Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 19

Ðề tài:
Kết chuyển lãi lỗ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    13
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    100 Kết chuyển lãi lỗ

    Cả nhà ơi, trả lời nhanh giúp em nhé.
    Cty em mới thành lập vào đầu tháng 7/09, em làm sổ sách theo hình thức NKC, cuối mỗi tháng em làm Bảng CĐPS, nhưng khi kết chuyển lãi lỗ thì cuối tháng 7 công ty bị lỗ và đưa lên bảng CĐPS thì bị lệch. Em định khoản như vậy đúng chưa, cả nhà đóg góp ý kiến giúp em nhé:
    Nợ TK 821 :10.895.000
    Có TK 911 : 10.895.000
    Nợ TK 3334 : 10.895.000
    Có TK 821 : 10.895.000
    Nợ TK 111 : 10.895.000
    Có TK 3334 : 10.895.000
    Nợ TK 421 : 34.950.000
    Có 911 : 34.950.000
    em cũng thấy có phần sai thì phải vì ko có định khoản : Nợ TK 111 / Có TK 3334 trong TH này đúng ko ah?Nhờ cả nhà để em hoàn thành được sổ sách nhé.Thanks!

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    428
    Cảm ơn
    275
    Được cảm ơn 774 lần trong 359 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    bạn định khoản bị ngược rùi>kết chuyển chi phí qua 911 chứ:nợ 8211,có 3334 rồi sau đó nợ 911,có 821,sau khi thanh toán tiền thuế thì nợ 3334.có 111.
    nếu lãi thì nợ 911,có 421.nếu lỗ thì nợ 421,có 911.
    chúc bạn thành công
    Chỉ khi những điều quý giá sắp tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới biết tiếc nuối, biết ân hận...

  4. #3
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,202
    Cảm ơn
    3,061
    Được cảm ơn 5,076 lần trong 2,188 bài viết
    Rep Power
    75

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi ongvang2008 View Post
    Cả nhà ơi, trả lời nhanh giúp em nhé.
    Cty em mới thành lập vào đầu tháng 7/09, em làm sổ sách theo hình thức NKC, cuối mỗi tháng em làm Bảng CĐPS, nhưng khi kết chuyển lãi lỗ thì cuối tháng 7 công ty bị lỗ và đưa lên bảng CĐPS thì bị lệch. Em định khoản như vậy đúng chưa, cả nhà đóg góp ý kiến giúp em nhé:
    Nợ TK 821 :10.895.000
    Có TK 911 : 10.895.000
    Nợ TK 3334 : 10.895.000
    Có TK 821 : 10.895.000
    Nợ TK 111 : 10.895.000
    Có TK 3334 : 10.895.000
    Nợ TK 421 : 34.950.000
    Có 911 : 34.950.000
    em cũng thấy có phần sai thì phải vì ko có định khoản : Nợ TK 111 / Có TK 3334 trong TH này đúng ko ah?Nhờ cả nhà để em hoàn thành được sổ sách nhé.Thanks!
    Kết quả kinh doanh bị lỗ thì làm sao phát sinh thuế TNDN phải nộp được em, em coi lại phần này, khi nào có lãi mới phát sinh thuế TNDN phải nộp chứ
    Anh yêu hoa không vì bởi hoa mai màu trắng
    Mà anh yêu vì màu trắng cánh hoa mai

  5. Các thành viên đã cảm ơn khoinhat về bài viết hữu ích này :


  6. #4
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    441
    Cảm ơn
    109
    Được cảm ơn 120 lần trong 107 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Nhân tiện topic này e bon chen hỏi tí. Cuối mỗi quý trên sổ sách kế toán e có phải làm đầy đủ các bút toán kết chuyển lỗ lãi, thuế GTGT đc khấu trừ.... và có phải in bảng cân đối số phát sinh quý ra không ạh??
    Thanks mọi người

  7. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,202
    Cảm ơn
    3,061
    Được cảm ơn 5,076 lần trong 2,188 bài viết
    Rep Power
    75

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi cht1510 View Post
    Nhân tiện topic này e bon chen hỏi tí. Cuối mỗi quý trên sổ sách kế toán e có phải làm đầy đủ các bút toán kết chuyển lỗ lãi, thuế GTGT đc khấu trừ.... và có phải in bảng cân đối số phát sinh quý ra không ạh??
    Thanks mọi người
    Không phải quý mà hàng tháng vẫn phải thực hiện các bút toán này rồi bạn
    Anh yêu hoa không vì bởi hoa mai màu trắng
    Mà anh yêu vì màu trắng cánh hoa mai

