chiết khấu thương mại

khoaminh

New Member
Hội viên mới
bên mình được hưởng CKTM ghi trên hoá đơn thì mình định khoản giảm thẳng trừ trên giá trị mua vào được ko:
ví dụ: hoá đơn đầu vàolà
hàng a: số lượng 20 giá chưa vat 1.252.727 tt 25.054.540
hàng b: số lượng 20 giá chưa vat 1.804.091 tt 36.081.820
Cktm 2.612.259
tổng gtct:58.524.101
thuể 5.852.410
tổng gttt:64.376.511
mình đk như sau số tiền được hưởng ck phân bổ theo số lương và giảm thẳng vào giá mua hàng
n156a:20X1.187.421=23 748 420
n156b:20x1.1738.785=34 775 700
n133: 5 852 412.00
c331 64.376.511
hay phải làm thêm 1 bút toán nữa là ghi ngược lai:
n331
c156
:runcamcap:c133
 
Ðề: chiết khấu thương mại

Được. Bạn trừ thẳng vào giá trị nhập kho như vậy là OK.
 
Ðề: chiết khấu thương mại

bên mình được hưởng CKTM ghi trên hoá đơn thì mình định khoản giảm thẳng trừ trên giá trị mua vào được ko:
ví dụ: hoá đơn đầu vàolà
hàng a: số lượng 20 giá chưa vat 1.252.727 tt 25.054.540
hàng b: số lượng 20 giá chưa vat 1.804.091 tt 36.081.820
Cktm 2.612.259
tổng gtct:58.524.101
thuể 5.852.410
tổng gttt:64.376.511
mình đk như sau số tiền được hưởng ck phân bổ theo số lương và giảm thẳng vào giá mua hàng
n156a:20X1.187.421=23 748 420
n156b:20x1.1738.785=34 775 700
n133: 5 852 412.00
c331 64.376.511
hay phải làm thêm 1 bút toán nữa là ghi ngược lai:
n331
c156
:runcamcap:c133
Bạn ghi rứa là đùng rùi đó.
Nợ TK 111,112,331,...
Có TK 156(1)
Có TK 133(1)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: chiết khấu thương mại

vậy cho minh hoi them nhé t01/2010 bên cty mình có hd dầu vào trên hd thể hiện là được hưởng chiết khấu DS của hai thang 8 và 9 năm 20o8 cụ thể như sau:
hàng a: số lượng 5 đơn giá 200 tt 1.000
CK DS tháng 8/2009: 100
CKDS tháng 9/2009 : 150
Tổng tiền trước thuế: 750
thuếvat 75
Tồng giá trị thanh toán 825

Vậy mình DK như thế nào cho đúng.
Góp ý giúp mình nhé .cảm ơn mọi người nhiuu
 
Ðề: chiết khấu thương mại

bên mình được hưởng CKTM ghi trên hoá đơn thì mình định khoản giảm thẳng trừ trên giá trị mua vào được ko:
ví dụ: hoá đơn đầu vàolà
hàng a: số lượng 20 giá chưa vat 1.252.727 tt 25.054.540
hàng b: số lượng 20 giá chưa vat 1.804.091 tt 36.081.820
Cktm 2.612.259
tổng gtct:58.524.101
thuể 5.852.410
tổng gttt:64.376.511
mình đk như sau số tiền được hưởng ck phân bổ theo số lương và giảm thẳng vào giá mua hàng
n156a:20X1.187.421=23 748 420
n156b:20x1.1738.785=34 775 700
n133: 5 852 412.00
c331 64.376.511
hay phải làm thêm 1 bút toán nữa là ghi ngược lai:
n331
c156
:runcamcap:c133

ĐK như bạn là đúng, ko cần làm bước toán ngược nữa
 
Ðề: chiết khấu thương mại

vậy cho minh hoi them nhé t01/2010 bên cty mình có hd dầu vào trên hd thể hiện là được hưởng chiết khấu DS của hai thang 8 và 9 năm 20o8 cụ thể như sau:
hàng a: số lượng 5 đơn giá 200 tt 1.000
CK DS tháng 8/2009: 100
CKDS tháng 9/2009 : 150
Tổng tiền trước thuế: 750
thuếvat 75
Tồng giá trị thanh toán 825

