Cần tư vấn về hóa đơn viết sai

nhungkt52b

Member
Hội viên mới
Chào anh chị trong diễn đàn ! Công ty em là công ty thuộc khu vực phi thuế quan. Bên em thì khách hàng không nhận hóa đơn lẻ tẻ mà họ nhận toàn bộ vào cuối tháng của tất cả đơn hàng. Trong tháng vừa rồi, bên xuất khẩu có đưa thiếu cho em 2 hóa đơn ngày 20 và 25 của khách hàng A, đến ngày 29 mới phát hiện ra. Nhưng em đã viết hóa đơn cho các khách hàng khác ngày 22;24;26;29 rồi và em cũng đã viết 1 hóa đơn khác cho khách hàng A ngày 26 ạ. Hơn nữa là có 1 hóa đơn ngày 24 em đã giao liên 2 cho khách hàng B để họ làm thủ tục hải quan rồi.
Anh chị cho em hỏi bây giờ em phải xử lý thế nào ạ? Nếu hủy thì phải hủy tơi 30 hóa đơn mà cái hóa đơn đã làm thủ tục hải quan kia em cũng không biết xử lý ra sao. Em rất mong các anh chị giúp đỡ. Em hoang mang quá. hic
 
Đọc xong câu hỏi tính là tiêu luôn rồi, hi. Bạn diễn đạt giống viết văn quá! Hơi khó nắm nội dung, nhưng mình hiểu tới đâu nói tới đó nhé! Nếu không đúng ý thì xin phản hồi!
- Nếu bạn đang là Công ty thương mại và nằm trong khu Phi thuế quan thì Hóa đơn bạn đang dùng là hình thức "Hóa đơn bán hàng". Do đó, sẽ không có thuế GTGT khấu trừ gì ở đây cả.
- Bạn đang găp phải vấn đề là Hóa đơn đầu vào chưa có mà đã xuất đầu ra đúng không! Nếu vậy, không bận tâm nhiều đâu, vì đầu vào chưa có thì bạn có thể làm hình thức "Tạm nhập kho" và tính giá vốn bình thường. Vì thông thường đầu vào về trễ hơn đầu ra thì phần thuế GTGT sẽ không được khấu trừ mà bạn lại không có thuế khấu trừ gì ở đây hết.
- Còn nếu đây là đầu ra thì bạn nên sẵng sàng tinh thân đối với việc xuất hóa đơn "không đúng thời điểm". Do đó, có nguy cơ bị xử phạt! Thân chào.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top