  8. Các thành viên đã cảm ơn khoinhat về bài viết hữu ích này :


  9. #6
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    109
    Cảm ơn
    23
    Được cảm ơn 60 lần trong 32 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi ongvang2008 View Post
    Cả nhà ơi, trả lời nhanh giúp em nhé.
    Cty em mới thành lập vào đầu tháng 7/09, em làm sổ sách theo hình thức NKC, cuối mỗi tháng em làm Bảng CĐPS, nhưng khi kết chuyển lãi lỗ thì cuối tháng 7 công ty bị lỗ và đưa lên bảng CĐPS thì bị lệch. Em định khoản như vậy đúng chưa, cả nhà đóg góp ý kiến giúp em nhé:
    Nợ TK 821 :10.895.000
    Có TK 911 : 10.895.000
    Nợ TK 3334 : 10.895.000
    Có TK 821 : 10.895.000
    Nợ TK 111 : 10.895.000
    Có TK 3334 : 10.895.000
    Nợ TK 421 : 34.950.000
    Có 911 : 34.950.000
    em cũng thấy có phần sai thì phải vì ko có định khoản : Nợ TK 111 / Có TK 3334 trong TH này đúng ko ah?Nhờ cả nhà để em hoàn thành được sổ sách nhé.Thanks!
    Tính chất của bảng cân đối là bên tài sản và nguồn vốn luôn cân đối tại mọi thời điểm bạn nhé,bạn định khoản linh tinh thế này thì bó tay luôn há


  10. #7
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    441
    Cảm ơn
    109
    Được cảm ơn 120 lần trong 107 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi khoinhat View Post
    Không phải quý mà hàng tháng vẫn phải thực hiện các bút toán này rồi bạn
    Híc thế hả pác, vậy là e làm thiếu rùi, đi học kế toán thực hành chỉ thấy kêu cuối quý thôi Vậy còn bảng cân đối số phát sinh thì sao hả pác khoinhat....
    Thanks pác

  11. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài gởi
    109
    Cảm ơn
    23
    Được cảm ơn 60 lần trong 32 bài viết
    Rep Power
    12

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi cht1510 View Post
    Híc thế hả pác, vậy là e làm thiếu rùi, đi học kế toán thực hành chỉ thấy kêu cuối quý thôi Vậy còn bảng cân đối số phát sinh thì sao hả pác khoinhat....
    Thanks pác
    Liên thiên quá lúc học cũng được giảng rồi mà không nắm chắc bài ,bi giờ đổ tại ko học


  12. #9
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Bài gởi
    1,202
    Cảm ơn
    3,061
    Được cảm ơn 5,076 lần trong 2,188 bài viết
    Rep Power
    75

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi cht1510 View Post
    Híc thế hả pác, vậy là e làm thiếu rùi, đi học kế toán thực hành chỉ thấy kêu cuối quý thôi Vậy còn bảng cân đối số phát sinh thì sao hả pác khoinhat....
    Thanks pác
    Bảng cân đối phát sinh dĩ nhiên phải làm rối, bảng CĐPS chính là gốc để ta lên bảng CĐKT, kết quả hđkd hay các báo cáo khác theo yêu cầu của công ty
    Anh yêu hoa không vì bởi hoa mai màu trắng
    Mà anh yêu vì màu trắng cánh hoa mai

  13. Các thành viên đã cảm ơn khoinhat về bài viết hữu ích này :


  14. #10
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    441
    Cảm ơn
    109
    Được cảm ơn 120 lần trong 107 bài viết
    Rep Power
    17

    Ðề: Kết chuyển lãi lỗ

    Trích Nguyên văn bởi zuok16 View Post
    Liên thiên quá lúc học cũng được giảng rồi mà không nắm chắc bài ,bi giờ đổ tại ko học
    xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nói thật mà pác này k tin, có sách vở đoàng hoành mờ
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Trích Nguyên văn bởi khoinhat View Post
    Bảng cân đối phát sinh dĩ nhiên phải làm rối, bảng CĐPS chính là gốc để ta lên bảng CĐKT, kết quả hđkd hay các báo cáo khác theo yêu cầu của công ty
    Híc vậy ngoài bảng CĐPS thì còn j nữa k hả pác?? Liệt kê ra giúp e với... Thanks pác
    thay đổi nội dung bởi: cht1510, 18-09-2009 lúc 11:11 Lý do: Automerged Doublepost

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •