Chào cả nhà!
Cty em năm 08 thuê dịch vụ, em mới làm năm 09. Ngày 08/12/2008 có xuất HĐ. Trong HĐ ghi Thanh toán bằng TM, và định khoản vào sổ nhật ký chung là N 111 Có 5113 (VÌ DỊCH VỤ PHẦN MỀM).Sản phẩm không chịu thuế. Nên số dư của KH này không có Nhưng thực tế số tiền này ngày 09/03/2009 KH mới chuyển khoản. Vậy giờ em phải làm sao điều chỉnh vì thực tế là chuyển khoản và cuối năm KH này có số dư.
Cả nhà giúp em vơi! em là kế toán mới ra lò! Lại làm trái nghề nữa! huhu
Cty em năm 08 thuê dịch vụ, em mới làm năm 09. Ngày 08/12/2008 có xuất HĐ. Trong HĐ ghi Thanh toán bằng TM, và định khoản vào sổ nhật ký chung là N 111 Có 5113 (VÌ DỊCH VỤ PHẦN MỀM).Sản phẩm không chịu thuế. Nên số dư của KH này không có Nhưng thực tế số tiền này ngày 09/03/2009 KH mới chuyển khoản. Vậy giờ em phải làm sao điều chỉnh vì thực tế là chuyển khoản và cuối năm KH này có số dư.
Cả nhà giúp em vơi! em là kế toán mới ra lò! Lại làm trái nghề nữa! huhu
Sửa lần cuối: