Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

vietdunghien

New Member
Hội viên mới
Các bạn cho mình hỏi chút nha:
Công ty mình thuê 1 căn nhà làm VP bắt đầu từ T01/2012 giá thuê là 23tr đồng
đầu mỗi tháng công ty mình trả tiền thuê nhà nhưng đến T04/2012 nhà chủ mới lên trên thuế để xuất hóa đơn thuê nhà cho công ty mình, tổng trên hóa đơn ghi tiền thuê nhà 3 tháng là 69tr (Hóa đơn thông thường) vậy mình hạch toán như thế này có đúng không:
Khi trả tiền nhà:
Nợ 142
Có 1111
T04 nhận được hóa đơn
Nợ 642
Có 142
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

cũng được ko ảnh hưởng trừ trường hợp kéo dài qua hai năm thì nên phân bổ nó ra.
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Cách hạch toán của bạn như vậy không thể hiện đúng nghiệp vụ phát sinh, vậy T4 bạn có tiền thuê nhà T4-6 bạn lại Hạch toán như vậy thì nhìn vào BCTC khoản thuê nhà của bạn thể hiện không đúng bản chất của nó bạn ạ, như bên cty mình đang làm có nghiệp vụ đó diễn ra mình định khoản như sau:
1/ Nợ 142 :69 Tr
Có 111,112:69tr- Số tiền trả trong 3 tháng
+ Nợ 642:23tr
Có 142:23tr- tiền thuê 1 tháng
2/ Trả tiền thuê nhà theo từng tháng
Nợ TK 642:23tr
Có TK 111;112:23tr 1 tháng
3/khi nhận được hóa đơn T4 bạn chỉ k khai thuế và kẹp chứng từ vào bút toán hạch toán của T3 thôi,
http://www.atc.org.vn- Trang tư vấn về thuế, kế toán.
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Cách hạch toán của bạn như vậy không thể hiện đúng nghiệp vụ phát sinh, vậy T4 bạn có tiền thuê nhà T4-6 bạn lại Hạch toán như vậy thì nhìn vào BCTC khoản thuê nhà của bạn thể hiện không đúng bản chất của nó bạn ạ, như bên cty mình đang làm có nghiệp vụ đó diễn ra mình định khoản như sau:
1/ Nợ 142 :69 Tr
Có 111,112:69tr- Số tiền trả trong 3 tháng
+ Nợ 642:23tr
Có 142:23tr- tiền thuê 1 tháng
2/ Trả tiền thuê nhà theo từng tháng
Nợ TK 642:23tr
Có TK 111;112:23tr 1 tháng
3/khi nhận được hóa đơn T4 bạn chỉ k khai thuế và kẹp chứng từ vào bút toán hạch toán của T3 thôi,
http://www.atc.org.vn- Trang tư vấn về thuế, kế toán.

Thế cho mình hỏi thời gian bạn hạch toán Nợ142, Có 1111: 69tr là khi nào (Khi có hóa đơn hay sao, vì bên mình trả tiền nhà hàng tháng chứ không phải trả gộp 3 tháng, nhưng 3 tháng sau họ mới xuất hóa đơn, mà hóa đơn không có thuế.
Và thời gian Ghi Nợ 642/111: 23tr (1 tháng) là khi nào, là cuối T01, T02, T03 hay bắt đầu từ Cuối T04 khi đã có hóa đơn
Hàng tháng khi trả tiền nhà mình đã hạch toán N142/Có 111: 23tr (Nhưng họ lại xuất hóa đơn gộp 3 tháng thì theo ý của bạn mình kẹp chứng từ đó vào tháng nào
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Thế thì tốt nhất bạn làm phiếu chi từng tháng ghi luôn nợ 642 có 111 23 tr la được khi nào có hoá đơn thì kẹp 3 pc vào hoá đơn là xong
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

cũng được ko ảnh hưởng trừ trường hợp kéo dài qua hai năm thì nên phân bổ nó ra.
Nếu phân bổ thì mình phân bổ chi phí bắt đầu từ tháng 04 khi đã có hóa đơn hay sao bạn (Mình quên là công ty mình thuê nhà 2 năm luôn)
nếu vậy khi mình trả tiền hàng tháng mình không hạch toán, mà T04 nhận được hóa đơn mới hạch toán Nợ 242/Có 1111
Sau đó hàng tháng (Bắt đầu T04) sẽ phân bổ chi phí N642/Có 242 hay sao

