"thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

trungnhung

Member
Hội viên mới
ca nhà ơi mẫu 7c đi kèm với mẫu nào không ạ?
Công ty em là chi nhánh tại CAo BẰng, công ty me ở Hà Nộimaf tháng nao giám đốc cũng bắt khai thuế vãng lai ở Yên BÁi, me mới vào không biết thế nào!
cả nhà giúp em với!
 
Ðề: "thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

ca nhà ơi mẫu 7c đi kèm với mẫu nào không ạ?
Công ty em là chi nhánh tại CAo BẰng, công ty me ở Hà Nộimaf tháng nao giám đốc cũng bắt khai thuế vãng lai ở Yên BÁi, me mới vào không biết thế nào!
cả nhà giúp em với!

Vấn đề này hình như bạn đã hỏi rồi mà fải hok?
Mẫu 01-5/GTGT dùng để kê khai số thuế vãng lai đã nộp(mẫu này nộp cùng với hồ sơ khai thuế hàng tháng nơi DN đóng trụ sở chính).Số thuế vãng lai đã nộp sẽ được đối trừ khi tính thuế phải nộp ở cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.

Mẫu 7c là mẫu j hả bạn?

Bạn tham khảo thêm TT60 nha.

II. Khai thuế giá trị gia tăng (trích phần B, thông tư 60)
[...]
1.4. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quản lý địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.
1.5. Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, khí v.v., không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp huyện thì người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.
[...]
6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
6.1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
6.2. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
6.3. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với chi cục thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
6.4. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.
 
Ðề: "thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

khi công trình đi qua nhiều đia phương thì mình có phải nộp thuế vãng lai ko? và thủ tục như thế nào?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: "thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

Điều kiện khai thuế vãng lai nè. Cty của bạn ở 1 tỉnh nhưng hợp đống ( thường là hợp đồng xây lắp ) ký với đối tác ở tỉnh khác, Cty bạn đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
Kê khai theo Mẫu số: 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
Bạn chỉ cần nộp 1 mẫu tờ khai này là ok rùi. Sau đó nhớ chuyển khoản số tiền thuế trên tờ khai vãng lai nhé.
Nếu hóa đơn GTGT 10% thì lấy tổng DT trên hóa đơn đã xuất x 2%, còn nếu GTGT 5% thì nộp thuế vãng lai 1%.
Làm 4 bảng tờ khai gởi cho chi cục thuế, nơi quản lý khách hàng của mình đấy. Liên hệ với nơi đó để biết mình phải gởi tờ khai cho ai. Bạn phải nhớ theo dõi nhận tờ khai bên thuế họ chuyển về nhé.
Khi kê ở côngty của mình thì bạn điều chỉnh khoản mình đã nộp vãng lai.
Nếu cty bạn chưa xuất hóa đơn cho khách hàng bạn có quyền không làm tờ khai để nộp thuế vãng lai.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: "thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

Công ty em ở Hanoi do Chi cục Cầu Giấy quản lý, công trình công ty e làm ở Bắc Ninh, vậy mình nộp tờ khai đó cho Chi cục thuế của TP Bắc Ninh hay Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ạ
 
Ðề: "thuế vãng lai" cả nhà giúp em với!!

giup minh voi. minh moi chuyen sang nganh ke toan. minh co truong hop nhu the nay ca nha xem co cach nao thao go giup minh voi. Cong ty minh ki ket voi 1 cong ty B ở tại HN nhan lắp đặt hệ thống ống gió cho công trình trong Phú Yên - Tuy Hòa. minh đã nộp thuế vãng lai cho KBNN Phú Yên rôi, ( theo thông tư 28 chỉ ghi rõ là có cung cấp lắp đặt, cung cấp dịch vụ ở tỉnh khác thì phải nộp 2% thuế GTGT vang lai dựa trên tổng DT) nhưng giờ có người nói mình mới biết là chỉ kí kết hợp đồng với DN ở tỉnh khác thi minh mới nằm trong trường hợp nộp thuế vãng lai còn kí kết hợp đồng với DN cùng t/p mình dù cung cấp dịch vụ cho công trình khac tỉnh thì mình cũng k phải nộp thuế vãng lai. giờ có cach nào gỡ rối số tiền mình nộp 2% cho Phú Yên không cả nhà ơi, hic hic.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top