải để dư CÓ thì lại ghi thành dư NỢ.
Mình không biết điều chỉnh những sai sót này như thế nào? vào tài khoản nào?. Cảm ơn mọi người trước nhé