BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

hằng phương

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ah, trong tháng 10 cty em nhập kho 1 lô hàng gồm 10 bộ sản phẩm, và cũng trong tháng 10 cty em bán ra được 5sản phẩm, nhưng trong 5 sản phẩm đó thì cty chỉ xuất 2 hóa đơn cho công ty, còn lại 3 bộ cho người người dân(họ không lấy hóa đơn). Em không biết sẽ phải xử lý phần thuế này thế nào cho tháng 10 ah các anh chị?giúp em với ah!
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Các anh chị ah, trong tháng 10 cty em nhập kho 1 lô hàng gồm 10 bộ sản phẩm, và cũng trong tháng 10 cty em bán ra được 5sản phẩm, nhưng trong 5 sản phẩm đó thì cty chỉ xuất 2 hóa đơn cho công ty, còn lại 3 bộ cho người người dân(họ không lấy hóa đơn). Em không biết sẽ phải xử lý phần thuế này thế nào cho tháng 10 ah các anh chị?giúp em với ah!

Khách hàng không lấy hóa đơn thì em vẫn xuất hóa đơn bình thường, phần tên người mua hàng em ghi khách lẻ, rồi để nguyên cuống không xé, cuối tháng kê khai thuế bình thường. Nếu không viết hóa đơn bị coi là trốn thuế đó.
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Phần xuất hóa đơn thì đã rỏ ràng, 03 bộ còn lại em lập bảng kê bán lẻ, sau đó lập hóa đơn phần khách hàng ghi Kèm bảng kê bán lẻ số.... ngày .. tháng ... năm...(Khách hàng không nhận hóa đơn), phần MST gạch bỏ và báo cáo thuế bình thường, hóa đơn lưu tại gốc để nhở khi bị kiểm tra em nhé
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Các anh chị ah, trong tháng 10 cty em nhập kho 1 lô hàng gồm 10 bộ sản phẩm, và cũng trong tháng 10 cty em bán ra được 5sản phẩm, nhưng trong 5 sản phẩm đó thì cty chỉ xuất 2 hóa đơn cho công ty, còn lại 3 bộ cho người người dân(họ không lấy hóa đơn). Em không biết sẽ phải xử lý phần thuế này thế nào cho tháng 10 ah các anh chị?giúp em với ah!

Tuy khách hàng không lấy hóa đơn nhưng bạn vẫn phải ghi hóa đơn bình thường và lưu tại quyển (trong đó vẫn xác định :- DT chưa thuế- Thuế GTGT 10%- tổng tiền thanh toán :Đúng bằng giá trị hợp đồng), sau đó hạch toán và kê khai thuế bình thường như những trường hợp lấy hóa đơn.
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Phần xuất hóa đơn thì đã rỏ ràng, 03 bộ còn lại em lập bảng kê bán lẻ, sau đó lập hóa đơn phần khách hàng ghi Kèm bảng kê bán lẻ số.... ngày .. tháng ... năm...(Khách hàng không nhận hóa đơn), phần MST gạch bỏ và báo cáo thuế bình thường, hóa đơn lưu tại gốc để nhở khi bị kiểm tra em nhé

Vâng ah, nhưng mà lúc em xuất bán lẻ cho khách hàng thì họ sẽ không lấy thuế, như vậy đơn giá bán lẻ của em sẽ ko bao gồm VAT. Vậy thì em vẫn ghi hóa đơn cho khách bán lẻ, nhưng còn phần thuế thì thế nào ah?
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Vâng ah, nhưng mà lúc em xuất bán lẻ cho khách hàng thì họ sẽ không lấy thuế, như vậy đơn giá bán lẻ của em sẽ ko bao gồm VAT. Vậy thì em vẫn ghi hóa đơn cho khách bán lẻ, nhưng còn phần thuế thì thế nào ah?

Hàng hóa của bạn bán ra là hàng hóa phải chịu thuế, nên bạn không thể ghi phần thuế suất = 0 được.
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Vâng ah, nhưng mà lúc em xuất bán lẻ cho khách hàng thì họ sẽ không lấy thuế, như vậy đơn giá bán lẻ của em sẽ ko bao gồm VAT. Vậy thì em vẫn ghi hóa đơn cho khách bán lẻ, nhưng còn phần thuế thì thế nào ah?

Khi xuất ra vẫn ghi thuế suất bình thường.... nếu không ghi thuế suất thì khác nào doanh nghiệp bạn trốn thuế....
 
Ðề: BÁN HÀNG KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN

Bán cho khách lẽ bao nhiêu thì xuất bấy nhiêu. Nếu không muốn xuất HĐ thì lúc đầu đừng có kê đầu vào. Nếu kê đầu vào mà không xuất HĐ là xem như trốn thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top