Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thuy84

New Member
Hội viên mới
Cty mình có Dư Nợ 142 do kế toán trước để lại nhưng đến hiện nay mình vẫn không tìm ra chứng từ về khoản chi phí này có từ đâu, đối ứng với tài khoản nào để tất toán, mong các bạn giúp mình hạch toán như thế nào để tất toán tài khoản này trong năm nay được không? Mong các bạn giúp mình với!!!!
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Cty mình có Dư Nợ 142 do kế toán trước để lại nhưng đến hiện nay mình vẫn không tìm ra chứng từ về khoản chi phí này có từ đâu, đối ứng với tài khoản nào để tất toán, mong các bạn giúp mình hạch toán như thế nào để tất toán tài khoản này trong năm nay được không? Mong các bạn giúp mình với!!!!

Bạn tìm chứng từ đi, nếu thấy => tiếp tục đưa vào CP, ko thấy thì nếu giá trị nhỏ => loại lun chi phí này ra khi quyết toán cho đỡ phức tạp - giá trị lớn: Báo mất hóa đơn đầu vào, nộp phạt => xin lại bản photo công chứng làm chứng từ đưa vào CP :cheers1:

* Pác [you] cho ý kiến nhé !!!! :cheers1:
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Cty mình có Dư Nợ 142 do kế toán trước để lại nhưng đến hiện nay mình vẫn không tìm ra chứng từ về khoản chi phí này có từ đâu, đối ứng với tài khoản nào để tất toán, mong các bạn giúp mình hạch toán như thế nào để tất toán tài khoản này trong năm nay được không? Mong các bạn giúp mình với!!!!

Bạn coi lại SS coi thử TK này đưa vào đâu?
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Cty mình có Dư Nợ 142 do kế toán trước để lại nhưng đến hiện nay mình vẫn không tìm ra chứng từ về khoản chi phí này có từ đâu, đối ứng với tài khoản nào để tất toán, mong các bạn giúp mình hạch toán như thế nào để tất toán tài khoản này trong năm nay được không? Mong các bạn giúp mình với!!!!

Oái! bạn coi lại sổ sách, xem nó phát sinh ngày tháng nào? rùi xem nó liên quan tới cái gì để liệu bề mà xử lý, tớ thấy việc phát sinh thêm cái TK 142 ngày nào cũng dễ mà, và tìm được nó là biết nó phát sinh cho cái gì? Căn cứ vào đó mà phân bổ luôn không thì đưa nó qua chi phí khác và loại nó ra khi xác định chi phí hợp lý như lão KID là ok!
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Bạn tìm chứng từ đi, nếu thấy => tiếp tục đưa vào CP, ko thấy thì nếu giá trị nhỏ => loại lun chi phí này ra khi quyết toán cho đỡ phức tạp - giá trị lớn: Báo mất hóa đơn đầu vào, nộp phạt => xin lại bản photo công chứng làm chứng từ đưa vào CP :cheers1:

* Pác [you] cho ý kiến nhé !!!! :cheers1:

Sao bác khoái bị phạt nhỉ, cty kỵ nhất chuyện này đấy? thuế mà để ý thì mệt cho anh em nhà kế mình đấy vì dù muốn hay không cũng phải gặp mặt.
Đã đưa vào TK 142...mà bác cho là giá trị lớn hay nhỏ à?
Nếu bạn xin được chứng từ photo công chứng thì coi như bạn sẽ biết chi này từ đâu rồi?
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Sao bác khoái bị phạt nhỉ, cty kỵ nhất chuyện này đấy? thuế mà để ý thì mệt cho anh em nhà kế mình đấy vì dù muốn hay không cũng phải gặp mặt.
Đã đưa vào TK 142...mà bác cho là giá trị lớn hay nhỏ à?