Vậy mình DK như thế nào cho đúng.
Góp ý giúp mình nhé .cảm ơn mọi người nhiuu

Theo mình thì tờ hoá đơn này bạn không nên kê thuế
Chỉ để cho nội bộ thôi
 
Ðề: chiết khấu thương mại

bên mình được hưởng CKTM ghi trên hoá đơn thì mình định khoản giảm thẳng trừ trên giá trị mua vào được ko:
ví dụ: hoá đơn đầu vàolà
hàng a: số lượng 20 giá chưa vat 1.252.727 tt 25.054.540
hàng b: số lượng 20 giá chưa vat 1.804.091 tt 36.081.820
Cktm 2.612.259
tổng gtct:58.524.101
thuể 5.852.410
tổng gttt:64.376.511
mình đk như sau số tiền được hưởng ck phân bổ theo số lương và giảm thẳng vào giá mua hàng
n156a:20X1.187.421=23 748 420
n156b:20x1.1738.785=34 775 700
n133: 5 852 412.00
c331 64.376.511
hay phải làm thêm 1 bút toán nữa là ghi ngược lai:
n331
c156
:runcamcap:c133
mình đồng ý với bạn ĐK như bạn chính xác nhưng theo mình có nên làm thêm1 bút toán phản ánh giá trị được hưởng Chiết khấu không.

Nợ TK 331 2.612.259
Có TK 711 2.612.259 ( Chiết khấu bán hàng)
 
Ðề: chiết khấu thương mại

mình đồng ý với bạn ĐK như bạn chính xác nhưng theo mình có nên làm thêm1 bút toán phản ánh giá trị được hưởng Chiết khấu không.

Nợ TK 331 2.612.259
Có TK 711 2.612.259 ( Chiết khấu bán hàng)

Vì đã trừ thẳng vào giá trị hàng nhập kho rồi, nếu thêm bút toán này nữa sẽ thành ra trùng lắp 2 lần.

vậy cho minh hoi them nhé t01/2010 bên cty mình có hd dầu vào trên hd thể hiện là được hưởng chiết khấu DS của hai thang 8 và 9 năm 20o8 cụ thể như sau:
hàng a: số lượng 5 đơn giá 200 tt 1.000
CK DS tháng 8/2009: 100
CKDS tháng 9/2009 : 150
Tổng tiền trước thuế: 750
thuếvat 75
Tồng giá trị thanh toán 825

Vậy mình DK như thế nào cho đúng.
Góp ý giúp mình nhé .cảm ơn mọi người nhiuu

Với khoản được giảm cho số hàng đã mua của T8 và T9 thì bạn cần tính toán để ghi ngược lại, tức là điều chỉnh giảm giá cho số hàng T8, T9 mà lúc trước bạn đã nhập kho với giá nhập chưa trừ chiết khấu, nay ghi thêm điều chỉnh:

N331/C156:250

Trong trường hợp số hàng đó đã xuất bán, không còn tồn trong kho thì nếu bạn ghi C156 sẽ làm TK156 bị âm.
Khi đó bạn sẽ điều chỉnh vào giá vốn hàng bán:

N331/C632:250

Dĩ nhiên nếu số hàng đó đã bán 1 phần và 1 phần vẫn còn tồn thì bạn tính toán số lượng, chia tỷ lệ để điều chỉnh C156 và C632 tương ứng với số hàng còn tồn hay đã bán:

N331/C156,632:250

Phần hàng mua của tháng này và thuế đầu vào ghi bình thường:

N156: 1000
N133: 75
C331: 1075
 
Ðề: chiết khấu thương mại

ban m­ựơn tên người ơi trong khoảng CK DS được hưởng bên bán có tính khoảng thuế GTGT nửa đó
 
Ðề: chiết khấu thương mại

ban m­ựơn tên người ơi trong khoảng CK DS được hưởng bên bán có tính khoảng thuế GTGT nửa đó

Đúng rồi. Nhưng vì thuế khấu trừ nên bạn không cần quan tâm đến chi tiết thuế đó là của mặt hàng nào.
Chi tiết của thuế GTGT chỉ cần theo dõi thuộc về hóa đơn nào là được.
 
Ðề: chiết khấu thương mại

bạn ơi mình dk giống bạn đó nhưng mình làm phần mền Dk nhu ban no ko hieu thue suat dau vào là bao nhieu boi vay no ko ket xuất ra excell duoc
minh dk như thế này
n331:275
n133:25
n632:250
nhưng làm thế khi kết xuất nó cũng không bù trừ 133 được vậy phải làm như thế nào de giải quyết dc hoá đơn dó, giúp mình nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: chiết khấu thương mại

Theo mình thường thì khoản CKTM, giảm giá mua hàng theo lô khi nhập kho mình phân bổ theo số lượng và giảm thẳng vào giá mua theo hoá đơn đầu vào của lô hàng đó( hạch toán giá nhập kho đã trừ CK, hoặc giảm giá)

KM,GG trả sau : - Hàng đã xuất bán hết Nợ 331/có 632
- Hàng đã bán nhưng chưa hết Nợ 331/có 156, 632 theo tỷ lệ tương ứng.
- Hàng chưa bán Nợ 331/Có156.
Số hàng mua của tháng này theo hoá đơn bạn đk bình thường theo số lượng và đơn giá và thuế VAT N156 1000
N 133 75
C 331 1075
 
Ðề: chiết khấu thương mại

Vì đã trừ thẳng vào giá trị hàng nhập kho rồi, nếu thêm bút toán này nữa sẽ thành ra trùng lắp 2 lần.



