vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntnBạn xuất để làm cửa cho KH thì phải hạch toán vào TK 621 để tính giá thành và XĐ giá vốn của bộ cửa đó chứ, sau mỗi lẫn xong 1SP thì bạn kết chuyển các CP để tính toán. Đây là xuất NVL để làm chứ có phải là bán NVL cho khách hàng đâu đúng ko?
Bạn xem kỹ lại phần tính giá thành nhé và tham khảo thêm trên trang http://niceaccounting.com bạn ạ. Khi nào khó khăn vướng mắc lại hỏi tiếp vì những cái này là kiến thức cơ bản mà. OK?vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntn
vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntn
Nếu xuất dùng cho sx thì định khoản :
Nợ TK 622
Có TK 152
Nếu xuất bán NVL thì định khoản :
-Nợ TK 131,111
Có TK 511
Có TK 333
- Nợ TK 632
Có Tk 152
Xuất NVL (nhôm, kính) để làm cửa cho khác hàng phải hạch toán ntn và cuối tháng có cần kết chuyển ko
bạn ấy ĐK đúng rồi mà Mèo xem lại đi emNếu xuất dùng cho sx thì định khoản :
Nợ TK 621
Có TK 152
Nếu xuất bán NVL thì định khoản :
-Nợ TK 131,111
Có TK 511
Có TK 333
- Nợ TK 632
Có Tk 156
bạn ấy ĐK đúng rồi mà Mèo xem lại đi em
PS: banj chủ 2pic cho Men hỏi bạn xuất NVL cho Khách Hàng chỉ xuất cho họ hay là công ty của bạn còn trực tiếp lắp đặt và hoàn thành cửa cho khách hàng nữa vậy???