* Thế ai bảo với cậu là đưa vào 142 thì giá trị bắt buộc phải nhỏ ? đưa vào 142 hay 242 là do thời gian sử dụng thui - cái này ko nhất thiết phải là Tsản hay CCDC mà có thể là dịch vụ thì sao ? VD: CP quảng cáo trên truyền hình 6 tháng >300tr thì theo cậu tớ đưa vào 142 phân bổ trong 6 tháng được ko? => với những cái giá trị lớn như vậy thì thà bị phạt vì mất hóa đơn còn hơn bị loại chi phí :dapghe:
Nếu bạn xin được chứng từ photo công chứng thì coi như bạn sẽ biết chi này từ đâu rồi?

* biết được chi từ đâu thì tất nhiên rùi, vì khi phân bổ 142 thường sẽ ghi chi tiết phân bổ CP nào !!! tuy nhiên có hóa đơn photo mà ko có bản gốc cũng bằng ko !!!
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

* Thế ai bảo với cậu là đưa vào 142 thì giá trị bắt buộc phải nhỏ ? đưa vào 142 hay 242 là do thời gian sử dụng thui - cái này ko nhất thiết phải là Tsản hay CCDC mà có thể là dịch vụ thì sao ? VD: CP quảng cáo trên truyền hình 6 tháng >300tr thì theo cậu tớ đưa vào 142 phân bổ trong 6 tháng được ko? => với những cái giá trị lớn như vậy thì thà bị phạt vì mất hóa đơn còn hơn bị loại chi phí :dapghe:


* biết được chi từ đâu thì tất nhiên rùi, vì khi phân bổ 142 thường sẽ ghi chi tiết phân bổ CP nào !!! tuy nhiên có hóa đơn photo mà ko có bản gốc cũng bằng ko !!!

Tóm lại là các Pác để cho em nó kiếm lại xem cái chi phí kia phát sinh ngày tháng năm nào, về cái gì rùi anh em mình cùng bàn tiếp?
To : Thuy84 em kiểm tra lại sổ sách xem nhé có gì post lên mọi người sẽ giúp bạn !
Thân!
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Các bác ơi! Em có hướng giải quyết thế này được không? Bây giờ em chuyển N142 sang N242 được không rồi tiếp tục tìm chứng từ để phân bổ chứ nếu để treo TK 142 hoài đâu có được(do TK142 là CP trả trước ngắn hạn). Xin các bác cho ý kiến với
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Bây giờ còn thì gian 3 tháng cho ban tìm mà, tìm đi rồi sau đó tính sau.Chưa tìm mà đã vội chuyển sang 242 là k ổn đâu đấy vì 242 khác với 142 đấy bạn à.
Thân
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Các bác ơi! Em có hướng giải quyết thế này được không? Bây giờ em chuyển N142 sang N242 được không rồi tiếp tục tìm chứng từ để phân bổ chứ nếu để treo TK 142 hoài đâu có được(do TK142 là CP trả trước ngắn hạn). Xin các bác cho ý kiến với

Thôi thì chót rồi bây giờ chít vậy, em chuyển sang 242 cũng được nhưng trước khi chuyển nó sang TK 242 em phải xem nó là cái gì đã, kiếm được chứng từ của nó, và phát sinh khi nào => hướng giải quyết tốt nhất. Còn không nữa thì phang đại nó qua
Nợ TK 811
Có TK 142
Roài đưa vào chi phí kế toán và loại nó ra khi xác định chi phí hợp lý.
Thân!
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Các bác bạn luận nghe hay quá. Tuyệt quá. Bao rất vui vì được mở rộng tầm mắt. hehe

Trường hợp của Thuy84 thì các Bạn đã đưa ra phương án xử lý ổn thỏa rồi. Thuy84 chọn cho mình một phương án thích hợp nhất với tình hình của công ty bạn nhé.

Nhưng có một trường hợp liên quan đến 142 mà BAO thấy các bác chưa đề cập tới mà trường hợp này lại tương đối phổ biết ở các công ty theo QĐ15, và nó cũng có liên quan đến trường hợp trên của Thuy84.

Nó là thế này :
TK 142 chi phí trả trước ngắn hạn được một số công ty xây dựng thành:
- 142.1 Chi phí trả trước
- 142.2 Chi Phí trả trứơc chờ kết chuyển.

