chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Bich_thuy

New Member
Hội viên mới
" anh Chị ơi cho em hỏi nếu chi phí ở tháng 8, mà trên hóa đơn mình nhận được lại ghi tháng 9, trường hợp này mình ghi nhận chi phí, thuế như thế nào ạ?"
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

" anh Chị ơi cho em hỏi nếu chi phí ở tháng 8, mà trên hóa đơn mình nhận được lại ghi tháng 9, trường hợp này mình ghi nhận chi phí, thuế như thế nào ạ?"

Bạn có thể nói rõ hơn là CP gì ko? Như thế mới dễ trả lời

Nói CP thì chung chung quá

Smile
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

như vậy mình sẽ phải hạch toán nợ chứng từ, tức là tháng trước thì mình vẫn coi nó là chi phí nhưng định khoản là nợ chứng từ đó đến tháng sau khi chứng từ về thì mình hạch toán bình thường,.
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

anh ( chị) nói cụ thể hơn cho em được không ạ?
đây là chi phí thuê phòng đi công tác của sếp em,
em không biết nếu mình hạch toán chi phí vào tháng 08 như vậy thì khi qua tháng 09
hạch toán phần thuế GTGT thế nào?
chi phí vé máy bay đều có hóa đơn ở tháng 08, chỉ có chi phí thuê phòng là hóa đơn của tháng 09.
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Đúng rùi, bạn đâu cần phải hạch toán liền ngay T8, đến T9 khi có hóa đơn bạn hả hạch toán vào CP chứ, nếu bạn hạch toán CP thì phải có chứng từ chứ
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Nhưng thông thường người bán họ hay yêu cầu mình thanh toán trước sau đó họ mới xuất hóa đơn, ví dụ như khi đặt vé máy bay chẳng hạn, vé đi ngày 20/11, cty mình thanh toán cho người bán ngày 30/11, người bán xuất hóa đơn ngày hóa đơn 04/12?
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Theo mình nghí thì bạn hãy hạch toán vào T9 đi chi khỏi mất công rườm rà, còn phiếu chi tiền từ hồi T8 thì kẹp vào hóa đơn của T9 đó. Chi phí tháng nào chứng từ tháng đó cho dễ kiểm tra
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Vậy lúc trả tiền cho người bán mình phải hạch toán vào 331" trả trước cho người bán" đúng không ạ?
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

" anh Chị ơi cho em hỏi nếu chi phí ở tháng 8, mà trên hóa đơn mình nhận được lại ghi tháng 9, trường hợp này mình ghi nhận chi phí, thuế như thế nào ạ?"

Bạn làm thanh toán hạch toán theo hóa đơn tháng 9, còn nếu tháng 8 đã ghi nhận chi phí rồi thì tháng 9 bạn ghi giảm chi phí và ghi tăng thuế GTGT theo hóa đơn.
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Trong tháng 8 nếu ko có chứng từ thì đâu có đưa được vào CP, căn cứ vào đâu để mà đưa, mình chỉ còn cách treo nợ khi chuyển trả tền trước cho nhà CC, rùi đến T9 khi có chứng từ mời đưa vào CP, chứ nếu bạn đưa vào CP t8 thì sau này có ktra bạn cũng khó khăn hơn, bạn nên dùng bút toán điều chỉnh để cho hợp lý lại theo đúng chứng từ là xong
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Đúng rùi, bạn đâu cần phải hạch toán liền ngay T8, đến T9 khi có hóa đơn bạn hả hạch toán vào CP chứ, nếu bạn hạch toán CP thì phải có chứng từ chứ

theo mình hiểu trong tháng 8 mà bạn nhận được hóa HĐ của tháng 9 đúng hon nè, đó là do sai sót của bên xuất hóa đơn, nếu được bạn nên nhờ bên xuất HĐ sửa lại đi đỡ xảy ra nhiều phiền phức còn không thì bạn để tới tháng 9 kê khai cũng được mà
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

theo mình hiểu trong tháng 8 mà bạn nhận được hóa HĐ của tháng 9 đúng hon nè, đó là do sai sót của bên xuất hóa đơn, nếu được bạn nên nhờ bên xuất HĐ sửa lại đi đỡ xảy ra nhiều phiền phức còn không thì bạn để tới tháng 9 kê khai cũng được mà