---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:25 ----------

Thế thì tốt nhất bạn làm phiếu chi từng tháng ghi luôn nợ 642 có 111 23 tr la được khi nào có hoá đơn thì kẹp 3 pc vào hoá đơn là xong[/QU
3 phiếu chi đó là ngày 01/01, 01/02, 01/03 mà hóa đơn lại là ngày 18/04 vậy thì khi lấy hóa đơn đó kẹp hóa đơn ở tháng 04/2012 mà lại không hạch toán hả, thế thì đâu có được'
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Nếu phân bổ thì mình phân bổ chi phí bắt đầu từ tháng 04 khi đã có hóa đơn hay sao bạn (Mình quên là công ty mình thuê nhà 2 năm luôn)
nếu vậy khi mình trả tiền hàng tháng mình không hạch toán, mà T04 nhận được hóa đơn mới hạch toán Nợ 242/Có 1111
Sau đó hàng tháng (Bắt đầu T04) sẽ phân bổ chi phí N642/Có 242 hay sao

---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:25 ----------

Thế thì tốt nhất bạn làm phiếu chi từng tháng ghi luôn nợ 642 có 111 23 tr la được khi nào có hoá đơn thì kẹp 3 pc vào hoá đơn là xong[/QU
3 phiếu chi đó là ngày 01/01, 01/02, 01/03 mà hóa đơn lại là ngày 18/04 vậy thì khi lấy hóa đơn đó kẹp hóa đơn ở tháng 04/2012 mà lại không hạch toán hả, thế thì đâu có được'

Được mà ko có sao đâu thuế ko hỏi điều đấy đâu, còn phân bổ là trường hợp bạn trả trước một cục lớn rồi hàng tháng mới đưa vào chi phí, còn đây là bạn trả từng tháng còn hoá đơn về sau thôi thì làm cách dưới là được.
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Thế thì tốt nhất bạn làm phiếu chi từng tháng ghi luôn nợ 642 có 111 23 tr la được khi nào có hoá đơn thì kẹp 3 pc vào hoá đơn là xong
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn YenNamThien
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Hoá đơn của bạn ko có thuế vì bên bạn thanh toán bằng TM, như vậy là ko hợp lệ nên ko được khấu trừ thuế.Từ 20tr trở nên phải CK:demtien::demtien::demtien::demtien::demtien::demtien:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

Hoá đơn của bạn ko có thuế vì bên bạn thanh toán bằng TM, như vậy là ko hợp lệ nên ko được khấu trừ thuế.Từ 20tr trở nên phải CK:demtien::demtien::demtien::demtien::demtien::demtien:

hóa dơn của tiền nhà là hóa dơn thông thường của bên thuế có phải hóa dơn GTGT tach thue ra đâu mà khấu với cả trừ

---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:31 ----------

cái quan trọng là mốc thời gian khi nào thì phân bổ mà, bên em cũng hop dong 1 năm hoa dơn cung 1 năm nhung tơi tháng 4 moi co hoa don thì làm sao, cái nghiệp vụ thì không càn hỏi nữa nhưng cái cần hỏi ở chỗ này là về môc thời gian đúng để hạch toán cơ ạ, phân bổ vào chi phí bat dau tu khi nao
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán tiền thuê VP giao dịch

3 phiếu chi đó là ngày 01/01, 01/02, 01/03 thì làm riêng rồi kẹp vào hóa đơn đỏ chứ không nhập vào nhật ký chung hả anh chị, đến tháng 4 thì nhập vào nhật ký chung N642/ C111: 69tr đồng luôn àh, em mới làm nên cũng không biết nhờ anh chị giúp đỡ giùm em, cám ơn anh chị nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top