chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

binh_toandan

New Member
Hội viên mới
công ty mình có trường hợp thế này. Công ty mua hàng theo 2 hình thức giá: giá có hoá đơn, và giá không có hoá đơn.Trong 1 đơn hàng công ty có nhập lẫn 2 loại hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Khi xuất hoá đơn thì họ chỉ xuất cho những hàng mình mua giá có hoá đơn thôi.Nhưng khi bên mình chuyển khoản thanh toán thì lại chuyển trả đủ cả tiền của hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Do đó chứng từ ngân hàng và hoá đơn đầu vào mới không khớp.Vậy giờ mình làm phiếu thu coi như thu lại số tiền chênh lệch đó được không( coi như là mình chuyển thừa tiền đó).Mong cả nhà giúp đỡ
 
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

công ty mình có trường hợp thế này. Công ty mua hàng theo 2 hình thức giá: giá có hoá đơn, và giá không có hoá đơn.Trong 1 đơn hàng công ty có nhập lẫn 2 loại hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Khi xuất hoá đơn thì họ chỉ xuất cho những hàng mình mua giá có hoá đơn thôi.Nhưng khi bên mình chuyển khoản thanh toán thì lại chuyển trả đủ cả tiền của hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Do đó chứng từ ngân hàng và hoá đơn đầu vào mới không khớp.Vậy giờ mình làm phiếu thu coi như thu lại số tiền chênh lệch đó được không( coi như là mình chuyển thừa tiền đó).Mong cả nhà giúp đỡ
Không sao bạn ah. Bạn theo dõi sổ chi tiết công nợ ấy, khoản chuyển dư vẫn còn đó trừ vào giá trị những lần chuyển sau. Nếu bên bạn chỉ mua bán 1 lần duy nhất thì mới lập phiếu thu để thu số tiền chuyển dư đó về cty.
 
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

Không sao bạn ah. Bạn theo dõi sổ chi tiết công nợ ấy, khoản chuyển dư vẫn còn đó trừ vào giá trị những lần chuyển sau. Nếu bên bạn chỉ mua bán 1 lần duy nhất thì mới lập phiếu thu để thu số tiền chuyển dư đó về cty.

Đúng rồi.
Chả lẽ bạn mua bán với nhà cung cấp ấy 1 lần thôi sao mà phải lo lắng vấn đề này. Cứ để trên 131 rồi bù trừ vào những lần sau nha bạn.
 
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

Đúng rồi.
Chả lẽ bạn mua bán với nhà cung cấp ấy 1 lần thôi sao mà phải lo lắng vấn đề này. Cứ để trên 131 rồi bù trừ vào những lần sau nha bạn.

Mình cũng nghĩ như bichnghe vậy cứ để trên trên tk 131 rồi theo dõi bù trừ công nợ là ok.
 
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

Chỉ sợ bạn chuyển thiếu thôi; chuyển thừa thì không vấn đề gì.
 
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

công ty mình có trường hợp thế này. Công ty mua hàng theo 2 hình thức giá: giá có hoá đơn, và giá không có hoá đơn.Trong 1 đơn hàng công ty có nhập lẫn 2 loại hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Khi xuất hoá đơn thì họ chỉ xuất cho những hàng mình mua giá có hoá đơn thôi.Nhưng khi bên mình chuyển khoản thanh toán thì lại chuyển trả đủ cả tiền của hàng có hoá đơn và không có hoá đơn.Do đó chứng từ ngân hàng và hoá đơn đầu vào mới không khớp.Vậy giờ mình làm phiếu thu coi như thu lại số tiền chênh lệch đó được không( coi như là mình chuyển thừa tiền đó).Mong cả nhà giúp đỡ

vậy các anh chị cho e hỏi đối với trường hợp này thì mình định khoản như thế nào để thấy được sự chênh lệch đó, em đang là sv năm 1 nên mong các anh chị chỉ giáo.thanks nhiều
 
Sửa lần cuối:
Ðề: chứng từ ngân hàng không khớp với hoá đơn gtgt đầu vào

Bạn cứ đưa hết vô chi phí cty cuối năm quyết toán thuế TNDN thì cái nào không có HĐ thì bạn tự loại ra
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top