Bạn này nói hay nhỉ, đã xuất rùi sửa thế nào được với lại hàng về trước hoá đơn về sau là chuyện bình thường có gì đâu. Và đó cũng không thể đỗ lỗi cho bên xuất hđ được bạn nhé. Cứ hạch toán bình thường có gì đâu mà lo.
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Bạn làm thanh toán hạch toán theo hóa đơn tháng 9, còn nếu tháng 8 đã ghi nhận chi phí rồi thì tháng 9 bạn ghi giảm chi phí và ghi tăng thuế GTGT theo hóa đơn.

bạn có thể nói rõ hơn ý của bạn được không .cảm ơn
 
t cũng muốn hỏi vấn đề này. t mới làm tổng hợp nên còn mu mơ, ace chỉ giáo giúp. t có hóa đơn điện thoại, mạng bên bán xuất vào tháng 7, nhưng nó là chi phí của tháng 6. vậy hóa đơn này dc tính vào quý 2 hay quý 3 a?
 
t cũng muốn hỏi vấn đề này. t mới làm tổng hợp nên còn mu mơ, ace chỉ giáo giúp. t có hóa đơn điện thoại, mạng bên bán xuất vào tháng 7, nhưng nó là chi phí của tháng 6. vậy hóa đơn này dc tính vào quý 2 hay quý 3 a?
Theo mình biết thì HĐ điện thoại, điện, nước thì toàn là tháng sau mới nhận được tháng trước , nó đã như vậy rất lâu nên cứ nhận được ở tháng nào thì đưa vào cp tháng đó. Nghĩa là cp điện, nước, điện thoại của tháng trước thì sẽ hạch toán vào tháng sau.
Còn đối với các bạn cầu toàn thì nhiệm vụ của các bạn là xem cp nào phát sinh trong tháng mà gần cuối tháng chưa có HĐ thì nhắc điện thoại lên mà dí NCC cái HĐ nhé. Nhiêm vụ của kế toán đấy, chứ ko phải chờ HĐ đâu. Không thấy thì phải đòi.
Kinh nghiệm trong dzụ này là đừng bao giờ trả tiền trước, đến lúc đòi HĐ thì nói : có HĐ trong tháng thì mới lập đề nghị thanh toán cho sếp lên lịch trả nợ được. HĐ ko xuất trong tháng thì sau này nợ dai lắm nghe.
Đối với khai thuế VAT thì HĐ về lúc nào khai lúc đó là đúng rồi. Còn hạch toán để tính thuế TNCN bạn khai theo đúng luật bạn có HĐ thì mới ghi nhận cp được. Mặc dù nó là cp tháng 8 nhưng tháng 9 bạn mới nhận được HĐ thì tháng 9 mới hạch toán cp được. Nếu thuế có hỏi thì cứ nói mặc dù đó là cp tháng 8 nhưng tháng 8 chưa có HĐ em ko hạch toán được là theo luật đó ạ. HĐ viết trong tháng 9 em đem vào cp tháng 9 là đúng luật đó ạ.
Còn nếu bạn muốn đem vào cp tháng 8 khi chưa có HĐ thì hạch toán trích trước vào có TK 335, sau khi có HĐ thì bạn hạch toán vào nợ 335 để bù trừ lại
 
Ðề: chi phí tháng trươc hóa đơn tháng này

Đúng rùi, bạn đâu cần phải hạch toán liền ngay T8, đến T9 khi có hóa đơn bạn hả hạch toán vào CP chứ, nếu bạn hạch toán CP thì phải có chứng từ chứ
bạn ơi nếu trên hóa đơn T9 ghi rõ là cung cấp địch vụ của tháng 8 chẳng hạn thì vẫn phải kê chi phí vào T8 chứ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top