Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

wega

Member
Hội viên mới
Hi cả nhà dân kết toán!

Minh là thành viên mới gia nhập có gì mong các bạn giúp đỡ.
Số là mình làm kế toán đã 6 năm rồi nhưng toàn trong lĩnh vực thương mại thôi.Hiện tại mình đang có 1 công việc mới làm KTT cho 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà 2 tài khoản 154 và 632 có thể gọi là chủ lực trong xây dựng mà mình lại mù mờ về 2 tài khoản này ( dn làm kế toán theo QD 15).Bạn nào có tài liệu nói về cách hạch toán 2 tài khoản này ở công ty xây dựng vui lòng gởi giúp mình với...Thank rất nhiều và sẽ hậu tạ..
emai của mình là: quynhquangphat@yahoo.com
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Nhân tiện em hỏi luôn chút các bác nhé: Công ty em cũng là công ty xây dựng, khi em thuê máy xúc để phục vụ cho việc đóng, ép cọc thì khoản chi phí này được hạch toán vào TK nào? kíu em nhanh nhanh với.
Cảm ơn các bác nhìu!
Ah, mà sao em đọc kỹ hướng dẫn cách post title mới mà em vẫn không tìm thấy chỗ để post câu hỏi lên được nhỉ???:confuse1:
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Hi cả nhà dân kết toán!

Minh là thành viên mới gia nhập có gì mong các bạn giúp đỡ.
Số là mình làm kế toán đã 6 năm rồi nhưng toàn trong lĩnh vực thương mại thôi.Hiện tại mình đang có 1 công việc mới làm KTT cho 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà 2 tài khoản 154 và 632 có thể gọi là chủ lực trong xây dựng mà mình lại mù mờ về 2 tài khoản này ( dn làm kế toán theo QD 15).Bạn nào có tài liệu nói về cách hạch toán 2 tài khoản này ở công ty xây dựng vui lòng gởi giúp mình với...Thank rất nhiều và sẽ hậu tạ..
emai của mình là: quynhquangphat@yahoo.com

hi
154 là chi phí SX KDDD, nếu bạn làm trong lĩnh vực xây dụng thì mỗi công trình bạn theo dõi tk 154 riêng cho từng cái. 154 công trình sẽ tập hợp các chi phí liên quan đến để hoàn thành công trình đó ( kéo dài trong một khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành ct) ví dụ như: tiền vật liệu xi măng, sắt thép, tiền lương nhân công, tiền bản vẽ, chi phí điện nước phục vụ công trình... ( phải đầy đủ chứng từ). Khi nào công trình hoàn thành ( thường là sau khi có biên bản nghiệm thu) bạn tập hợp rối kết chuyển tất cả từ 154 sang 155 ( giá thành xây dựng công trình). Khi nào bán hoặc giao cho khách hàng thì bạn sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng, lúc này 155 sẽ được kết chuyển sang 632 để tính giá vốn và lợi nhuận.

Chúc bạn thành công
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhân tiện em hỏi luôn chút các bác nhé: Công ty em cũng là công ty xây dựng, khi em thuê máy xúc để phục vụ cho việc đóng, ép cọc thì khoản chi phí này được hạch toán vào TK nào? kíu em nhanh nhanh với.
Cảm ơn các bác nhìu!
Ah, mà sao em đọc kỹ hướng dẫn cách post title mới mà em vẫn không tìm thấy chỗ để post câu hỏi lên được nhỉ???:confuse1:

Đưa vào 154 luôn bạn áh

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=7952
bạn vào đây để xem hướng dẫn cách post một topic mới
Thân
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Nhân tiện em hỏi luôn chút các bác nhé: Công ty em cũng là công ty xây dựng, khi em thuê máy xúc để phục vụ cho việc đóng, ép cọc thì khoản chi phí này được hạch toán vào TK nào? kíu em nhanh nhanh với.
Cảm ơn các bác nhìu!
Ah, mà sao em đọc kỹ hướng dẫn cách post title mới mà em vẫn không tìm thấy chỗ để post câu hỏi lên được nhỉ???:confuse1:

