Bảng Cân Đối Kế toán

phanhongson

New Member
Hội viên mới
Em là nhân viên mới ra trường về làm cho một Công ty TNHH:
Công ty mới chuyển từ DNTN lên Cty TNHH từ tháng 11/2007.
Có một Anh kế toán trước đã làm báo BCTC cho Cty như sau:
- Tồn đầu năm không có gì? (Để trống toàn bộ).
- Phát sinh trong năm ghi Nguồn vốn kinh doanh, và các tài khoản khác bình thường.
- Số dư Cuối năm cũng ghi bình thường.
Nhưng hôm nay có cô Kế toán vào nhìn thử bảo BCTC thì nói là Bảng BCTC sai: Tồn đầu năm không thể bỏ trống, vì ví dụ như tiền mặt, Tồn đầu năm là 0đ thì làm sao có phát sinh.
Các anh cho em hỏi Cô Kế toán đó nói như thế đúng hai sai!
Theo E nghĩ thì Anh trước kia làm BCTC như thế là đúng.
Anh hãy giải thích dùm!
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Chả nhẻ công ty em khi đi vào hoạt động không có đồng vốn nào a, không có tài sản sao, mọi tài khoản đầu kỳ đều bằng 0 hết sao? thía thì ngộ qua 1đi mất
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

ơ, Nếu Mới Thành Lập Trong Năm 2007 Thì SỐ DƯ ĐẦU KỲ Làm Gì Có Gì Nhỉ, Nếu Có Tiền Thì Là Trên Trời Rơi Xuống à
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Tớ nghĩ nguồn vốn kinh doanh bạn phải ghi ở số tồn đầu năm chứ?
Nếu không có vốn khi mới thành lập thì bạn làm ăn kiểu gì?
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Đúng rồi mới thành lập nhưng vẫn ghi nguồn vốn kinh doanh là số vốn đăng ký với sở kế hoạch đầu tư chứ, đó có thể là vốn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng thế mới cân đối được trong bảng cân đối kế toán được chứ.
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Em là nhân viên mới ra trường về làm cho một Công ty TNHH:
Công ty mới chuyển từ DNTN lên Cty TNHH từ tháng 11/2007.
Có một Anh kế toán trước đã làm báo BCTC cho Cty như sau:
- Tồn đầu năm không có gì? (Để trống toàn bộ).
- Phát sinh trong năm ghi Nguồn vốn kinh doanh, và các tài khoản khác bình thường.
- Số dư Cuối năm cũng ghi bình thường.
Nhưng hôm nay có cô Kế toán vào nhìn thử bảo BCTC thì nói là Bảng BCTC sai: Tồn đầu năm không thể bỏ trống, vì ví dụ như tiền mặt, Tồn đầu năm là 0đ thì làm sao có phát sinh.
Các anh cho em hỏi Cô Kế toán đó nói như thế đúng hai sai!
Theo E nghĩ thì Anh trước kia làm BCTC như thế là đúng.
Anh hãy giải thích dùm!

Nếu chuyển đổi từ DNTN lên cty TNHH thì phải có số dư đầu kỳ chứ, trừ khi DNTN này giải thể sau đó thành lập lại cty mới thì dố dư đầu kỳ không có là bình thường thôi!:ibbanana::hurray:
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Em là nhân viên mới ra trường về làm cho một Công ty TNHH:
Công ty mới chuyển từ DNTN lên Cty TNHH từ tháng 11/2007.
Có một Anh kế toán trước đã làm báo BCTC cho Cty như sau:
- Tồn đầu năm không có gì? (Để trống toàn bộ).
- Phát sinh trong năm ghi Nguồn vốn kinh doanh, và các tài khoản khác bình thường.
- Số dư Cuối năm cũng ghi bình thường.
Nhưng hôm nay có cô Kế toán vào nhìn thử bảo BCTC thì nói là Bảng BCTC sai: Tồn đầu năm không thể bỏ trống, vì ví dụ như tiền mặt, Tồn đầu năm là 0đ thì làm sao có phát sinh.
Các anh cho em hỏi Cô Kế toán đó nói như thế đúng hai sai!
Theo E nghĩ thì Anh trước kia làm BCTC như thế là đúng.
Anh hãy giải thích dùm!

Bạn đặt tiêu đề cho Toppic không chính xác lắm.
Nếu như DNTN tuyên bố giải thể và thành lập Cty TNHH thì số dư đầu ký =0 là đúng rồi. Sau đó trong kỳ mới có phát sinh.
Nhưng nếu Chỉ là hình thức chuyển đổi từ DNTN lên thành Cty TNHH thì số sư cuối của DNTN phải chuyển qua làm số dư đầu cho Cty TNHH mới được.
Thân !:happy3:
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Bạn đặt tiêu đề cho Toppic không chính xác lắm.
Nếu như DNTN tuyên bố giải thể và thành lập Cty TNHH thì số dư đầu ký =0 là đúng rồi. Sau đó trong kỳ mới có phát sinh.
Nhưng nếu Chỉ là hình thức chuyển đổi từ DNTN lên thành Cty TNHH thì số sư cuối của DNTN phải chuyển qua làm số dư đầu cho Cty TNHH mới được.
Thân !:happy3:

Nếu là cty thành lập tháng 11/2007 thì khi làm BCTC số dư = 0 đầu kỳ là chính xác vì kỳ kế toán bắt đầu từ đầu năm dương lịch.