Với khoản được giảm cho số hàng đã mua của T8 và T9 thì bạn cần tính toán để ghi ngược lại, tức là điều chỉnh giảm giá cho số hàng T8, T9 mà lúc trước bạn đã nhập kho với giá nhập chưa trừ chiết khấu, nay ghi thêm điều chỉnh:

N331/C156:250

Trong trường hợp số hàng đó đã xuất bán, không còn tồn trong kho thì nếu bạn ghi C156 sẽ làm TK156 bị âm.
Khi đó bạn sẽ điều chỉnh vào giá vốn hàng bán:

N331/C632:250

Dĩ nhiên nếu số hàng đó đã bán 1 phần và 1 phần vẫn còn tồn thì bạn tính toán số lượng, chia tỷ lệ để điều chỉnh C156 và C632 tương ứng với số hàng còn tồn hay đã bán:

N331/C156,632:250

Phần hàng mua của tháng này và thuế đầu vào ghi bình thường:

N156: 1000
N133: 75
C331: 1075

mình đk như thế mà phần mềm nó không hiểu vì pm ko hiểu thuế suất như thế
là bao nhiêu% bạn à.
tại cty mình hoá đơn dầu vào được hưởng : DS mua hàng, CK DS, Bảo vệ giá nửa mà trên hoá đơn đều thể hiện.
vậy mình địng khoản những khoản đó như thế nào đưn vào thu nhập khác hả:
Mình VD cho ban dễ hình dung nhé
hàng a: SL 50 ĐG 10 TT 500
Hàng B: SL 10 ĐG 20 TT 200
CK TO8: (100)
CK t9: (150)
DS bảo vệ giá (400)
Cộng tiền hàng: 50
Thuế VAT 5
Tổng gt thanh toán 55
bạn góp ý giúp minh với.
:conma:
 
Ðề: chiết khấu thương mại

mình đk như thế mà phần mềm nó không hiểu vì pm ko hiểu thuế suất như thế
là bao nhiêu% bạn à.
tại cty mình hoá đơn dầu vào được hưởng : DS mua hàng, CK DS, Bảo vệ giá nửa mà trên hoá đơn đều thể hiện.
vậy mình địng khoản những khoản đó như thế nào đưn vào thu nhập khác hả:
Mình VD cho ban dễ hình dung nhé
hàng a: SL 50 ĐG 10 TT 500
Hàng B: SL 10 ĐG 20 TT 200
CK TO8: (100)
CK t9: (150)
DS bảo vệ giá (400)
Cộng tiền hàng: 50
Thuế VAT 5
Tổng gt thanh toán 55
bạn góp ý giúp minh với.
:conma:[/QUO
Mình cũng nghĩ hoài về vấn đề này , theo lý thuyết như các bạn nói phải giảm gv , giam gtri hh, nhưng làm như vậy thì hơi phiền phức và còn báo cáo nhập xuất tồn hh như thế nào ?vì ở đây mình quyết toán thuế TK 632 luon di kem theo voi bc NXT , hơn nữa CK của những tháng trước thì ko thể tính chính xác cho mặt hàng nào được và phải phân bổ theo so luong hay gia tri rất mất công suy nghĩ , tính toán bởi vậy mình hạch toán như trên hoá đơn .
1/Nợ 156:700
Nợ 133:5
Có 331:705
 
