Anh chị ơi, cho em hỏi về cách lập thuyết minh báo cáo tài chính với ạ.
Tình hình là công ty em có 1 tài sản cố định mua tháng 01/2013 trị giá 13 triệu, nhưng đến tháng 06 theo quyết định mới thì không được ghi nhận là TSCD nữa nên em cho vào 242 để phân bổ tiếp. Giả sử phân bổ hết 2 triệu. Còn 11 triệu em cho vào phân bổ (Giá trị em làm tròn để các anh chị hướng dẫn em cho dễ nhìn). Như vậy thì trong TMBCTC, phần III bổ sung thông tin cho Bảng cân đối kế toán, phần TSCD em sẽ ghi như nào ạ. Chỗ nguyên giá, khấu hao, đầu năm, cuối năm, còn lại... như thế nào ạ.
Giúp em với. Hjxhjx. Em xin cảm ơn ạ.
(
Tình hình là công ty em có 1 tài sản cố định mua tháng 01/2013 trị giá 13 triệu, nhưng đến tháng 06 theo quyết định mới thì không được ghi nhận là TSCD nữa nên em cho vào 242 để phân bổ tiếp. Giả sử phân bổ hết 2 triệu. Còn 11 triệu em cho vào phân bổ (Giá trị em làm tròn để các anh chị hướng dẫn em cho dễ nhìn). Như vậy thì trong TMBCTC, phần III bổ sung thông tin cho Bảng cân đối kế toán, phần TSCD em sẽ ghi như nào ạ. Chỗ nguyên giá, khấu hao, đầu năm, cuối năm, còn lại... như thế nào ạ.
Giúp em với. Hjxhjx. Em xin cảm ơn ạ.