Cho mình hỏi DKT ?
Năm 2011 kế toán trước có để số dư cuối kỳ của TK 811 (mà lẽ ra tài khoản này kết chuyển qua TK911 chứ).
vậy khi mình làm thì nên treo tài khoản này vào Bảng CĐKT ntn? hay là làm lại Bảng CĐKT mới.
thanks mọi người
cho mình hỏi tí
cty mình có cho nhân viên tiền lương tháng 13 để ăn tết
vậy lương tháng 13 phải hạch toán vào tài khoản nào cho hợp lý. vào TK 811 hay Tk 642 ??? mong mọi nguời giúp.
cả nhà cho mình hỏi tí nhé!
có thể kết chuyển chi phí dở dang (154) của năm trước sang giá vốn hàng bán (632) của năm nay được không? mình đọc báo cáo tài chính của kế toán trước để lại nên mình thắc mắc ko biết hỏi ai. mong mọi người giúp mình nha.
chào cả nhà!!
cho mình hỏi?
cty mình chi tiền mua vòng hoa để mừng ngày thành lập Đảng. mình hạch toán vào TK 642
nhưng khi Cơ quan Thuế đến kiểm tra lại nói hạch toán chi không hợp lý.
thế phải hạch toán vào TK nào cho đúng?