Cty em thực tập hạch toán trực tiếp NVL,NCTTSX...vào TK 154, ko qua tài khoản trung gian và cũng không có nhập kho, không phát sinh TK 152,153...
Giờ có 1 Hóa đơn ngày 15/5 mua NVL có ghi là trả chậm nhưng đến tháng 7 thanh toán trên phiếu chi kế toán ghi N1541-N1331/C112 (kẹp trong xấp báo cáo của tháng 7) ===> Mấy anh chị cho em hỏi vậy chi phí này đưa vào tháng 5 hay tháng 7???? nếu ghi tháng 7 thì trong tg 2 tháng đó NVL ở đâu khi cty ko có kho bãi
Giờ có 1 Hóa đơn ngày 15/5 mua NVL có ghi là trả chậm nhưng đến tháng 7 thanh toán trên phiếu chi kế toán ghi N1541-N1331/C112 (kẹp trong xấp báo cáo của tháng 7) ===> Mấy anh chị cho em hỏi vậy chi phí này đưa vào tháng 5 hay tháng 7???? nếu ghi tháng 7 thì trong tg 2 tháng đó NVL ở đâu khi cty ko có kho bãi






đã thế còn thêm vụ xăng chi cho bộ phận quản lý DN mà hạch toán vào TK 1544 mà đã đưa vô 154 thì phải kết chuyển thành giá vốn
thanks mọi người
