Bài mới trên hồ sơ

HD Technology- We started this journey in June 2008 as an OC Team, Blog of news about technology, PC Hardware Blog, Blog PC GAMING, and today we are HD Tecnologia. In order to continue this project in which we have already completed 10 years of life, in which we have millions of visits per year and currently have more than 25 thousand published news.
Em chào tất cả anh chị và các bạn trên diễn đàn mình ạ. Em đang gặp rắc rối trong việc thanh lý tài sản của công ty
Công ty em có lắp đặt 1 hệ thống camera từ năm 2013, đến nay có 1 số máy móc của hệ thống đó đã bị hư hỏng, Vi dụ tivi, camera, Bây giờ em muốn thanh lý những máy móc bị hư trên thì em làm như thế nào ạ.
Kính mong quý anh chị chỉ bảo, em cảm ơn nhiều ạ.
Em chào tất cả các anh/chị trên diễn đàn mình ạ. Em là nhân viên kế toán mới. Đang làm bảng lương cho phần thuế thu nhập cá nhân. Em thấy HĐLĐ công ty em ký có quy định tiền ăn giữa ca là 690.000đ/tháng. Vậy lúc tính thu nhập chịu thuế thì em nên trừ 730.000đ tiền ăn NN quy định hay là tiền ăn thực tế trong tháng dựa trên mức 690.000đ ạ? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ tất cả anh/chị ạ. Em cảm ơn các anh/chị
N
NAnh Nguyễn
Trừ dựa trên số tiền chi ăn giữa ca thực tế nhưng không được quá 730.000 đ nha em
V
VT. Thảo
Dạ, nhưng sao chị kế toán dịch vụ của bên em lại bảo là trừ luôn 730.000đ. Bảng lương năm 2021 của bên em, chị đó cũng trừ 730.000đ vào thu nhập chịu thuế luôn rồi. Vậy bây giờ em phải điều chỉnh lại đúng không ạ?
N
NAnh Nguyễn
đúng e
N2019,CtyA ký HĐ với CtyC ở NN mua 1 m.móc,đã t.toán trước.Khi nhập về bị trục trặc thủ tục HQ nên ctyB đứng tên trên TK và nộp thuế NK.Trên SS,CtyA treo 1 khoản trả trước n.bán.CtyB nhập TSCĐ,KKKT thuế GTGT nhưng không trích KH.N2022 p.hiện.Nhờ mn h.dẫn giùm e,CtyB làm HĐ bán lại máy cho CTyA thì có h.lý ko?(M.móc t.tế CtyA đang sd.CtyA và CtyB là cùng một đ.diện pháp nhân).Hoặc cho e xin ý kiến cách nào h.lý nhất
N
NAnh Nguyễn
HIện tại trên giấy tờ máy móc đang thuộc sở hữu của bên B. Nhưng bên B sẽ bị vướng nội dung hợp đồng và chứng từ thanh toán để được khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuê TNDN. Chính vì vậy, trước khi bên B muốn bán lại máy cho công ty cần phải xử lý 2 nội dung trên nhé. Tham khảo các trường hợp thánh toán không dùng tiền mặt để thực hiện.
Anh chị giúp em với ah. Bên em sản xuất nước muối sinh lý natriclorua 0.9% và cồn ethanol 70độ và 90 độ. 2 sản phẩm này bên em chịu vat bao nhiêu % ah. Mong anh chị giúp đỡ em cảm ơn ah
Dạ e chào mn a. Xin mọi người tư vấn giúp e về nghiệp vụ kế toán sau ạ: Cty có mua thiết bị và phần mềm của NCC. Rồi dùng thiết bị và phần mềm đó bán lại cho khách hàng. HĐ bán hàng có ghi cụ thể thiết bị, phần mềm và tính phí nhân công lắp đặt cho khách hàng ạ. Với Nghiệp vụ này thì e hạch toán như thế nào mới đúng ạ? E là người mới chưa biết kế toán mong mọi người tư vấn giúp e hạch toán nghiệp vụ này ạ.
Gốc nhờ vả:
Xin chào các anh chị kế toán.
Hiện tại em đang làm việc tại công ty Abc. Em mới sanh em bé và muốn đăng ký người phụ thuộc không thông qua công ty được không các anh chị?
Hiện tại đó giờ công ty đóng thuế và kê khai cho em. Nhưng vì lý do cá nhân nên em muốn tự đăng ký người phụ thuộc.
Rất mong quý anh chị chỉ giúp em ạ.
Em chân thành cảm ơn.
Dạ, có anh chị nào làm kế toán nội bộ ngành truyền thông không ạ, chỉ giáo em với ạ
Góc nhờ vả:
Các Bác ơi, Công ty em chuyên làm xây lắp, làm ở nhiều địa bàn, đi đến đâu thuê nhân công đến đó. Khi quyết toán chi phí nhân công hồ sơ gồm (Hợp đồng, CMT, họp tổ, cam kết thu nhập, nghiệm thu, chi lương).
