các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

khanh123123

New Member
Hội viên mới
thep pp kê khai thưòng xuyên.
1.do đánh giá lại ,một số tài sản trong doanh nghiệp ko đủ tiêu chuẩn đc chuyển thành công cụ trị giá 7000 sử dụng ở văn phòng cty.
nợ tk 642 7000
có tk 153 7000
2.thu mua vật liêu chưa trả tiền cho cty K giá mua ghi trên hoá đơn cả thuê GTGT 10% là 77000000.khi kiểm nhận nhập kho phạt hiện thừa một số vật liệu trị giá chưa thuế là 7000000 chưa rõ nguyên nhân.
nợ tk 152 77000000
nợ tk 133 7000000
có tk 331 77000000
có tk 338.1 7000000
3.đặt trc cho cty Q 20000000 bằng tiền gửi ngân hàng để mua vật liệu
nợ tk 331 20000000
có tk 111 20000000
4.nhận đc 1 llô vật liệu nhưng hoá đơn chưa về,doanh nghiệp nhập kho theo giá tạm tính 125000000
nợ tk 152 125000000
có tk 331 125000000
5.số vật liệu thừa ở nv2 đc xác định là do bên bán chuyển thừa,dnghiệp mua nốt chỗ thừa và đã thanh toán cho cty K theo số thực nhận bằng chuyển khoản.
nợ tk 331 77000000
nợ tk 338.1 7000000
nợ tk 133 700000
có tk 112 84700000
6.nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 120000000,thuế GTGT 10%,đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
a)nợ tk 331 4500000
nợ tk 133 500000
có tk 152 5000000
b)nợ tk 331 120000000
nợ tk 133 1200000
có tk 141 121200000
7.mua vliệu của cty Q giá cả thuế 10% là 13200000.tiền mua trừ vào số tiền đặt trc,số còn lại đc nhân lại bằng tiền mặt.
nợ tk 152 12000000
nợ tk 133 1200000
nợ tk 111 6800000
có tk 331 20000000
8.giả sử nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 110000000,thuế GTGT 10%,chưa thanh toán.(ý này em ko biết làm).
___các anh chị ktra và sửa giúp em với ạ.thanks!!!
 
1.do đánh giá lại ,một số tài sản trong doanh nghiệp ko đủ tiêu chuẩn đc chuyển thành công cụ trị giá 7000 sử dụng ở văn phòng cty.
Mình hiểu là trước đây TS này là TSCĐ nhưng sau này do ko đáp ứng y/c về gtrị nên chuyển thành CCDC
Nợ 153 7.000
Có 211 7.000

2.thu mua vật liêu chưa trả tiền cho cty K giá mua ghi trên hoá đơn cả thuê GTGT 10% là 77000000.khi kiểm nhận nhập kho phạt hiện thừa một số vật liệu trị giá chưa thuế là 7000000 chưa rõ nguyên nhân.
2a. Nợ 152 70.000.000
Nợ 133 7.000.000
Có 331 77.000.000
2b. Nợ 152/ Có 3388 7.000.000

3.đặt trc cho cty Q 20000000 bằng tiền gửi ngân hàng để mua vật liệu
Nợ tk 331 20.000.000
Có tk 112 20.000.000

4, 5. Đúng

6.nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 120000000,thuế GTGT 10%,đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
6a. Nợ 152 (125.000.000)
Có 331 (125.000.000)
6b. Nợ 152. 120.000.000
Nợ 133. 12.000.000
Có 141 132.000.000

7. Đúng

8. giả sử nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 110000000,thuế GTGT 10%,chưa thanh toán
6a. Nợ 152 (125.000.000)
Có 331 (125.000.000)
6b. Nợ 152. 110.000.000
Nợ 133. 11.000.000
Có 331 121.000.000
 
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

6.nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 120000000,thuế GTGT 10%,đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
6a.
Nợ TK 331: 5000.000
Có TK 152: 5000.000
6b.
. Nợ TK331: 132.000.000
Có TK141: 132.000.000:xinchao:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

4.5.7 bạn ko nói nên ko bít 6.8 có đúng ko
Còn nghiệp vụ 2 thì sai rùi bạn, vì ĐK như thế là bạn đã nhập NVL 2 lần. Nếu bạn đã nhập kho rùi thì bạn nên đưa vào TK 002.
 