Ta bàn về dòng màu đỏ nhá.
Có một số trường hợp chi phí được đưa và đây rồi từ đó kết chuyển vào các TK tương ứng khác
Có thể vì lý do này mà khi chi phí được đưa vào bên NỢ của 142.2 và cuối cùng nằm lại ở đây do kế toán chưa tìm được TK thích hợp để kết chuyển hoặc cũng có thể là kế toán quên kết chuyển.==> Lâu rồi thành ra 142.2 này cứ tồn tại số dư bên Nợ mà chưa có phương án giải quyết.
Đây là trường hợp có thật.
Mong các Bác ra phương hướng giải quyết
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Các bác bạn luận nghe hay quá. Tuyệt quá. Bao rất vui vì được mở rộng tầm mắt. hehe

Trường hợp của Thuy84 thì các Bạn đã đưa ra phương án xử lý ổn thỏa rồi. Thuy84 chọn cho mình một phương án thích hợp nhất với tình hình của công ty bạn nhé.

Nhưng có một trường hợp liên quan đến 142 mà BAO thấy các bác chưa đề cập tới mà trường hợp này lại tương đối phổ biết ở các công ty theo QĐ15, và nó cũng có liên quan đến trường hợp trên của Thuy84.

Nó là thế này :
TK 142 chi phí trả trước ngắn hạn được một số công ty xây dựng thành:
- 142.1 Chi phí trả trước
- 142.2 Chi Phí trả trứơc chờ kết chuyển.

Ta bàn về dòng màu đỏ nhá.
Có một số trường hợp chi phí được đưa và đây rồi từ đó kết chuyển vào các TK tương ứng khác
Có thể vì lý do này mà khi chi phí được đưa vào bên NỢ của 142.2 và cuối cùng nằm lại ở đây do kế toán chưa tìm được TK thích hợp để kết chuyển hoặc cũng có thể là kế toán quên kết chuyển.==> Lâu rồi thành ra 142.2 này cứ tồn tại số dư bên Nợ mà chưa có phương án giải quyết.
Đây là trường hợp có thật.
Mong các Bác ra phương hướng giải quyết
Đại Bàng em có tí ý này :
- Trường hợp KToán chưa tìm được TK để kết chuyển thì cuối kỳ (năm TC) làm bút toán kết chuyển sang 242 , sau này xácđịnh được TK rồi thì từ 242 => TK đó
- Trường hợp quên kết chuyển thì tại thời điểm nhớ ra làm bút toán kết chuyển (ghi rõ lý do : bỏ sót)
Không biết có ai có ý gì khác không nhỉ???? vui lòng post cho bà con tham khảo với:iagree:
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Có số dư nợ 142 có nghĩa là nó phát sinh từ năm trước . Bạn phải liên hệ với Kế toán trước hỏi chứng từ phát sinh, vì có khi chứng từ chưa chắc đã phải là hóa đơn mà la 1 giấy tờ khác chẳng hạn. Và bạn cứ kết chuyển vào chi phí bình thường, Phải Tôn trọng số dư năm trước (khi chưa có quyết định thay đổi nào)
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Nó là thế này :
TK 142 chi phí trả trước ngắn hạn được một số công ty xây dựng thành:
- 142.1 Chi phí trả trước
- 142.2 Chi Phí trả trứơc chờ kết chuyển.

Ta bàn về dòng màu đỏ nhá.
Có một số trường hợp chi phí được đưa và đây rồi từ đó kết chuyển vào các TK tương ứng khác
Có thể vì lý do này mà khi chi phí được đưa vào bên NỢ của 142.2 và cuối cùng nằm lại ở đây do kế toán chưa tìm được TK thích hợp để kết chuyển hoặc cũng có thể là kế toán quên kết chuyển.==> Lâu rồi thành ra 142.2 này cứ tồn tại số dư bên Nợ mà chưa có phương án giải quyết.
Đây là trường hợp có thật.
Mong các Bác ra phương hướng giải quyết

* Trước đây hệ thống TK theo 1141 đúng là có cái này - QĐ15 ko còn phân ra 142.1 và 142.2 nữa.

