Công ty mình có xuất HĐ cho khách hàng với lý do bị sai ngày và không đúng số lượng thực tế. Trong trường hợp này mình hạch toán sổ sách như thế nào các bạn. Mình coi như HĐ bị hủy không có ảnh hưởng đến sổ sách kế toán và chỉ xuất phiếu xuất kho giống HĐ viết lại thôi phải ko?, ko phải viết...
Công ty mình hóa đơn đầu vào nhiều nhưng nhu cầu xuất ra ít. Để tránh lượng hàng tồn nhiều mình đã bỏ nhiều hóa đơn VAT đầu vào. Như vậy có sao không. Mình sợ sau này bên thuế kiểm tra từ phía nhà cung cấp thấy không khớp với bên mình thì có vấn đề gì ko?
mình nghĩ liên hệ với nhà cung cấp chuyển lại tiền thì khó quá vì đó là công ty nhà nước, lại lớn nữa, mình có lý do gì mà kêu người ta chuyển lại tiền cho mình được. Có cách nào khác ko bạn.
Công ty mình làm đại lý của 1 số nhà cung cấp. Hàng tháng công ty mình được 1 khoản hỗ trợ bán hàng (giống như khoản chiết khấu thương mại) nhưng khoản hỗ trợ này lại được ghi chung trong một hóa đơn mua hàng của tháng sau và được trừ trực tiếp trên hóa đơn đó trong phần hàng hóa chưa tính thuế...
công ty mình làm 1 cái biển quảng cáo mà chưa thanh toán cho bên bán. Theo mình thì khoản chi phí này là chi phí quản lý doanh nghiệp. Mình hạch toán no TK 642/Có tài khoản 338 đúng ko các bạn. Hay mình phải hạch toán Có TK 331. TK 331 chỉ để hạch toán liên quán đến mua bán hàng hóa, công cụ...
mình mới làm kế toán, công ty mình cũng mới thành lập từ tháng 5. Từ tháng 5 tới giờ các khoản thanh toán với nhà cung cấp (đều là khoản tiền trên 20 triệu) công ty mình toàn chuyển từ tài khoản cá nhân, trong nội dung chuyển khoản có cái ghi là công ty mình thanh toán, có cái lại không ghi gì...