Ðề: chiết khấu thương mại

mình đk như thế mà phần mềm nó không hiểu vì pm ko hiểu thuế suất như thế
là bao nhiêu% bạn à.
tại cty mình hoá đơn dầu vào được hưởng : DS mua hàng, CK DS, Bảo vệ giá nửa mà trên hoá đơn đều thể hiện.
vậy mình địng khoản những khoản đó như thế nào đưn vào thu nhập khác hả:
Mình VD cho ban dễ hình dung nhé
hàng a: SL 50 ĐG 10 TT 500
Hàng B: SL 10 ĐG 20 TT 200
CK TO8: (100)
CK t9: (150)
DS bảo vệ giá (400)
Cộng tiền hàng: 50
Thuế VAT 5
Tổng gt thanh toán 55
bạn góp ý giúp minh với.
:conma:[/QUO
Mình cũng nghĩ hoài về vấn đề này , theo lý thuyết như các bạn nói phải giảm gv , giam gtri hh, nhưng làm như vậy thì hơi phiền phức và còn báo cáo nhập xuất tồn hh như thế nào ?vì ở đây mình quyết toán thuế TK 632 luon di kem theo voi bc NXT , hơn nữa CK của những tháng trước thì ko thể tính chính xác cho mặt hàng nào được và phải phân bổ theo so luong hay gia tri rất mất công suy nghĩ , tính toán bởi vậy mình hạch toán như trên hoá đơn .
khoản CK đưa vào 711.
1/Nợ 156:700
Nợ 133:5
Có 331:705
2/Nợ 331:650
Có 711:650
Khi nhập ra GTHH là 700 d thì thuế ra 70d, nhung mình xoá đi và gõ vào đó là 5 d PM vẫn chấp nhận .
Về mặt lý thuyết mình biết là sai , nhưng trên ttế quyết toán thuế không sai về số thuế phải nộp .khi kết xuất số tiền thuế đấu vào không cần chỉnh sửa gì hết .
Các bạn góp ý cho mình theo địa chỉ : pdbaokhuyen@yahoo.com.vn .
 
Ðề: chiết khấu thương mại

mình đk như thế mà phần mềm nó không hiểu vì pm ko hiểu thuế suất như thế
là bao nhiêu% bạn à.
tại cty mình hoá đơn dầu vào được hưởng : DS mua hàng, CK DS, Bảo vệ giá nửa mà trên hoá đơn đều thể hiện.
vậy mình địng khoản những khoản đó như thế nào đưn vào thu nhập khác hả:
Mình VD cho ban dễ hình dung nhé
hàng a: SL 50 ĐG 10 TT 500
Hàng B: SL 10 ĐG 20 TT 200
CK TO8: (100)
CK t9: (150)
DS bảo vệ giá (400)
Cộng tiền hàng: 50
Thuế VAT 5
Tổng gt thanh toán 55
bạn góp ý giúp minh với.
:conma:

Nếu bạn sử dụng phần mềm thì bạn ghi tăng hay giảm hàng thì ghi luôn tăng hay giảm thuế.

Như ví dụ trên:

Điều chỉnh giảm giá nhập kho T8:
Nợ 331: 110
Có 156: 100 (nếu đến nay hàng này đã bán thì ghi Có 632)
Có 133 : 10

Điều chỉnh giảm giá nhập kho T9:
Nợ 331: 165
Có 156: 150 (nếu đến nay hàng này đã bán thì ghi Có 632)
Có 133 : 15

Nhập kho hàng tháng này:
Vì tổng giá trị kỳ này là 700 lại được giảm 400 mà không cụ thể là hàng nào nên ta chia đều:
Nợ 156 (hàng a): 500 - 500*400/700 = 215
Nợ 156 (hàng b): 200 - 200*400/700 = 85
Nợ 133: 30
Có 331: 330

Tổng hợp các định khoản trên vẫn là cuối cùng được:

Nợ 156: 300 và Có 156: 250 => Nợ 156: 50
Nợ 133: 30 và Có 133: 25 => Nợ 133: 5
Nợ 331: 275 và Có 331: 330 => Có 331: 55

Nó đúng với con số cuối cùng ghi trên hóa đơn:
Cộng tiền hàng: 50
Thuế VAT 5
Tổng gt thanh toán 55

Và bạn khai thuế GTGT cũng theo các con số trên hóa đơn ấy.
 
Ðề: chiết khấu thương mại

cả nhà cho minh hỏi thêm nhé:
Tháng này mình nhận HD đầu vào:
hàng A :1.000.000
hàng b: 2.000.000
CKTM: 100.000
CKDS t10/09:100.000
Hỗ trợ giá: 150.000
Tổng GT trước thuế:2.550.000
Thuế 255.000
Tổng GTTT; 2.800.000
Vậy mình ĐK như thế nào cho hợp lý
:khocdudoi:
 
Ðề: chiết khấu thương mại

mượn tên người minh lấy vd đầu vào cho bạn rõ nhé:
hàng a sl 20 giá 50 tt 1.000
hàng b sl 30 giá 40 tt 1.200
Ck Ds tháng 11/2009 200
CK bảo vệ giá tháng 12 200
Tổng Gt trước thuế 1.800
thuế 10% 180
Tổng GT TT 1980
như hd trên bạn đk như thế nào
giúp mình với nhé.:
aaack:
 
Ðề: chiết khấu thương mại

bạn ơi trong khoảng ckds và bảo vệ giá mà mình đã ví dụ hôm trước là của thánh trước mà.đâu phải tháng này mà giảm vào giá mua hàng của tháng này
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top