Dear cả nhà,
Mình mới đi làm 1 thời gian ngắn. Có thắc mắc này muốn nhờ cả nhà khai sáng với
Tập đoàn gồm 2 công ty riêng biệt. Công ty mẹ ở Việt Nam, báo cáo trình bày theo VND. Công ty con ở Lào, báo cáo trình bày theo LAK - nội tệ ở Lào.
Mẹ cho con vay 200 tỷ VND, tại thời điểm đó tỷ giá là 1 VND = 0.3 LAK. Con ghi nhận là 200*0.3 là 60 tỷ LAK. Cuối kì, con đánh giá lại theo tỷ giá cuối kì là 1 VND = 0.35 LAK. Khoản vay giờ là 200*0.35 là 70 tỷ. Con lỗ 1 khoản là 70-60 là 10 tỷ.
Mình muốn hỏi bây giờ mình muốn làm báo cáo hợp nhất theo của mẹ, trình bày theo VND thì mình cần loại trừ giao dịch nội bộ này như thế nào? Cụ thể là khoản vay 70 tỷ cuối kì và khoản lỗ 10 tỷ đó sẽ hạch toán như thế nào?
Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp.
Em xin đa tạ
Mình mới đi làm 1 thời gian ngắn. Có thắc mắc này muốn nhờ cả nhà khai sáng với
Tập đoàn gồm 2 công ty riêng biệt. Công ty mẹ ở Việt Nam, báo cáo trình bày theo VND. Công ty con ở Lào, báo cáo trình bày theo LAK - nội tệ ở Lào.
Mẹ cho con vay 200 tỷ VND, tại thời điểm đó tỷ giá là 1 VND = 0.3 LAK. Con ghi nhận là 200*0.3 là 60 tỷ LAK. Cuối kì, con đánh giá lại theo tỷ giá cuối kì là 1 VND = 0.35 LAK. Khoản vay giờ là 200*0.35 là 70 tỷ. Con lỗ 1 khoản là 70-60 là 10 tỷ.
Mình muốn hỏi bây giờ mình muốn làm báo cáo hợp nhất theo của mẹ, trình bày theo VND thì mình cần loại trừ giao dịch nội bộ này như thế nào? Cụ thể là khoản vay 70 tỷ cuối kì và khoản lỗ 10 tỷ đó sẽ hạch toán như thế nào?
Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp.
Em xin đa tạ