Các bạn júp mình nhé. Công ty mình có bctc của năm 2008 trên bảng CĐTK có 2 tài khoản là 133 và 3331 đều có số dư cuối kỳ. Mình ko biết phải xử lý thế nào trong năm 2009. Liệu có bút toán nào xử lý được ko? Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.
Các bạn júp mình nhé. Công ty mình có bctc của năm 2008 trên bảng CĐTK có 2 tài khoản là 133 và 3331 đều có số dư cuối kỳ. Mình ko biết phải xử lý thế nào trong năm 2009. Liệu có bút toán nào xử lý được ko? Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.
- 133: Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ sau (Kệ nó)
- 333: thuế và các khoản phải nộp nhà nước có số dư bên nào
+ bên nợ: thì để đó cấn trừ kỳ sau
+ bên có: Bảo sếp vác tiền đi nộp gấp!