bà con cho mình hỏi chút.
Hàng quý mình tạm nộp thuế TNDN và hạch toán như sau :
Nợ TK 821
Có TK 3334
và
Nợ TK 3334
Có TK 1111
đồg thời : Nợ TK 911
Có TK 821 ( vì 821 không có số dư nên mình kết chuyển hàng quý vào chi phí luôn).
Thuế TN thực tế của năm 2007 cty mình là 9.000.000 nhưng mình đã tạm nộp 10.000.000.
Mình điều chỉnh thế này :
Nợ TK 3334 : 1.000.000
Có TK 821 : 1.000.000
và
Nợ TK 821 : 1.000.000
Có TK 911: 1.000.000
và Nợ TK 911 :1.000.000
Có TK 4212 : 1.000.000
Mình hạch toán như vậy không biết đúng hay sai.
Nhờ bà con giúp mình hạch toán và điều chỉnh. Thank you so much.
Hàng quý mình tạm nộp thuế TNDN và hạch toán như sau :
Nợ TK 821
Có TK 3334
và
Nợ TK 3334
Có TK 1111
đồg thời : Nợ TK 911
Có TK 821 ( vì 821 không có số dư nên mình kết chuyển hàng quý vào chi phí luôn).
Thuế TN thực tế của năm 2007 cty mình là 9.000.000 nhưng mình đã tạm nộp 10.000.000.
Mình điều chỉnh thế này :
Nợ TK 3334 : 1.000.000
Có TK 821 : 1.000.000
và
Nợ TK 821 : 1.000.000
Có TK 911: 1.000.000
và Nợ TK 911 :1.000.000
Có TK 4212 : 1.000.000
Mình hạch toán như vậy không biết đúng hay sai.
Nhờ bà con giúp mình hạch toán và điều chỉnh. Thank you so much.