Cty mình la ty CP TM.KD về VLXD cá, đá. bán hàng theo "bán buôn" có tham gia thanh toán,chuyển thẳng hàng từ người bán đến ngườii mua. cty có trả tiến hoa hồng cho người bán tính theo m3 là 15.000/m3
ví dụ: trong tháng 07 cty mua & bán 500m3 mình DK
No 632: 50.000.000
No 1331: 2.500.000
Co 331: 52.500.000
Doanh thu
No 131: 76.125.000
Co 511: 72.500.000
Co 3331: 3.625.000
Tiền hoa hồng phải trả:
No 641: 7.500.000
Co 335: 7.500.000
Vì tiền hoa hồng trong tháng 7 mình chưa trả nên mình treo vào TK 335 như vậy có đúng kg?
sang tháng 08 cty mình mới thanh toán tiền nên mình lại DK
No 335: 7.500.000
Co 1111: 7.500.000
Mình làm thế có đúng kg? các bạn chỉ giúp mình nhe!
ví dụ: trong tháng 07 cty mua & bán 500m3 mình DK
No 632: 50.000.000
No 1331: 2.500.000
Co 331: 52.500.000
Doanh thu
No 131: 76.125.000
Co 511: 72.500.000
Co 3331: 3.625.000
Tiền hoa hồng phải trả:
No 641: 7.500.000
Co 335: 7.500.000
Vì tiền hoa hồng trong tháng 7 mình chưa trả nên mình treo vào TK 335 như vậy có đúng kg?
sang tháng 08 cty mình mới thanh toán tiền nên mình lại DK
No 335: 7.500.000
Co 1111: 7.500.000
Mình làm thế có đúng kg? các bạn chỉ giúp mình nhe!