Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

huyvh

Member
Hội viên mới
Mình chưa có kinh nghiệm lập BCTC, kỳ này mình lập BCĐ lại bị lệch bằng đúng số trích khấu hao: Khi trích khấu hao: n6424/c2141: 10.000.000đ
cuối kỳ kết chuyên: N911/c: 6424: 10.000.000đ. Kỳ này công ty mình lỗ.
Khi lập xong, phần Tổng cộng NV lớn hơn Tổng cộng TS là 10.000.000đ
Mình đã thử khi hạch toán bút toán trích khấu hao để là số âm (-) thì được, không biết thế có đúng không? Các bác ra tay cứu e với. xin đa tạ!
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

Mình chưa có kinh nghiệm lập BCTC, kỳ này mình lập BCĐ lại bị lệch bằng đúng số trích khấu hao: Khi trích khấu hao: n6424/c2141: 10.000.000đ
cuối kỳ kết chuyên: N911/c: 6424: 10.000.000đ. Kỳ này công ty mình lỗ.
Khi lập xong, phần Tổng cộng NV lớn hơn Tổng cộng TS là 10.000.000đ
Mình đã thử khi hạch toán bút toán trích khấu hao để là số âm (-) thì được, không biết thế có đúng không? Các bác ra tay cứu e với. xin đa tạ!

Đúng rồi bạn.
BCĐ phần TSCĐ :
Nguyên giá bạn ghi số dương.
Giá trị hao mòn lũy kế thì bạn ghi số âm.
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

Đúng rồi bạn.
BCĐ phần TSCĐ :
Nguyên giá bạn ghi số dương.
Giá trị hao mòn lũy kế thì bạn ghi số âm.

E có kết chuyển 421 và 911 chứ bác vansi, tuy nhiên nếu trên bảng CĐ, giá trị khấu hao e mà đánh là số âm thì số lệch lại tăng gấp đôi.
Nếu bút toán N6424 và C2141 e đánh số âm thì được, cả nhà hướng dẫn giùm. thnks
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

E có kết chuyển 421 và 911 chứ bác vansi, tuy nhiên nếu trên bảng CĐ, giá trị khấu hao e mà đánh là số âm thì số lệch lại tăng gấp đôi.
Nếu bút toán N6424 và C2141 e đánh số âm thì được, cả nhà hướng dẫn giùm. thnks

Mình chưa có kinh nghiệm lập BCTC, kỳ này mình lập BCĐ lại bị lệch bằng đúng số trích khấu hao: Khi trích khấu hao: n6424/c2141: 10.000.000đ
cuối kỳ kết chuyên: N911/c: 6424: 10.000.000đ. Kỳ này công ty mình lỗ.
Khi lập xong, phần Tổng cộng NV lớn hơn Tổng cộng TS là 10.000.000đ
Mình đã thử khi hạch toán bút toán trích khấu hao để là số âm (-) thì được, không biết thế có đúng không? Các bác ra tay cứu e với. xin đa tạ!

Bạn kiểm tra lại tất cả tài khoản chữ T như thế nào nhé, nếu những bút toán kết chuyển bạn đã thực hiện rồi thì bạn phải kiểm tra lại tính chất của từng tài khoản (ví dụ 214, ..., và 421 là số âm nhé vì đơn vị bạn đang bị lỗ mà)
Thân chào bạn!
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

E có kết chuyển 421 và 911 chứ bác vansi, tuy nhiên nếu trên bảng CĐ, giá trị khấu hao e mà đánh là số âm thì số lệch lại tăng gấp đôi.
Nếu bút toán N6424 và C2141 e đánh số âm thì được, cả nhà hướng dẫn giùm. thnks

Có lẽ bạn ghi công thức bị sai. Bạn vào xem lại: Trong chỉ tiêu TSCĐ có công thức gì, chắc trong đó có 1 dấu trừ, bạn sửa lại thành dấu cộng sẽ có kết quả đúng, và Bảng cân đối kế toán sẽ cân đối.
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

Có lẽ bạn ghi công thức bị sai. Bạn vào xem lại: Trong chỉ tiêu TSCĐ có công thức gì, chắc trong đó có 1 dấu trừ, bạn sửa lại thành dấu cộng sẽ có kết quả đúng, và Bảng cân đối kế toán sẽ cân đối.

Mình đã kiểm tra, công thức là số dương, tuy nhiên mình chưa rõ là lần đầu trích khấu hao thì trên BCĐSPSinh giá trị khấu hao sẽ nằm trên cột CÓ phải không àh, nhưng công thức lại lấy giá trị cột Nợ, và khi mình chuyển số dư sang kỳ mới thì giá trị khấu hao trên BCĐ SPS có ghi âm không? mong nhận được tư vấn của các bạn. Thks nhiều.
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

Mình đã kiểm tra, công thức là số dương, tuy nhiên mình chưa rõ là lần đầu trích khấu hao thì trên BCĐSPSinh giá trị khấu hao sẽ nằm trên cột CÓ phải không àh,
Đúng.
nhưng công thức lại lấy giá trị cột Nợ,
Chỉnh lại công thức.
và khi mình chuyển số dư sang kỳ mới thì giá trị khấu hao trên BCĐ SPS có ghi âm không? mong nhận được tư vấn của các bạn.
Không, nó nằm bên Có.
Hihi ko có gì. :xinloinhe:
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

mình cũng bị như thế, mình chỉnh mãi ko được...tại sao vậy nhỉ???
 
Ðề: Bảng cân đối bị lệch bằng số trích khấu hao TSCĐ

Thế em có kết chuyển :
Nợ TK 421
Có TK 911
Không nhỉ ?
Không có bút tóan này sẽ bị lệch ?
421 và 911 liên quan trực tiếp gì đến 214 hả bác? Vì 911 nó được tổng hợp từ các loại doanh thu và các loại chi phí, còn 421 nó đi từ 911 mà

---------- Post added at 09:12 ---------- Previous post was at 09:10 ----------

Mình đã kiểm tra, công thức là số dương, tuy nhiên mình chưa rõ là lần đầu trích khấu hao thì trên BCĐSPSinh giá trị khấu hao sẽ nằm trên cột CÓ phải không àh, nhưng công thức lại lấy giá trị cột Nợ, và khi mình chuyển số dư sang kỳ mới thì giá trị khấu hao trên BCĐ SPS có ghi âm không? mong nhận được tư vấn của các bạn. Thks nhiều.
Trên bảng CĐSPS thì 214 nằm bên có và số dư đầu kỳ của nó cũng nằm bên có. Còn trong Bảng CĐ KT thì nó được ghi giá trị âm. Mình nghĩ có lẽ do bạn đang nhầm lẫn phần này nên vậy.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top