TK142.2 được sử dụng để treo các loại CP đã phát sinh nhưng trong tháng ko phát sinh doanh thu tương ứng.

* VD: mấy ông bán xe hơi 3 -4 tháng mới bán một chiếc, nhưng chi phí thuê mấy em chân dài thì tháng nào cũng phải trả, nên đưa tạm CP tiền lương này vào 142.2 đợi đến khi phát sinh doanh thu thì đưa vào CP.
+ N142.2/C334: xác định lương cho mấy em chân dài
+ N334/C111: chi lương
+ Khi phát sinh doanh thu kết chuyển Tiền Lương này vào CP:
N641/C142.2
N911/C641
Nhưng sự thật thì đệ chẳng mấy khi thấy mấy pác nhà ta dùng 142.2 này, và TK 142.2 này có số dư cuối kỳ nhưng trong ngắn hạn thui - nếu kế toán quên thì chỉ thiệt cho doanh nghiệp :hysterical:
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

* Trước đây hệ thống TK theo 1141 đúng là có cái này - QĐ15 ko còn phân ra 142.1 và 142.2 nữa.
TK142.2 được sử dụng để treo các loại CP đã phát sinh nhưng trong tháng ko phát sinh doanh thu tương ứng.
* VD: mấy ông bán xe hơi 3 -4 tháng mới bán một chiếc, nhưng chi phí thuê mấy em chân dài thì tháng nào cũng phải trả, nên đưa tạm CP tiền lương này vào 142.2 đợi đến khi phát sinh doanh thu thì đưa vào CP.
+ N142.2/C334: xác định lương cho mấy em chân dài
+ N334/C111: chi lương
+ Khi phát sinh doanh thu kết chuyển Tiền Lương này vào CP:
N641/C142.2
N911/C641
Nhưng sự thật thì đệ chẳng mấy khi thấy mấy pác nhà ta dùng 142.2 này, và TK 142.2 này có số dư cuối kỳ nhưng trong ngắn hạn thui - nếu kế toán quên thì chỉ thiệt cho doanh nghiệp :hysterical:

Cám ơn KID rất nhiều về thông tin này

Bài viết rất hay... rất chuẩn.... rất tuyệt .... và rất lạc đề vì chưa đưa ra được phương án giải quyết cụ thể cho trường hợp trên heheh

Phương án xử lý KID :chemdau::chemdau:

Mời các Bác khác :iagree:
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Các bác bạn luận nghe hay quá. Tuyệt quá. Bao rất vui vì được mở rộng tầm mắt. hehe

Trường hợp của Thuy84 thì các Bạn đã đưa ra phương án xử lý ổn thỏa rồi. Thuy84 chọn cho mình một phương án thích hợp nhất với tình hình của công ty bạn nhé.

Nhưng có một trường hợp liên quan đến 142 mà BAO thấy các bác chưa đề cập tới mà trường hợp này lại tương đối phổ biết ở các công ty theo QĐ15, và nó cũng có liên quan đến trường hợp trên của Thuy84.

Nó là thế này :
TK 142 chi phí trả trước ngắn hạn được một số công ty xây dựng thành:
- 142.1 Chi phí trả trước
- 142.2 Chi Phí trả trứơc chờ kết chuyển.

Ta bàn về dòng màu đỏ nhá.
Có một số trường hợp chi phí được đưa và đây rồi từ đó kết chuyển vào các TK tương ứng khác
Có thể vì lý do này mà khi chi phí được đưa vào bên NỢ của 142.2 và cuối cùng nằm lại ở đây do kế toán chưa tìm được TK thích hợp để kết chuyển hoặc cũng có thể là kế toán quên kết chuyển.==> Lâu rồi thành ra 142.2 này cứ tồn tại số dư bên Nợ mà chưa có phương án giải quyết.
Đây là trường hợp có thật.
Mong các Bác ra phương hướng giải quyết


