Khi nộp điều chỉnh tờ khai QT TNCN e quên nhập số tiền GTGC nên phát sinh số thuế phải nộp, dẫn tới phát sinh tiền phạt chậm nộp. E có nộp điều chỉnh lại và làm công văn giải trình xin xóa số phạt đó, mà cơ quan thuế không cho. Yêu cầu phải nộp. Anh chị có công văn hướng dẫn nào về vấn đề này...
Bình thường e trích KH vào 627 sau đó kết chuyển qua 154 theo từng hợp đồng. Trong giai đoạn không có doanh thu, e trích KH vào 642 và tính vào chi phí như bình thường phải không ạ.
Khấu hao TSCĐ em hạch toán vào tài khoàn 627 để kết chuyển tính giá thành sản phẩm. Trong năm có vài tháng công ty không kinh doanh, e vẫn trích khấu hao vào TK 627, nhưng e chọn là chi phí không được trừ.
Cuối năm khi kết chuyển phần chi phí này, e hạch toán Nợ 911/ Có 627 có đúng không ạ...