Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Thu chi nội bộ

    Anh chị nào có phần mềm thu chi nội bộ bằng exel cho e thao khảo với ạ. Gửi qua mail cho e với ạ Hblananh@gmail.com thank cả nhà trước ạ!
  2. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ Lúc mua tài sản mình hạch toán như sau: Nợ tk 211:272.727.273 Nợ TK 133:27.272.727 Có Tk 331: 300.000.000 Hàng tháng mình trích khấu hao như sau: Nợ TK 642:3.787.879 Có TK 214:3.787.879 Như vậy đó,khi ra bảng cân đối phát sinh tổng cuối kỳ là :13.928.279.907...
  3. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ Mình lên bảng cân đối kế toán ghi âm rồi, nhưng rồi bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán có số dư cuối kỳ không bằng nhau là sao bạn? không bằng nhau là sai đúng không???
  4. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ mình củng ghi vậy rồi, tài sản và nguồn vốn của bảng cđkt đã bằng nhau nhưng cái số đó lại không bằng số dư cuối kỳ của bẳng cân đối phát sinh là sao bạn.?? Mình kế toán mới đi làm giờ lập báo cáo tài chính mình k rành cho lắm mong được giúp đở ạ???
  5. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng nợ tk 642 có tk 214 vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)
  6. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ ừa,cái đó thì mình hiểu,cho mình hỏi : Ví dụ chiếc ô tô có thời gian sử dụng là 6 năm hết thời gian sử dụng thì mình làm bút toán gì để làm mất đi giá trị của nợ tk 211 ạ ?
  7. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng nợ tk 642 có tk 214 vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)
  8. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ bạn cho mình hỏi: Khi tscđ đưa vào sử dụng thì định khoản: nợ tk 214số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn) có tk 211 hàng tháng trích khấu hao thì : nợ 642 có 214 (số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn)
  9. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    Ðề: hạch toán hao mòn tscđ theo mình thấy thì thấy có trích theo tháng, quý, năm mà. Mình trích theo năm luôn đó. k đúng hả?
  10. D

    hạch toán hao mòn tscđ

    cho mình hỏi như sau ạ: cty mình mua 1 chiếc ô tô mình hạch toán như sau: nợ tk 211 nợ tk 133 có tk 331 cuối năm mình tính khấu hao cho chiếc ô tô này thì hạch toán sao ạ ???? Kế toán mới vào nghề mong được giúp đỡ ạ?!
  11. D

    Mua lại ô tô củ của công ty khác

    Ðề: Mua lại ô tô củ của công ty khác hblananh@gmail.com gửi cho mình với nhé,cảm ơn nhiều nha
  12. D

    Mua lại ô tô củ của công ty khác

    Các anh chị cho em hỏi ạ: Công ty em mua lại 1 xe ô tô củ của cty khác với giá 300 triệu, khi mua vào e định khoản như sau: nợ tk211:272.727.273 nợ tk 133:27.272.727 có tk 331:300.000.000 cty e từ trước đến giờ chưa lập khấu hao tài sản gì cả ạ, giờ em muốn khấu hao cho chiếc ô tô này thì...
  13. D

    Thỏa ước lao động

    Anh chị nào có Mấu thỏa ước lao động mới nhất cho e tham khảo với ạ, e gửi thỏa ước lao động cho sở toàn bị trả về với lý do mẫu đó đã củ rồi. Help meeeeeeeeeee!
  14. D

    Bác rãnh không cho e hỏi tý được k ạ: - giải tỏa thu bảo lãnh bảo hành thì mình hạch toán sao...

    Bác rãnh không cho e hỏi tý được k ạ: - giải tỏa thu bảo lãnh bảo hành thì mình hạch toán sao ạ? - thu Ký quỹ thì mình hạch toán sao? bên khoản ngân hàng e k rành cho lắm, mong bác giúp đở ạ! cảm ơn bác nhìu lắm.
  15. D

    UNC cho người bán

    Ðề: UNC cho người bán tiền chưa đẩy đi cho bên bán a à,khi phát hiện sai thì Ngân hàng mới chuyển lại cho mình à
  16. D

    UNC cho người bán

    Ðề: UNC cho người bán mình củng k biết sao họ tiền nữa, tại chị kế toán kia làm cái đó còn phần vào sổ phụ là mình làm, không biết lý do sao họ trả lại, nhưng họ chuyển trả lại thì hạch toán sao bạn?
  17. D

    UNC cho người bán

    Cho e hỏi: e ủy nhiệm chi thanh toán tiền hàng cho người mua nhưng do sai tài khoản nên ngân hàng chuyển lại vào tài khoản bên cty e, như vậy thì hạch toán làm sao ạ?
  18. D

    Phân bổ chi phí trả tiền trước khi chưa nhận được hóa đơn ???

    Ðề: Phân bổ chi phí trả tiền trước khi chưa nhận được hóa đơn ??? mình củng k rỏ khoản này cho lắm, vì cái này là chị kế toán củ làm như vậy ở cuối năm 2012 nên sang năm 2013 mình k biết giải quyết sao cả à!
  19. D

    chán công việc kế toán vì áp lực từ người nhà

    Ðề: chán công việc kế toán vì áp lực từ người nhà bạn củn giống mình đấy, nhưng chỉ khác 1 điều là việc này mình tự quyết định chứ k phải bố mẹ và mình vào sg chứ k phải hn còn lại thì chuyện của mình giống bạn 99% nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, hãy sống sao mà mình cảm thấy thoải...
  20. D

    Phân bổ chi phí trả tiền trước khi chưa nhận được hóa đơn ???

    Ðề: Phân bổ chi phí trả tiền trước khi chưa nhận được hóa đơn ??? Nhân đây cho e hỏi được không ạ, Công ty em mua NVL mà chưa lấy hóa đơn nên chị kế toán củ có định khoản là nợ TK 156 Có TK 335 Vậy khi có hóa đơn thì mình định khoản sao ạ?
Top