¤ Ôi hướng giải quyết của em ah, lâu quá từ ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm roài không ai còn nhớ nũa phang:
Nợ TK 811
Có TK 1422
¤ Trường hợp đã lâu lắm roài nhưng em còn nhớ rõ đầy đủ chứng từ chỉ có quên vì cái không muốn quyên em phang đại nó vào 641,642 roài cuối kỳ em chuyển nó qua 911
1422->641(chi tiết muốn chuyển)->911

He he
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

¤ Ôi hướng giải quyết của em ah, lâu quá từ ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm roài không ai còn nhớ nũa phang:
Nợ TK 811
Có TK 1422

Đưa vào đấy liệu có "được" loại ra khi tính thuế TNDN không nhỉ ?????

¤ Trường hợp đã lâu lắm roài nhưng em còn nhớ rõ đầy đủ chứng từ chỉ có quên vì cái không muốn quyên em phang đại nó vào 641,642 roài cuối kỳ em chuyển nó qua 911
1422->641(chi tiết muốn chuyển)->911
Đưa vào TK đầu 6 liệu có ổn không nhỉ ?????
Phang kiểu này kinh quá. :dapghe:
Định khỏan có rồi giờ diễn giải chi tiết nào ???
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

Đưa vào đấy liệu có "được" loại ra khi tính thuế TNDN không nhỉ ?????
Đưa vào TK đầu 6 liệu có ổn không nhỉ ?????
Phang kiểu này kinh quá. :dapghe:
Định khỏan có rồi giờ diễn giải chi tiết nào ???

+ Đưa vào TK 811 vì không nhớ nó là cái gì, loại nó ra cho nó khoẻ.
+ Đưa vào TK 641,642 có rất nhiều TK chi tiết con cháu bác thấy đưa vào em nào ổn thì bác phang vào em đó( trường hợp giấy tờ đầy đủ hợp pháp nhé bác có khả năng cãi được)
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

+ Đưa vào TK 811 vì không nhớ nó là cái gì, loại nó ra cho nó khoẻ.
+ Đưa vào TK 641,642 có rất nhiều TK chi tiết con cháu bác thấy đưa vào em nào ổn thì bác phang vào em đó( trường hợp giấy tờ đầy đủ hợp pháp nhé bác có khả năng cãi được)

* Nói như Ku EVA thì quăng hết nó vào một TK trung gian nào đó rùi quyết toán loại ra => thiệt cho doanh nghiệp => sướng cho mỗi thân ku :dapghe: hèn gì bị mất súng :dapghe:

@ Bao Huynh: cái này huynh bảo giải pháp gì nữa, chưa đưa thì bi giờ đưa vào CP nếu có chứng từ hợp pháp - tương ứng theo từng tài khoản mà phang; đưa vào cái TK 142.2 này thường đa số là lương thôi :dapghe:
 
Ðề: Chi phí 142 từ năm trước minh không biết phải tất toán thế nào? Mong cả nhà giúp đơ!

* Nói như Ku EVA thì quăng hết nó vào một TK trung gian nào đó rùi quyết toán loại ra => thiệt cho doanh nghiệp => sướng cho mỗi thân ku :dapghe: hèn gì bị mất súng :dapghe:

@ Bao Huynh: cái này huynh bảo giải pháp gì nữa, chưa đưa thì bi giờ đưa vào CP nếu có chứng từ hợp pháp - tương ứng theo từng tài khoản mà phang; đưa vào cái TK 142.2 này thường đa số là lương thôi :dapghe:

Oái em còn có cả cái mà có thể cãi được mà bác vứt nó của em đi đâu roài!
+ Đưa vào TK 641,642 có rất nhiều TK chi tiết con cháu bác thấy đưa vào em nào ổn thì bác phang vào em đó( trường hợp giấy tờ đầy đủ hợp pháp nhé bác có khả năng cãi được)

Cái này làm thế cho nó chắc không lúc quyết toán thấy lòi cái ông 1422 ở tận đâu đưa vào chi phí hợp lý không giải trình được thì bị loại ra là cái chắc thêm khoản tiền phạt he he em không chơi!:hysterical::hysterical:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top