Khấu hao TSCĐ em hạch toán vào tài khoàn 627 để kết chuyển tính giá thành sản phẩm. Trong năm có vài tháng công ty không kinh doanh, e vẫn trích khấu hao vào TK 627, nhưng e chọn là chi phí không được trừ.
Cuối năm khi kết chuyển phần chi phí này, e hạch toán Nợ 911/ Có 627 có đúng không ạ...