THANH TOÁN CÔNG NỢ

Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

Lần đầu tiền em được sờ tới hợp đồng. có ai help em với. Xử ký ĐK ntn về HĐKT??:dapghe:

Là sao ? Câu hỏi của bạn không rõ ràng gì hết.
Nếu bạn hỏi về thời hạn thanh toán công nợ thì mình trả lời thế này : Đó là do sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Thời gian thanh toán nợ sẽ căn cứ vào thời gian bên bán giao hàng đồng thời xuất HĐ cho bên mua và hai nên thỏa thuận sẽ sau bao nhiêu ngày thì bân mua trả tiền.
Xong !!
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

Lần đầu tiền em được sờ tới hợp đồng. có ai help em với. Xử ký ĐK ntn về HĐKT??:dapghe:

bạn phải hỏi rõ về vấn đề hay điều kiện gì thì mọi người mới giúp bạn được ...
Còn về hạn thanh toán thì do 2 bên thỏa thuận mà thôi .. Chúc bạn vui:happy3:
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

em quên mất. Ví dụ cụ thể của em là HĐ dịch vụ kiểm toán kí ngày 26/02/2007, trong đó phương thức thanh toán là làm 3 lần: L1 thanh toán ngay sau khi kí HĐ (5tr đ), L2 sau khi hoàn thành DV kiểm toán tại Cty(5tr), và L3 là sau khi công bố BCTC (5 tr và tại thời điểm này mới xuất HĐơn dịch vụ). Cụ thể là 20/03 em nhận được HĐơn. Vậy thì trong trường hợp này các bước ĐK của em ntn?
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

l1 bạn tạm ứng cho Bên kiểm toán bạn hách toán như sau?
Nợ TK 331 5triệu(đối tượng là hợp đồng kiểm toán số, ngày, tháng, năm.)
có tk 111,112
L2 bạn lại tạm ứng tiếp cho kiểm toán
Nợ TK 331 5triệu(đối tượng là hợp đồng kiểm toán số, ngày, tháng, năm.)
có tk 111,112
L3 khi bạn nhận được hóa đơn, bạn thanh toán nốt phần còn lại như sau
Nợ TK 331 5triệu
có TK 111,112
Ghi thêm 1 bút toán ghi nhận chi phí trả trước
Nợ TK 142 :15triệu
có TK 331
sau đó bạn phân bổ chi phí này vào chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc nếu chi phí này nhỏ quá bạn có thể đưa vào chip phí quản lý doanh nghiệp trong nam luôn.
Nợ TK 642 thay cho TK 142.
:thumbup:
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

l1 bạn tạm ứng cho Bên kiểm toán bạn hách toán như sau?
Nợ TK 331 5triệu(đối tượng là hợp đồng kiểm toán số, ngày, tháng, năm.)
có tk 111,112
L2 bạn lại tạm ứng tiếp cho kiểm toán
Nợ TK 331 5triệu(đối tượng là hợp đồng kiểm toán số, ngày, tháng, năm.)
có tk 111,112
L3 khi bạn nhận được hóa đơn, bạn thanh toán nốt phần còn lại như sau
Nợ TK 331 5triệu
có TK 111,112
Ghi thêm 1 bút toán ghi nhận chi phí trả trước
Nợ TK 142 :15triệu
có TK 331
sau đó bạn phân bổ chi phí này vào chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc nếu chi phí này nhỏ quá bạn có thể đưa vào chip phí quản lý doanh nghiệp trong nam luôn.
Nợ TK 642 thay cho TK 142.
:thumbup:

Bổ sung nhé
Khi nhận được HĐ
Nợ TK 642
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 331
khi viết phiếu chi cuối cùng
Nợ TK 331
Có TK 111

Tổng nợ TK 331= Tổng có TK 331

Không cần phân bổ chi phí trên mà đến khi xuất HĐ GTGT hạch toán tuốt 1 lần.

Thân!
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

Bổ sung nhé
Khi nhận được HĐ
Nợ TK 642
Nợ TK 133(nếu có)
Có TK 331
khi viết phiếu chi cuối cùng
Nợ TK 331
Có TK 111

Tổng nợ TK 331= Tổng có TK 331

Không cần phân bổ chi phí trên mà đến khi xuất HĐ GTGT hạch toán tuốt 1 lần.

Thân!

Mình đồng ý
Cần gì phải phân bổ cứ hạch toán 1 lần chứ cái gì cũng phân bổ thì riêng theo dõi phân bổ ko thôi thì đã điên cái đầu lên rồi
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

nhưng vấn đề là T03 em mới kê Hóa đơn thì trong T02 này em có được ghi nhận thuê VAT được khấu trừ vào 1331 hay không cơ ạ??
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

nhưng vấn đề là T03 em mới kê Hóa đơn thì trong T02 này em có được ghi nhận thuê VAT được khấu trừ vào 1331 hay không cơ ạ??

Hoàn toàn hok được.
Chưa có HĐ thì lấy gì cho bạn khấu trừ chứ ?
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

vậy sao ở ĐK trên khi nhận được Hợp đồng đã ghi nhận vào 1331 rồi??mà trong khi đó mãi T03 em mới nhận được Hóa đơn
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

vậy sao ở ĐK trên khi nhận được Hợp đồng đã ghi nhận vào 1331 rồi??mà trong khi đó mãi T03 em mới nhận được Hóa đơn

Bạn đọc nhầm rồi. Đó là khi nhận được hóa đơn bạn àh
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

vậy sao ở ĐK trên khi nhận được Hợp đồng đã ghi nhận vào 1331 rồi??mà trong khi đó mãi T03 em mới nhận được Hóa đơn

Chời !!!
Mới có HĐ mà dám hoạch toán vào sổ rồi hả ?
Vậy bạn hoạch toán như thế nào ?
Định trả tiền 2 lần hả ?
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

tất nhiên là ko ạ. Em mới chỉ đi hỏi thôi, chưa động gì đến sổ sách cả. Bi h thì ok roài.
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

Theo mình thì bạn cứ treo vào 331 tới khi nhận được HĐ rồi thì bạn Đk 1 lần luôn cho đỡ mệt.
 
Ðề: THANH TOÁN CÔNG NỢ

vậy cho em hỏi,vd ký hđkt t1/07=100tr bên cty em thuê cty A làm cv X, tư l1=20tr t1/07 , tư l2=50tr t2/07 , t3/07 kết thúc công trình, bàn giao , đến t10/07 bên em mới trả cho họ phần còn lại và họ xuất hóa đơn cho bên em , vậy hạch toán công nợ ntn?ghi nhận công nợ ở thời điểm nào để theo dõi ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top