Em bị cơ quan thuế gọi lên làm việc với nội dung: CQT nơi em có MST họ quản lý, họ nhận được công văn của cục thuế khác về việc rà soát các nhân có nhiều nguồn thu nhập. Khi họ kiểm tra bộ hồ sơ nhân
Mọi người cho e hỏi với ạ. Công ty e có thuê lao động nhưng người lao động ko muốn đóng BH ạ. Vậy hợp đồng m nên ký với họ như nào cho phù hợp ạ?E cảm ơn ạ
G
GiangNguyễn1508
Vậy thì bạn phải làm hồ sơ ký HĐ lđ dưới 1 tháng, hđ thử việc . Chịu khó thay đổi tên nlđ vậy ạ. Còn ký đi ký lại 1 tên thì hên xui lúc bị thanh kiểm tra
G
GiangNguyễn1508
- TH nlđ của bạn đã đóng BHXH ở nơi khác rồi thì vận dụng cái này, cbi đủ hồ sơ chứng minh đã đóng BH ở đơn vị khác rồi
“Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.”
Cho mình hỏi có cách nào connect file excel vào Bravo 7 để lấy data ra không ạ?
  • Like
Reactions: Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Anh vui lòng cung cấp thêm Thông tin cá nhân bao gồm Họ tên/SĐT/Email và Tên Công ty để BRAVO hỗ trợ cho mình được tốt nhất nhé ạ.
Có ai nhận làm bài tập môn chuẩn mực KT quốc tế k ạ???. Ai nhận làm thì liên hệ zalo em: 0969721526, em có trả công đầy đủ ạ.
ai nhận làm bài tập môn tin học văn phòng không ạ. Word với Ex mỗi phần chỉ có 1 bài. ai nhận làm thì cmt hoặc liên hệ zalo em: 0702201172. có trả công đầy đủ ạ
Khi chuyển mua hóa đơn mới thì hóa đơn cũ ko sd đc nữa nha chị, chị có thể bàn bên nhà cung cấp xem ngta có bù cho ít ko, nên làm có mã để việc theo dòi của mình và bên thuế sẽ dễ dàng hơn chị nhé
mọi người cho em hỏi chút với ạ
Công ty em thuê bạn CTV thiết kế layout trước khi đưa lên trang web, vậy chi phí này thuộc chi phí nào ạ
  • Like
Reactions: tư công viên
T
tư công viên
Cty sẽ làm hợp đồng khoán việc để thanh toán chi phí cho việc thiết kế cho đến khi có nghiệm thu hoàn thành. Hợp đồng quy định rõ về mức phí thực hiện và các chứng từ như nghiệm thu công việc
còn về việc hạch toán mục đích của việc lên web phục vụ chủ yếu cho công tác bán hàng hay là cả bán hàng lẫn quản lý. nếu chỉ có bán hàng đưa 641 và có cả quản lý thì tùy tính chất bạn chia ra theo tỷ lệ
Mọi người ơi cho em hỏi về hạch toán chút với ạ.
1. Phí kiểm định máy lọc không khí đưa vào 6422 hay là 627?
2. Bảng lương phần thực lĩnh em có làm tròn số nên khi hạch toán vào misa có lệch mỗi tháng vài nghìn cần phải xử lý ntn để khớp sổ sách ạ?
3. Mua về em đưa vào 241 giờ muốn hoàn thành nó em cần hạch toán ntn ạ?
Em cảm ơn nhiều nhiều.
T
tư công viên
1. tùy vào máy lạnh này đặt ở đâu nếu ở xưởng phục vụ văn phòng hay sản xuất thì 627 còn văn phòng 642, bán hàng 641. chi phí tương ứng với bộ phận em
2. phần làm tròn số thì do phần mềm, nếu phần mềm cho nhập liệu đến số thập phân thì mình nhập thập còn ko thì nhập làm tròn số như trên excel.
3. 241 là chi phí tập hợp tscd trước khi sử dụng nếu tập hợp đủ chi phí cho tài sản nào đó và mang vào sử dụng ta đưa qua 211
chào a/c, e không hiểu lắm về TK 131. Tại sao "số tiền thừa trả lại cho khách" lại thuộc bên Nợ TK 131.
T
tư công viên
vì do định khoản ban đầu, ví dụ, khách mua hàng căn cứ trên hóa đơn thì tổng thanh toán là 10tr (nợ tk 131). nhưng khi thanh toán thì khách thanh toán tới 12tr (có tk 131). nên khi trả lại tiền cho khách thì bản chất nó giống như bút toán điều chỉnh hơn ý. nên net off cho hết 131, do đó khi trả tiền thừa lại cho khách kế toán ghi nhận Nợ tk 131 và có tk 112/111: 2tr
1.Trả tiền mua chịu nguyên vật liệu ở tháng trước của công ty A số tiền 40.000( Phiếu chi số 04/PC ngày 11/4)
2.Trả tiền điện, nước bằng tiền mặt đúng dùng cho phân xưởng sản xuất 4.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 1.000( Phiếu chi số 06/PC ngày 20/4)
3.Thu tiền nhượng bán tài sản cố định 16.000 ằng tỉneg mặt( Phiếu thu số 06/PT ngày 25/4)
4. Mua nguyên vật liệu về nhập kho thanh toán bằng tiền mặt: 15.000
Top