Như thế này thì hạch toán thế nào ạ...

tomitavn

Member
Hội viên mới
Chào Anh chị, em là dân kế toán mới.

Cty em làm bên tư vấn BDS, doanh thu chỉ nhận từ tiền môi giới BDS mà cty em lại mới thành lập.

Vậy số tiền nhận môi giới từ Khách hàng, em hạch toán vào tài khoản nào ạ?

Tài khoản PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 131, hay DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ (5113) hay tài khoản nào ạ?..

Và bút toán trích phần trăm cho người giới thiệu khách, em cho vào tài khoản nào được ạ...


Ví dụ thế này nhé: Thu tiền Môi giới của Ms Hiền Căn hộ 501 Ciputra: 6.000.000 đồng (Chủ nhà tư nhân, ko có MST, tức là bên em ko xuất hóa đơn), trả bằng tiền mặt, tiền VN đồng.

Và phải trích 10% cho người giới thiệu khách.

Thu tiền từ chủ nhà tư nhân, bên em đều có hợp đồng môi giới, phiếu thu (tất nhiên chủ nhà tư nhân thì ko có dấu, MST). Như vậy có được coi là doanh thu hợp lý ko ạ..:dangyeu:

Em phải hạch toán thế nào ạ? Anh/Chị giúp em với..
 
Ðề: Như thế này thì hạch toán thế nào ạ...

Khi nhận tiền của khách hàng:Nợ TK 111/ Có TK 511: 6.000.000 (do không có thuế nên không có TK 3331)
Khi trả tiền môi giới 10%: Nợ TK 642/ Có TK 111,112, 331: 600.000

Thu tiền từ chủ nhà tư nhân không có hợp đồng, phiếu thu... thì không hợp lệ. Kể cả có những thứ đó nhưng bên bạn lại không xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng thì cũng đã không hợp lệ rồi.
(Trường hợp hạch toán này bạn chỉ dùng cho kế toán nội bộ thôi)
 
Chào Anh chị, em là dân kế toán mới.

Cty em làm bên tư vấn BDS, doanh thu chỉ nhận từ tiền môi giới BDS mà cty em lại mới thành lập.

Vậy số tiền nhận môi giới từ Khách hàng, em hạch toán vào tài khoản nào ạ?




Tài khoản PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 131, hay DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ (5113) hay tài khoản nào ạ?..

Và bút toán trích phần trăm cho người giới thiệu khách, em cho vào tài khoản nào được ạ...


Ví dụ thế này nhé: Thu tiền Môi giới của Ms Hiền Căn hộ 501 Ciputra: 6.000.000 đồng (Chủ nhà tư nhân, ko có MST, tức là bên em ko xuất hóa đơn), trả bằng tiền mặt, tiền VN đồng.

Và phải trích 10% cho người giới thiệu khách.

Thu tiền từ chủ nhà tư nhân, bên em đều có hợp đồng môi giới, phiếu thu (tất nhiên chủ nhà tư nhân thì ko có dấu, MST). Như vậy có được coi là doanh thu hợp lý ko ạ..:dangyeu:

Em phải hạch toán thế nào ạ? Anh/Chị giúp em với..

Hướng xử lý như sau:
Có thể là hợp đồng miệng vẫn được
Khi việc môi giới hoàn thành xuất hóa đơn thu tiền:
N111: 6.600.000
C511: 6.000.000
C33311: 600.000
(không phân biệt cá nhân hay tổ chức)
Khi trả hoa hồng cho người môi giới thì phải khấu trừ 10% để kê khai và nộp thuế TNCN (quy định rõ trong hợp đồng môi giới hưởng hoa hồng).
N641: 600.000
C111: 540.000
C3335: 60.000
 
Ðề: Re: Như thế này thì hạch toán thế nào ạ...

Hướng xử lý như sau:
Có thể là hợp đồng miệng vẫn được
Khi việc môi giới hoàn thành xuất hóa đơn thu tiền:
N111: 6.600.000
C511: 6.000.000
C33311: 600.000
(không phân biệt cá nhân hay tổ chức)
Khi trả hoa hồng cho người môi giới thì phải khấu trừ 10% để kê khai và nộp thuế TNCN (quy định rõ trong hợp đồng môi giới hưởng hoa hồng).
N641: 600.000
C111: 540.000
C3335: 60.000

Câu trả lời của bạn hoàn hảo thế này mình ko còn ji để bình luận :))
 
Ðề: Như thế này thì hạch toán thế nào ạ...

Chào Anh chị, em là dân kế toán mới.

Cty em làm bên tư vấn BDS, doanh thu chỉ nhận từ tiền môi giới BDS mà cty em lại mới thành lập.

Vậy số tiền nhận môi giới từ Khách hàng, em hạch toán vào tài khoản nào ạ?

Tài khoản PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 131, hay DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ (5113) hay tài khoản nào ạ?..

Và bút toán trích phần trăm cho người giới thiệu khách, em cho vào tài khoản nào được ạ...


Ví dụ thế này nhé: Thu tiền Môi giới của Ms Hiền Căn hộ 501 Ciputra: 6.000.000 đồng (Chủ nhà tư nhân, ko có MST, tức là bên em ko xuất hóa đơn), trả bằng tiền mặt, tiền VN đồng.

Và phải trích 10% cho người giới thiệu khách.

Thu tiền từ chủ nhà tư nhân, bên em đều có hợp đồng môi giới, phiếu thu (tất nhiên chủ nhà tư nhân thì ko có dấu, MST). Như vậy có được coi là doanh thu hợp lý ko ạ..:dangyeu:

Em phải hạch toán thế nào ạ? Anh/Chị giúp em với..


Ở đây, bạn đã có hợp đồng môi giới và phiếu thu của khách hàng. Như vậy bạn đã có đủ căn cứ để hạch toán doanh thu.
Tuy nhiên, bạn vẫn phải viết hóa đơn và hạch toán như sau:
Nợ TK 111: 6.000.000
Có TK 511: 5.454.545
Có TK 3331: 545.455 (Có khác 1 chút so với bạn linh sư chuối vì tổng số tiền bạn thu được chỉ là 6 triệu)

Còn đối với 10% phí giới thiệu khách hàng, thì bạn phải có chứng từ để làm căn cứ hạch toán. Ví dụ: hợp đồng
Nếu có căn cứ rồi thì bạn viết phiếu chi cho người giới thiệu và hạch toán:
Nợ TK 641: 600.000
Có TK 111: 540.000
Có TK 3335: 60.000 (Như bạn Linh sư chuối đã hạch toán)

Đấy là bạn phải có chứng từ làm căn cứ cho chi phí giới thiệu trên. nếu ko bạn có hach toán thì sẽ bị loại khi tính thuế TNDN.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top