Ghi nhận trước doanh thu

bienhat

Member
Hội viên mới
Tháng 6, mình làm báo cáo KQKD nhưng doanh thu Cty rất ít nên mình ghi nhận trước một khoản thu mà chưa xuất hoá đơn: Nợ 1388/ Có 511: 100
Đến tháng 8 khi xuất hoá đơn (do chênh lệch tỷ giá) nên giá trị phải thu ít hơn giá trị lúc mình ghi nhận trước doanh thu: Nợ 131/ Có 1388, Có 333: 80 Và Nợ 511/ Có 1388: 20 (điều chỉnh giảm khoản ghi nhận trước doanh thu).
Bây giờ kết chuyển để xác định KQKD tháng 8 thì trên TK 511 còn dư nợ 20.
Xin mọi người tháo gỡ vướng mắc giúp mình với... Mình đã sai ở chỗ nào? Phải sửa lại ra sao?.....
Chân thành cảm ơn !!!!!
 
Ðề: Ghi nhận trước doanh thu

Tháng 6, mình làm báo cáo KQKD nhưng doanh thu Cty rất ít nên mình ghi nhận trước một khoản thu mà chưa xuất hoá đơn: Nợ 1388/ Có 511: 100
Đến tháng 8 khi xuất hoá đơn (do chênh lệch tỷ giá) nên giá trị phải thu ít hơn giá trị lúc mình ghi nhận trước doanh thu: Nợ 131/ Có 1388, Có 333: 80 Và Nợ 511/ Có 1388: 20 (điều chỉnh giảm khoản ghi nhận trước doanh thu).
Bây giờ kết chuyển để xác định KQKD tháng 8 thì trên TK 511 còn dư nợ 20.
Xin mọi người tháo gỡ vướng mắc giúp mình với... Mình đã sai ở chỗ nào? Phải sửa lại ra sao?.....
Chân thành cảm ơn !!!!!

Bạn xem lại điều kiện ghi nhận doanh thu:
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Bạn nên điều chỉnh lại số liệu sổ sách, doanh thu nghi nhận vào thời điểm phát sinh chứ không được ghi nhận trước khi không thỏa mãn 5 điều kiện trên.
 
Ðề: Ghi nhận trước doanh thu

Bạn xem lại điều kiện ghi nhận doanh thu:
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Bạn nên điều chỉnh lại số liệu sổ sách, doanh thu nghi nhận vào thời điểm phát sinh chứ không được ghi nhận trước khi không thỏa mãn 5 điều kiện trên.
Bác có thể nói rõ hơn được không? điều chỉnh lại sổ sách cụ thể là như thế nào?
Còn khoản em ghi nhận trước doanh thu, là khoản thu được chắc chắn thoả mãn điều kiện ghi nhận doanh thu, chẳng qua là tháng 6 chưa kịp xuất hoá đơn, và tính bằng USD nên tại thời điểm ghi nhận trước doanh thu và thời điểm xuất hoá đơn có sự chênh lệch thôi ạ.
 
Ðề: Ghi nhận trước doanh thu

Bác có thể nói rõ hơn được không? điều chỉnh lại sổ sách cụ thể là như thế nào?
Còn khoản em ghi nhận trước doanh thu, là khoản thu được chắc chắn thoả mãn điều kiện ghi nhận doanh thu, chẳng qua là tháng 6 chưa kịp xuất hoá đơn, và tính bằng USD nên tại thời điểm ghi nhận trước doanh thu và thời điểm xuất hoá đơn có sự chênh lệch thôi ạ.

Nếu đã thực hiện được doanh thu thì phải ghi nhận trong tháng 6 theo tỷ giá ngày phát sinh, mà tại sao bán hàng không xuất hóa đơn liền mà đợi tới tháng 8 mới xuất.
 
Ðề: Ghi nhận trước doanh thu

Tháng 6, mình làm báo cáo KQKD nhưng doanh thu Cty rất ít nên mình ghi nhận trước một khoản thu mà chưa xuất hoá đơn: Nợ 1388/ Có 511: 100
Đến tháng 8 khi xuất hoá đơn (do chênh lệch tỷ giá) nên giá trị phải thu ít hơn giá trị lúc mình ghi nhận trước doanh thu: Nợ 131/ Có 1388, Có 333: 80 Và Nợ 511/ Có 1388: 20 (điều chỉnh giảm khoản ghi nhận trước doanh thu).
Bây giờ kết chuyển để xác định KQKD tháng 8 thì trên TK 511 còn dư nợ 20.
Xin mọi người tháo gỡ vướng mắc giúp mình với... Mình đã sai ở chỗ nào? Phải sửa lại ra sao?.....
Chân thành cảm ơn !!!!!

Mình không hỉu bạn định khoản thế sẽ dư ra trên 511 la 80 chứ nhỉ, sao lại dư ra 20.
Và còn điều này thế bạn đã ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá khi hai lần ghi nhận doanh thu đó chưa?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top