Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

kimlu

Member
Hội viên mới
Mình đang phân vân mong cả nhà góp ý. Chi phí trong công trình xây dựng đưa như thế nào lả hợp lý. giả sử doanh thu mình đã xuất hóa đơn rồi chi phí lấy về trễ 1 đến 2 tháng có được không?:alo:
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Mình đang phân vân mong cả nhà góp ý. Chi phí trong công trình xây dựng đưa như thế nào lả hợp lý. giả sử doanh thu mình đã xuất hóa đơn rồi chi phí lấy về trễ 1 đến 2 tháng có được không?:alo:

Trong các nguyên tắc kế toán có nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi xác địh DT thì phải xác định CP tạo ra DT đó.
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Nhưng chi phí trong xay dựng đã phát sinh mhưng chưa lấy hóa đơn vê kịp thì đưa vào sau có được ko?
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Nhưng chi phí trong xay dựng đã phát sinh mhưng chưa lấy hóa đơn vê kịp thì đưa vào sau có được ko?

Tất nhiên là đượng rồi. Em phải làm bản chi tiết thanh toán và phiều chi cho người ta ký vào,............
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Mình cũng làm công ty xây dựng, những chi phí đã chi thực tế chưa lấy hoá đơn mà đã tính doanh thu thì mình hoạch toán vào Nợ 152(621.6...) có 335.mình cũng đã tham khảo ý kiến của những người làm lâu năm trong lĩnh vực XD họ cũng nói làm như vậy.Bnạ tham khảo xem nhé.chúc bạn thành công.
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Mình cũng làm công ty xây dựng, những chi phí đã chi thực tế chưa lấy hoá đơn mà đã tính doanh thu thì mình hoạch toán vào Nợ 152(621.6...) có 335.mình cũng đã tham khảo ý kiến của những người làm lâu năm trong lĩnh vực XD họ cũng nói làm như vậy.Bnạ tham khảo xem nhé.chúc bạn thành công.
Mình cũng làm về XD, cũng đang thắc mắc về vụ này. Bạn có thể nói rõ hơn dùm mình được không. Ví dụ như nếu công trình đã hoàn thành đã xuất HĐ nhưng HĐ chi phí chưa tập hợp về đủ thì sau đó lúc lấy HĐ về mình hạch toán là N152,621,... có 335.Vậy
Nợ 335
Có ?
được ghi nhận lúc nào?(để làm cân bằng 335 ấy mà)
và sẵn đây cho mình hỏi luôn với là nếu chi phí thực tế phát sinh nhiều hơn so với dự toán thì có sao không nhỉ?
 
Ðề: Chi phí ghi nhận trong hợp đồng xây dưng

Mình cũng làm về XD, cũng đang thắc mắc về vụ này. Bạn có thể nói rõ hơn dùm mình được không. Ví dụ như nếu công trình đã hoàn thành đã xuất HĐ nhưng HĐ chi phí chưa tập hợp về đủ thì sau đó lúc lấy HĐ về mình hạch toán là N152,621,... có 335.Vậy
Nợ 335
Có ?
được ghi nhận lúc nào?(để làm cân bằng 335 ấy mà)
và sẵn đây cho mình hỏi luôn với là nếu chi phí thực tế phát sinh nhiều hơn so với dự toán thì có sao không nhỉ?
như bên mình mình làm thế này.Công trình đã hoàn thành bàn giao, xuất hoá đơn ( hoặc được nghiệm thu ) nghĩa là đã xác định doanh thu mà chi phí thực tế ( về NVL, máy ) đã chi phí ( đã mua về sử dụng vào Ctrình) nhưng chưa có hoá đơn ( hoá đơn về sau ) thì mình hạch toán như sau :
Nợ TK 152 : NVL ( sử dụng QĐ 48 )
Nợ Tk 621 : NVl ( sử dụng QĐ 15 ) Thông thường cty Xây dựng hay sử dụng QĐ 15
Có TK : 335 : trích trước
( Không có thuế GTGT vì chưa có Hoá đơn, số tiền là tạm tính nếu chưa biết chính xác.)
Kết chuyển chi phí NVL sang 154
Nợ TK 154 : chi tiết công trình
Có TK : 152, 621
khi hoá đơn về :
Nợ TK 335
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112
Xác định lại giá, số tiền thực tế hoá đơn với sô đã định khoản, hoạch toán nếu chênh lệch.
- Nếu chi phí nhiều hơn dự toán 1 chút ( trogn định mức cho phép cái này bạn tìm hiểu thêm nhé mình cũng ko rõ định mức này) thì được còn nhiều quá thì ko đc.
Bạn tham khảo nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top