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

8. giả sử nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 110000000,thuế GTGT 10%,chưa thanh toán
6a.
Nợ 331: 15.000.000
Có 152 : 15.000.000
6b.
Nợ 152. 110.000.000
Nợ 133. 11.000.000
Có 331 121.000.000
 
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

6.nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 120000000,thuế GTGT 10%,đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
6a.
Nợ TK 331: 5000.000
Có TK 152: 5000.000
6b.
. Nợ TK331: 132.000.000
Có TK141: 132.000.000:xinchao:
Bạn nguyendung trả lời đúng rùi đấy hnt ạ.
 
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

4.5.7 bạn ko nói nên ko bít 6.8 có đúng ko
Còn nghiệp vụ 2 thì sai rùi bạn, vì ĐK như thế là bạn đã nhập NVL 2 lần. Nếu bạn đã nhập kho rùi thì bạn nên đưa vào TK 002.
Chào bạn!
Bạn thấy nvu 2 mà bạn hnt329 làm thì sao?
 
Ðề: Re: các anh chị ktra giúp em mấy nghiệp vụ này với ạ!

ở nghiệp vụ 2 : 3388 => 3381 hỉ
 
Cảm ơn cả nhà đã giúp mình , hìhì :)) giờ mới biết là mọi người vẫn đang góp ý cho mình, thanks so much.
4.5.7 bạn ko nói nên ko bít 6.8 có đúng ko
Còn nghiệp vụ 2 thì sai rùi bạn, vì ĐK như thế là bạn đã nhập NVL 2 lần. Nếu bạn đã nhập kho rùi thì bạn nên đưa vào TK 002.
ở nghiệp vụ 2 : 3388 => 3381 hỉ
NV2: sửa lại 3388 thành 3381 như banghoa là chính xác
T ko nhập kho NVL 2 lần, vì: 2a là định khoản trên cơ sở hóa đơn mua hàng.
2b là định khoản số hàng bị thừa chưa rõ nguyên nhân (bạn cũng có thể xử lý số hàng thừa này theo cách khác: ko hạch toán 2b mà chỉ ghi đơn Nợ 002 cũng đúng)

NV4, 5, 7: @huongprbg: t ghi "Đúng" nghĩa là t đồng ý với định khoản của chủ top (vì mình ko phải là chủ top mà, bạn nghía lại nha :))

NV6, NV8: có 2 cách khi xử lý bài này
+ Cách 1 (như t làm): bt1: bút toán đỏ để xóa bút toán đã ghi theo giá tạm tính
bút toán 2: định khoản đúng như hóa đơn.
+ Cách 2: (như nguyendungkd làm): điều chỉnh giá tạm tính thành giá thực tế
6.nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 120000000,thuế GTGT 10%,đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
6a.
Nợ TK 331: 5000.000
Có TK 152: 5000.000
6b.
. Nợ TK331: 132.000.000
Có TK141: 132.000.000
6b thiếu VAT
6b. Nợ 133 12.000.000
Nợ 331 120.000.000
Có 141 132.000.000
8. giả sử nhận đc hoá đơn của lô vật liệu tạm nhập ở nv4,giá mua chưa thuế là 110000000,thuế GTGT 10%,chưa thanh toán
6a.
Nợ 331: 15.000.000
Có 152 : 15.000.000
6b.
Nợ 152. 110.000.000
Nợ 133. 11.000.000
Có 331 121.000.000
8b ko ghi nhận lại 152 lần nữa.
8b. Nợ 133/ Có 331 11.000.000
Thân.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top