Ðề: Chiết khấu của tháng trước
Bà con ơi, ntn này này: HD ngày 5/7 có ghi phần chiết khấu của tháng 6 (của rất nhiều mặt hàng, không thể biết phân chia được cái nào còn và cái nào đã hết.).
Mặt hàng A: Sl 700 * giá 100 = 70.000
mặt hàng B: SL 500 * giá 400 = 200.000
mặt hàng C: SL 1000* giá 200 =200.000
mặt hàng D: SL 900 * giá 300= 270.000
Chiết khẩu tháng 6/2012 =1.300
Tổng tiền trước thuế

70.000+200.000+200.000+270.000-1.300)=70
Thuế VAT= 7
Tổng tiền =77
Mình cũng định là hạch toán giảm 156 đi nhưng nếu hạch toán luôn trên phiếu nhập đó thì A,B,C sẽ có giá nhập =0 a? còn D thì có giá nhập 0.08 a? như vậy so với giá nhập những ngày khác thì lại lệch quá nhiều. Nếu hạch toán qua 711 thì DN lại phải nộp thuế, không có lợi lắm vì nếu làm giảm 156 thì khi nào bán được sp mới phải nộp thuế.
Làm sao bi giờ. Giúp với nha.
yêu quá