Chỉ có phát sinh trong kỳ, và số dư cuối kỳ KT năm này sẽ là số dư đầu kỳ KT năm sau.Năm 2008 sẽ có số dư đầu kỳ
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Đúng rồi mình đi thực tập mọi người cung nói the à >phải chuyển từ số dư cuối kì của năm trước cua CTTN sang chứ ...Hi.......
 
Ðề: Bảng Cân Đối Kế toán

Em là nhân viên mới ra trường về làm cho một Công ty TNHH:
Công ty mới chuyển từ DNTN lên Cty TNHH từ tháng 11/2007.
Có một Anh kế toán trước đã làm báo BCTC cho Cty như sau:
- Tồn đầu năm không có gì? (Để trống toàn bộ).
- Phát sinh trong năm ghi Nguồn vốn kinh doanh, và các tài khoản khác bình thường.
- Số dư Cuối năm cũng ghi bình thường.
Nhưng hôm nay có cô Kế toán vào nhìn thử bảo BCTC thì nói là Bảng BCTC sai: Tồn đầu năm không thể bỏ trống, vì ví dụ như tiền mặt, Tồn đầu năm là 0đ thì làm sao có phát sinh.
Các anh cho em hỏi Cô Kế toán đó nói như thế đúng hai sai!
Theo E nghĩ thì Anh trước kia làm BCTC như thế là đúng.
Anh hãy giải thích dùm!
1. Cô KT đó sai, Anh KT trước đúng .
2. Bác có nhầm lẫn : BCTC với Bảng cân đối tài khoản ( Trial balance ) ?? BCTC thì bao gồm Bảng cân đối kế toán ( balance sheet ) , Còn bảng cân đối tài khoản thì dùng để lập bảng cân đối kế toán .
3. Em move topic này qua Box BCTC vì thấy không hợp với Box " phân tích BCTC "
Hy vọng bác bằng lòng nha !!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng Cân Đối Kế toán

mình lại nghĩ cô KT này đúng. BCTC bao gồm Bảng cân đối kế toán (BCDKT), mà BCDKT phản ánh tài sản của công ty vào cuối kỳ KT thì tại sao khi CHUYỂN từ loại hình tư nhân sang TNHH lại ko có số dư đầu kì được?!
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

Nếu chuyển đổi từ DNTN lên cty TNHH thì phải có số dư đầu kỳ chứ, trừ khi DNTN này giải thể sau đó thành lập lại cty mới thì dố dư đầu kỳ không có là bình thường thôi!:ibbanana::hurray:
nếu giải thể thành lập công ty mới thì em nghĩ cũng vẫn phải có số dư đầu kỳ chứ,công ty khi thành lập thì phải có vốn để kinh doanh mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu là cty thành lập tháng 11/2007 thì khi làm BCTC số dư = 0 đầu kỳ là chính xác vì kỳ kế toán bắt đầu từ đầu năm dương lịch.

Chỉ có phát sinh trong kỳ, và số dư cuối kỳ KT năm này sẽ là số dư đầu kỳ KT năm sau.Năm 2008 sẽ có số dư đầu kỳ
Theo luật kế toán :kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thánh lập được bắt đầu tính từ khi DN
được cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

E nghĩ vẫn phải có số dư đầu kỳ vì khi đăng ký kinh doanh thì lúc đó đã phải có một số vốn pháp định rùi.
E đang còn trong thời gian thực tập, mong các anh chị chỉ bảo :sweatdrop:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

nếu giải thể thành lập công ty mới thì em nghĩ cũng vẫn phải có số dư đầu kỳ chứ,công ty khi thành lập thì phải có vốn để kinh doanh mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo luật kế toán :kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thánh lập được bắt đầu tính từ khi DN
được cấp giấy chứng nhận kinh doanh?

E nghĩ vẫn phải có số dư đầu kỳ vì khi đăng ký kinh doanh thì lúc đó đã phải có một số vốn pháp định rùi.
E đang còn trong thời gian thực tập, mong các anh chị chỉ bảo :sweatdrop:

Bạn nói không sai, "khi đăng ký kinh doanh thì lúc đó đã phải có một số vốn pháp định rùi." nhưng nguồn vốn này sẽ ghi trong phần phát sinh chứ bạn ko thể đưa vào đầu kỳ được.
Khi mới thành lập thì phải từ số 0 => phát sinh => cuối kỳ.
 
Ðề: Bảng Cân Đối Kế toán

Nếu cty bạn tháng 11 chuyển từ DNTN sang cty TNHH mà trong năm 2007 cty bạn đã làm báo cáo quyết toán hết all của DNTN thì ta coi cty TNHH là một doanh nghiệp mới hoàn toàn. Mà đã mới thì đầu năm (năm 2006 chuyển sang 2007) sẽ phải = 0 chứ. Số phát sinh để thành lập cty TNHH được ghi nhận như sau: Nợ 111,112,152,211,.........................
Có 411:
Như thế trong sổ sách đã có tài sản của cty TNHH rùi.
Và như thế là cty TNHH đã hoàn toàn có thể hoạt được đúng không?
Còn nếu như khi chuyển đổi hình thức từ DNTN sang cty TNHH mà không quyết toán thì thui...........................
 
Ðề: Bảng Cân Đối Tài Khoản

nhưng nếu thế thì cẩn phải có chứng từ ngân hàng mới hợp lệ chứ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top