Chào mọi người!
Công ty mình kinh doanh lỗ nên kết chuyển: Nợ 421/ Có 911
Trên bảng cân đối số phát sinh, số dư của TK 421 nằm bên nợ. Phần tổng cộng cuối cùng của Cột Nợ thì vẫn cộng phần số dư trên.
Nhưng trên Bảng Cân Đối Kế Toán thì phần số dư của TK 421 sẽ ghi âm Bên Nguồn Vốn,và Bên TS thì không có.
=> Phần tổng cộng của 2 bảng không giống nhau.
Không biết như vậy có sai hay k ạ?
VD: TK 421 (Dư Nợ) : 30.681.771
Tổng Cộng (Bảng CĐSPS) : 3.002.702.700
Tổng Cộng TS (NV) (Bảng CĐKT) : 2.972.020.929
Mong mọi người giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều.
Công ty mình kinh doanh lỗ nên kết chuyển: Nợ 421/ Có 911
Trên bảng cân đối số phát sinh, số dư của TK 421 nằm bên nợ. Phần tổng cộng cuối cùng của Cột Nợ thì vẫn cộng phần số dư trên.
Nhưng trên Bảng Cân Đối Kế Toán thì phần số dư của TK 421 sẽ ghi âm Bên Nguồn Vốn,và Bên TS thì không có.
=> Phần tổng cộng của 2 bảng không giống nhau.
Không biết như vậy có sai hay k ạ?
VD: TK 421 (Dư Nợ) : 30.681.771
Tổng Cộng (Bảng CĐSPS) : 3.002.702.700
Tổng Cộng TS (NV) (Bảng CĐKT) : 2.972.020.929
Mong mọi người giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều.