cách định khoản khi xuất NVL

mamami

New Member
Hội viên mới
Xuất NVL (nhôm, kính) để làm cửa cho khác hàng phải hạch toán ntn và cuối tháng có cần kết chuyển ko
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Bạn xuất để làm cửa cho KH thì phải hạch toán vào TK 621 để tính giá thành và XĐ giá vốn của bộ cửa đó chứ, sau mỗi lẫn xong 1SP thì bạn kết chuyển các CP để tính toán. Đây là xuất NVL để làm chứ có phải là bán NVL cho khách hàng đâu đúng ko?
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Đúng rồi nếu là xuất cho KH thì mình hạch toán vào TK 156
Còn nếu xuất NVl để làm thì mình hạch toán vào TK621
CK Kết chuyển chi phí để tính KQKD
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Bạn xuất để làm cửa cho KH thì phải hạch toán vào TK 621 để tính giá thành và XĐ giá vốn của bộ cửa đó chứ, sau mỗi lẫn xong 1SP thì bạn kết chuyển các CP để tính toán. Đây là xuất NVL để làm chứ có phải là bán NVL cho khách hàng đâu đúng ko?
vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntn
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntn
Bạn xem kỹ lại phần tính giá thành nhé và tham khảo thêm trên trang http://niceaccounting.com bạn ạ. Khi nào khó khăn vướng mắc lại hỏi tiếp vì những cái này là kiến thức cơ bản mà. OK?
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

xuất cho KH thì mình hạch toán vào TK 156
Còn nếu xuất NVl để làm thì mình hạch toán vào TK621
cuối kỳ kết chuyển tk 621
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

vậy cuối tháng có cần k/c ko bạn và kết chuyển ntn

xuất ra sản xuất

Nợ tk 621/ có Tk 152

.........Cúoi tháng k/c tính giá thành Nợ Tk 154/ có Tk 621

Vậy thui bạn à

còn bán cho khách thì nó là tk 156

xuất bán cho khách Nợ Tk632/ có Tk 156
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Nếu xuất dùng cho sx thì định khoản :
Nợ TK 621
Có TK 152
Nếu xuất bán NVL thì định khoản :
-Nợ TK 131,111
Có TK 511
Có TK 333
- Nợ TK 632
Có Tk 156
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Nếu xuất dùng cho sx thì định khoản :
Nợ TK 622
Có TK 152
Nếu xuất bán NVL thì định khoản :
-Nợ TK 131,111
Có TK 511
Có TK 333
- Nợ TK 632
Có Tk 152

Sao lại có Tk 622 ở đây nhỉ??
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Xuất NVL (nhôm, kính) để làm cửa cho khác hàng phải hạch toán ntn và cuối tháng có cần kết chuyển ko

Như mọi người làm đó là cuối tháng là phải kết chuyển rồi đó và gồm cả các chi phi khác liên quan đến việc làm cửa nữa, Chúc bạn thành công!
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

Nếu xuất dùng cho sx thì định khoản :
Nợ TK 621
Có TK 152
Nếu xuất bán NVL thì định khoản :
-Nợ TK 131,111
Có TK 511
Có TK 333
- Nợ TK 632
Có Tk 156
bạn ấy ĐK đúng rồi mà Mèo xem lại đi em
PS: banj chủ 2pic cho Men hỏi bạn xuất NVL cho Khách Hàng chỉ xuất cho họ hay là công ty của bạn còn trực tiếp lắp đặt và hoàn thành cửa cho khách hàng nữa vậy???
 
Ðề: cách định khoản khi xuất NVL

bạn ấy ĐK đúng rồi mà Mèo xem lại đi em
PS: banj chủ 2pic cho Men hỏi bạn xuất NVL cho Khách Hàng chỉ xuất cho họ hay là công ty của bạn còn trực tiếp lắp đặt và hoàn thành cửa cho khách hàng nữa vậy???

Mèo xem lại hay Men xem lại vậy trời???

Mèo trích dẫn là nguyên văn ko chỉnh sửa nhé Men, chẳng lẽ trích dẫn rồi sửa để nói bạn ấy à???

Bạn ấy đã vô sửa bài thời gian sau khi Mèo nhắc đó Men. Men đọc nên nhìn kĩ nhé

kể ra mình nhắc bạn ấy thì thanks phát ko mọi người hỉu nhầm mình đổi oan cho bạn ấy mất. hic hic hic


Còn chủ topic sao mà hỏi xong chạy luôn vậy? KO nói rõ mọi người chỉ bảo tận tình hơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top