Em lại có câu hỏi nó hơi bị ngược đời một tý. Cty em làm xây dựng, giao thầu lại cho thầu phụ thi công trực tiếp. Sau khi chốt giá trị thanh lý với thầu phụ thì có khoản khấu trừ.
Ví dụ: Giá trị thanh lý chốt cho thầu phụ là 1 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản khấu trừ) => thầu phụ sẽ xuất hóa đơn theo đúng giá trị này.
Khoản khấu trừ: 50 triệu đồng. => cty em sẽ xuất hóa đơn cho thầu phụ số tiền này. (khoản khấu trừ này có thể là tiền phạt vệ sinh, tiền phạt chất lượng kém ... )
Anh chị em cho em hỏi là việc cty em xuất hóa đơn cho thầu phụ như thế có đúng không? Có biện pháp nào khác để xử lý số tiền khấu trừ kia mà vẫn phù hợp khi quyết toán thuế không?
Em cảm ơn ạ!
Ví dụ: Giá trị thanh lý chốt cho thầu phụ là 1 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản khấu trừ) => thầu phụ sẽ xuất hóa đơn theo đúng giá trị này.
Khoản khấu trừ: 50 triệu đồng. => cty em sẽ xuất hóa đơn cho thầu phụ số tiền này. (khoản khấu trừ này có thể là tiền phạt vệ sinh, tiền phạt chất lượng kém ... )
Anh chị em cho em hỏi là việc cty em xuất hóa đơn cho thầu phụ như thế có đúng không? Có biện pháp nào khác để xử lý số tiền khấu trừ kia mà vẫn phù hợp khi quyết toán thuế không?
Em cảm ơn ạ!