Cho Thuê TSCĐ

vanganh1

Member
Hội viên mới
Các Pác ơi! chỉ cho em vụ này cái:
Em nhận làm cho 1 công ty thành lập tháng 5/2008.
Công ty này thường xuyên mua các loại : Máy Xúc, Ủi, Ô TÔ Tải để cho thuê.
Căn cứ vào hợp đồng cho thuê thì em chỉ thấy các đơn vị, cá nhân khác họ thuê chỉ 2- 3 tháng và trả tiền thuê vào đầu mỗi tháng.
EM không biết phải hạch toán những nghiệp vụ phát sinh này như thế nào cả.
em có 1 số thắc mắc sau mong các Pác chỉ giáo:
1.Khi nhận tiền cho thuê em làm nghiệp vụ : No111 Có 511 liệu có đúng không?
2.Tài sản mình cho thuê đã giao quyền kiểm soát cho người khác nhưng chỉ qua uy tín chứ không ký cược gì cả. Vậy em phải hạch toán như thế nào
3. khi mua mới TSCD về để cho thuê thì em nên xem đó là hàng hóa hay vẫn là TSCD --> ý em là phải hạch toán như thế nào?
4. Việc hao mòn TSCD cho thuê thì hạch toán ra sao?
EM thấy người kế toán trước trích khấu hao những TS đó vào công ty mình luôn- em nghĩ làm như thế là sai phải không ạ
Mong các pac chỉ dum. Có văn bản Pháp Luật về Cho thuê TSCD càng tốt
 
Ðề: Cho Thuê TSCĐ

Các Pác ơi! chỉ cho em vụ này cái:
Em nhận làm cho 1 công ty thành lập tháng 5/2008.
Công ty này thường xuyên mua các loại : Máy Xúc, Ủi, Ô TÔ Tải để cho thuê.
Căn cứ vào hợp đồng cho thuê thì em chỉ thấy các đơn vị, cá nhân khác họ thuê chỉ 2- 3 tháng và trả tiền thuê vào đầu mỗi tháng.
EM không biết phải hạch toán những nghiệp vụ phát sinh này như thế nào cả.
em có 1 số thắc mắc sau mong các Pác chỉ giáo:
1.Khi nhận tiền cho thuê em làm nghiệp vụ : No111 Có 511 liệu có đúng không?
2.Tài sản mình cho thuê đã giao quyền kiểm soát cho người khác nhưng chỉ qua uy tín chứ không ký cược gì cả. Vậy em phải hạch toán như thế nào
3. khi mua mới TSCD về để cho thuê thì em nên xem đó là hàng hóa hay vẫn là TSCD --> ý em là phải hạch toán như thế nào?
4. Việc hao mòn TSCD cho thuê thì hạch toán ra sao?
EM thấy người kế toán trước trích khấu hao những TS đó vào công ty mình luôn- em nghĩ làm như thế là sai phải không ạ
Mong các pac chỉ dum. Có văn bản Pháp Luật về Cho thuê TSCD càng tốt

Khi mua tài sản:
N153,211
N133
C111,331

Khi thu tiền cho thuê:
N111,112
C131

Khi xuất hd:
N131
C511,515
C33311

Hàng tháng trích khấu hao:
N642,635
C214
 
Ðề: Cho Thuê TSCĐ

Các Pác ơi! chỉ cho em vụ này cái:
Em nhận làm cho 1 công ty thành lập tháng 5/2008.
Công ty này thường xuyên mua các loại : Máy Xúc, Ủi, Ô TÔ Tải để cho thuê.
Căn cứ vào hợp đồng cho thuê thì em chỉ thấy các đơn vị, cá nhân khác họ thuê chỉ 2- 3 tháng và trả tiền thuê vào đầu mỗi tháng.
EM không biết phải hạch toán những nghiệp vụ phát sinh này như thế nào cả.
em có 1 số thắc mắc sau mong các Pác chỉ giáo:
1.Khi nhận tiền cho thuê em làm nghiệp vụ : No111 Có 511 liệu có đúng không?
2.Tài sản mình cho thuê đã giao quyền kiểm soát cho người khác nhưng chỉ qua uy tín chứ không ký cược gì cả. Vậy em phải hạch toán như thế nào
3. khi mua mới TSCD về để cho thuê thì em nên xem đó là hàng hóa hay vẫn là TSCD --> ý em là phải hạch toán như thế nào?
4. Việc hao mòn TSCD cho thuê thì hạch toán ra sao?
EM thấy người kế toán trước trích khấu hao những TS đó vào công ty mình luôn- em nghĩ làm như thế là sai phải không ạ
Mong các pac chỉ dum. Có văn bản Pháp Luật về Cho thuê TSCD càng tốt
Trước tiên xem lại cho thuê HĐ có phải là lĩnh vực của bên bạn hay ko ???
Nếu có ghi nhận DT 511 nếu ko ghi nhận vào thu nhập khác 711.
1. Khi nhận tiền và xuất Hóa đơn thu tiền trước nhìu tháng cho khách hàng bạn hạch toán như trên nhớ có thuế GTGT và nếu liên quan đến nhìu tháng thì sử dụng thêm TK 3387. Hằng tháng K/c Doanh thu.
2. Có Hợp đồng, biên bản giao nhận TSCĐ nhé bạn.
3. Nếu đủ tiêu chuẩn để ghi nhận TSCĐ (theo QĐ206/2003) thì cho nó vào 211.
4. TSCĐ bạn vẫn trích khấu hao bình thường như TSCĐ đang ở Cty và căn cứ vào chi phí khấu hao này để xác định Giá vốn.
Thân !!!
 
Ðề: Cho Thuê TSCĐ

Khi mua tài sản:
N153,211
N133
C111,331

Khi thu tiền cho thuê:
N111,112
C131

Khi xuất hd:
N131
C511,515
C33311

Hàng tháng trích khấu hao:
N642,635
C214

Không sử dụng TK 515;635;642 ở đây

Hàng tháng trích khấu hao tài sản cho thuê thì cho vào 627
 
Ðề: Cho Thuê TSCĐ

Không sử dụng TK 515;635;642 ở đây

Hàng tháng trích khấu hao tài sản cho thuê thì cho vào 627
Nhưng công ty này không hề sản xuất.
nếu trích vào 627 và kết chuyển sang 154.
vậy chẳng lẽ lại đưa 154 vào 632 à
cái vụ trích khấu hao này các pác chỉ rõ cho em nghen.
xin cảm ơn các pác nhiều
 
Ðề: Cho Thuê TSCĐ

Nhưng công ty này không hề sản xuất.
nếu trích vào 627 và kết chuyển sang 154.
vậy chẳng lẽ lại đưa 154 vào 632 à
cái vụ trích khấu hao này các pác chỉ rõ cho em nghen.
xin cảm ơn các pác nhiều

Đúng là như vậy
Cho thuế tài sản có thể coi là một lĩnh vực hoạt động của Cty bạn, bạn phải tập hợp chi phí và tính giá thành riềng cho lĩnh vực này.
- Các chi phí NVL liên quan đến cho thuê máy hạch toán vào 621
-Chi phí nhân công liên quan đến cho thuê máy hạch toán vào 622
-Khấu hao và các chi phí khác liên quan hạch toán vào 627
Cuối kỳ K/c 621;622;627 sang 154 , sau đó K/c 154 sang 632 khi công việc hoàn thành và xuất hoá đơn cho khách hàng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top