Ðề: cách định khoản nghiệp vụ kế toán
Nhờ anh chị giúp em định khoản nảy nhé :
Trong tháng 06/2011 em nhận được tờ hóa đơn đầu vào mà xuất ngày 31/05/2011
nên trong so sách tháng 05, em ĐK : Nợ 6422 / Có 331 ( hàng hóa này dùng trưng bày, ko bán)
và tháng 06/2011 : ĐK Nợ 331. Nợ 133 / Có 111
Nhưng đến tháng 10, thì bên cung cấp hủy hóa đơn đó, em đã làm xong thủ tục bên Thuế , làm KKBS, điều chỉnh thuế trong tháng 10 rùi.
Nhưng về sổ sách kế toán thì ko biết xử lý, định khoản như thế nào trong tháng 05, tháng 06, tháng 10. Mong anh chị giúp em nhé. thanks !!!