BC Thuế năm 2007 vừa rồi ghi sai vốn điều lệ cụ thể là: 411: 1 tỷ, ghi sai thành 100 tr.
Vậy nên trong Bảng cân đối phát sinh cũng sai.
Ví dụ: TK 1111: 1.055.769.000 đ (phat sinh thực tế tại sổ sách). Mà trong BCTC lại ghi: TK 1111: 55.769.000 đ (Bảng CĐPS trong BCTC vân cân)
Các tài khoản khác cung bị sai tương tụ như vậy.
Do công ty mới thành lập năm 2007, Giám đốc thuê Kế toán ngoài làm báo cáo.
Xem lại mới thấy sai, nhưng em ko biết giờ phải làm sao nữa???
Các anh chị giúp em với!
Vậy nên trong Bảng cân đối phát sinh cũng sai.
Ví dụ: TK 1111: 1.055.769.000 đ (phat sinh thực tế tại sổ sách). Mà trong BCTC lại ghi: TK 1111: 55.769.000 đ (Bảng CĐPS trong BCTC vân cân)
Các tài khoản khác cung bị sai tương tụ như vậy.
Do công ty mới thành lập năm 2007, Giám đốc thuê Kế toán ngoài làm báo cáo.
Xem lại mới thấy sai, nhưng em ko biết giờ phải làm sao nữa???
Các anh chị giúp em với!