Cấn trừ công nợ, trả hàng

binh0985

Member
Hội viên mới
Mấy bác cho em hỏi tí nhá.
Em mua NVL nhưng sau đó trả lại thì hạch toán thê1 nào?
Nêu1 em mua NVL và sau đó bán sản phâm3 lại cho họ thi thưc5 hiên5 hạch toán cân1 trư2 công nơ5 như thê1 nào?
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

Mấy bác cho em hỏi tí nhá.
Em mua NVL nhưng sau đó trả lại thì hạch toán thê1 nào?
Nêu1 em mua NVL và sau đó bán sản phâm3 lại cho họ thi thưc5 hiên5 hạch toán cân1 trư2 công nơ5 như thê1 nào?

1/ Xuất Hóa đơn trả hàng,
2/ Được cấn trừ công nợ khi hai bên xuất Hóa đơn cho nhau nhưng TRÊN HỢP ĐỒNG PHẢI GHI RỎ ĐIỀU KHOẢN NÀY nhá,
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

Có hai cách để giải quyết vấn đề thứ 2:

Thứ nhất; hai bên cứ xuất hoá đơn bình thường, coi như mình mua bán bình thường
Thứ hai: trong hợp đồng phải ghi ghõ điều khoản, bù trừ công nợ giữa hai bên. Sau đó khi có khoản bù trừ thì mình làm căn cứ viết hoá đơn tính thuế
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

mấy bác cho em cái định khoản rõ ràng tí đi.
VD: Mua của A NVL X trị giá 10.000.000
N152:10.000.000
N133: 1.000.000
C331: 11.000.000
Bán sp cho A.
N131:11.000.000
C511: 10.000.000
C3331: 1.000.000.
Vậy không hạch toán như trên mà cấn trừ thi hach toán.
N331: 11.000.000
C511: 10.000.000
C3331: 1.000.000
Đúng không các bác?
-----------------------
Còn nếu bán cho nó trước thì hach toán
N152: 10.000.000
N133: 1.000.000
C131: 11.000.000.
Đúng không các bác.
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

1. Nghiệp vụ 1 bạn xuất HĐ trả lại hàng bình thường và HT
Nợ 331
Có 152
Có 133
2. Nghiệp vụ hai này thì khi đã phát sinh cả 131 và 331 thì dựa vào điều khoản trên hợp đồng hoặc BB chấp thuận đối trừ mà bạn hạch toán thôi
Nợ 331
Co131
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

Quên nữa.Dzụ trả hàng định khoản thế này phải không?
N331: 11.000.000
C152: 10.000.000
C133: 1.000.000.
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

Mình cũng đang gặp rắc rối với việc cấn trừ công nợ này nè. Cty mình dùng phần mềm Misa, định khoản bằng excel thì dễ nhưng trong phần mềm thì mình không cấn trừ được, vì trong phần mềm mã khách hàng ở bên "nhà cung cấp"(bên mua) khác mã khách hàng ở bên "khách hàng" (bên bán), không trùng mã nên mình không cấn trừ được, nhà mình ai rành về phần mềm chỉ mình cách chuyển mã để mình cấn trừ với. cíu mình với nha!
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

Bạn ơi. Cùng 1 đối tượng thì không cần tạo 2 mã khách đâu. Nếu bạn khai báo 2 mã khách cho 1 đối tượng thì không phần mềm nào có thể hạch toán đối trừ công nợ cho đối tượng đó được đâu. Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng

mấy bác cho em cái định khoản rõ ràng tí đi.
VD: Mua của A NVL X trị giá 10.000.000
N152:10.000.000
N133: 1.000.000
C331: 11.000.000
Bán sp cho A.
N131:11.000.000
C511: 10.000.000
C3331: 1.000.000.
Đúng không các bác?
-----------------------
Còn nếu bán cho nó trước thì hach toán
N152: 10.000.000
N133: 1.000.000
C131: 11.000.000.
Đúng không các bác.

bạn DK đúng rồi đó kể cả DK trả lại hàng nữa nhưng khoản bù trừ phải bù trừ giữa khoản phải thu với khoản phải trả chứ bạn, mình chưa thấy ai bù trừ trực tiếp trên Doanh thu như thế cả bạn ơi! DK N TK 331/C TK 131 ( số tiền là khoản chênh lệch mà 2 bên đã thỏa thuận )
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top