Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập CN
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập CN
Thực sự em cũng không biết phải làm thế nào? Người thì nói có người thì nói không? Anh quản...
Ðề: huhu...các b giúp mình môn kế toán tài chính này với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nho trung -op noi ro hon ve nv2, minh cung dang thac mac vi sao có tk 131:(40000+40000*0.5%)*16100=647220000?( chi bang 644.000.000 thoi chu)
Ðề: ai giúp em với ....huhu......sap thi zoi
Vi du:
1. ky truoc (la thang1) khau hao tscd la 25tr (gom co nhieu tscd khac nhau nhung deu su dung vao muc dich sx).
2.Den thang sau (t2) trong những loai tscd đó co 1 loai TSCD da het han du dung NG 300tr/12*5 năm=5tri/1thang
=> vay tinh KH...
Ðề: Tk 1381 _ tài sản thiếu đang chờ xử lý
Tường hợp này xem như nhượng bán cho Bảo vệ, vì trừ lương họ ( phải lập biên bản thanh lý , nhượng bán và xuất hóa đơn đầu ra đầy đủ) hạch toán:
1. Nợ 811 8 tri
Nợ 214 12 tri
có 211 20 tri
2. Nợ 334 8,8 tri nêsu VAT 10%)...
Cả nhà giúp mình với!
vd: Mua TSCĐ trị giá 20 triệu (là giá chưa có VAT 10% - có hóa đơn đầu vào), đã khấu hao hết 12 triệu.
Cty tiến hành nhượng bán Tscđ với giá 8 triệu. Vậy khi viết hóa đơn đầu ra thì viết số thuế VAt ntn? 8trix10%, hay 20tri 10 %. Cảm ơn
Cả nhà cho mình xin ý kiến và chỉ giáo:
Nguyên giá TSCĐ: 577.000.000đ
Đã khấu hao: 6.885.835đ
Bán lại với giá 515.000.000đ
=> vậy khoản chênh lệch 55.114.165đ
Khoản chênh lệch này đưa vào tk 421 lãi lỗ, vậy khi tính thuế TNDN dựa trên số đã trừ hoặc cộng phần chênh lệch hay...
Ðề: Ứng trước và Doanh thu nhận trước
Bạn hạch toán vào công nợ phải thu, coi như mình thu tiền trước chỉ cần hạch toán Nợ 111, 112/ co 131.
Rồi khi nào giao hàng, viết hóa đơn lúc đó mới hạch toán doanh thu .