Bạn sử dụng TK154 nhưng cấp 2 phải mở chi tiết cho 4 loại sau:
1. Chi phí NVL - TK 621
2. Chi phí nhân công - TK 622
3. Chi phí máy thi công -TK 623
4. Chi phí sản xuất chung -TK 627
Tất cả các chi phí trên được theo dõi theo từng hợp đồng hoặc hạng mục chi tiết trên hợp đồng.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

khi thuê máy thì hạchtoán vào 623, tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe (nếu DN em đi thuê ô tô), máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp ctrình theo phương thức thi công hỗn hợp, vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.
Chú ý là thuê máy phải có hợp đồng thuê máy!
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

hi
154 là chi phí SX KDDD, nếu bạn làm trong lĩnh vực xây dụng thì mỗi công trình bạn theo dõi tk 154 riêng cho từng cái. 154 công trình sẽ tập hợp các chi phí liên quan đến để hoàn thành công trình đó ( kéo dài trong một khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành ct) ví dụ như: tiền vật liệu xi măng, sắt thép, tiền lương nhân công, tiền bản vẽ, chi phí điện nước phục vụ công trình... ( phải đầy đủ chứng từ). Khi nào công trình hoàn thành ( thường là sau khi có biên bản nghiệm thu) bạn tập hợp rối kết chuyển tất cả từ 154 sang 155 ( giá thành xây dựng công trình). Khi nào bán hoặc giao cho khách hàng thì bạn sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng, lúc này 155 sẽ được kết chuyển sang 632 để tính giá vốn và lợi nhuận.

Chúc bạn thành công
Khoinhat cho mình hỏi thêm,mình chỉ cần chi tiết 154 theo từng công trình là ổn đúng ko, có cần chi tiết 632 theo 154 ko vậy????Thanks
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Khoinhat cho mình hỏi thêm,mình chỉ cần chi tiết 154 theo từng công trình là ổn đúng ko, có cần chi tiết 632 theo 154 ko vậy????Thanks

ưh, bạn phải chi tiết 154 cho từng công trình, còn 632 liên quan đến 155 ( giá thành công trình). Khi bạn bán một căn nhà mà công ty hoàn thành cho khách hàng thì bạn sẽ kết chuyển 155 của căn nhà đó vào 632 trong báo cáo tài chính và giá bán sẽ đưa vào 511, chênh lệch giữa hai khoản này là lãi gộp của bạn đó.

Thân
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Mình là thành viên mới!
Nhờ các bạn giúp mình câu hỏi này với!công ty mình kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đá, vậy thì chi phí mua bãi khai thác hoặc thuê bãi sẽ hoạch toán vào TK 154 hay 152!Còn chi phí giải tỏa đền bù thì hạch toán vào TK 242 và sau đó hàng kỳ phân bổ để xác định kết quả kinh doanh phải ko? nhưng mà căn cứ vào đâu để phân bổ chi phí đó trong mấy năm?có phải căn cứ vào thời hạn thuê hoặc mua bãi đá khai thác không?
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

mình hiện cũng làm 2 cty xây dựng đây, về vấn đề trên mình xin góp ý như sau: tài khoản 154 dùng để theo dõi chi phí phát sinh từng công trình gồm vật liệu, nhân công, phụ phí ctrình.chỉ được kết chuyển sang TK 632 khi ctrìh được nghiệm thu, hoàn thành hồ sơ hoàn công và xuất hóa đơn. không kết chuyển sang TK 155 vì trong xây dựng TK 154 là chi phí treo và được kết chuyển sang giá vốn khi đã hoàn thành và xuất hóa đơn công trình.Mình rất muốn làm quen với các bạn làm trong lĩnh vực xây dựng, để có thể trao đổi những kinh nghiệm. Mail của mình là : linhnhat166@yahoo.com hoặc Nickname linhnhat166.rất hân hạnh được làm quen các bạn
-----------------------------------------------------------------------------------------
chào thu_sanhai, mình cũng làm trong cty xây dựng về vấn đề của bạn, mình cũng gặp phải rồi. Lúc đó mình hạch toán vào TK 6277,nhưng phải kèm theo hợp đồng ép cọc và bên nhận ép cọc phải xuất hóa đơn để bên mình tập hợp chi phí kết chuyển sang TK 154.mình rất muốn làm quen với các bạn trong lĩnh vực xây dựng để trao đổi những kinh nghiệm.Mail của mình là linhnhat166@yahoo.com , Nickname : linhnhat166
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

mình hiện cũng làm 2 cty xây dựng đây, về vấn đề trên mình xin góp ý như sau: tài khoản 154 dùng để theo dõi chi phí phát sinh từng công trình gồm vật liệu, nhân công, phụ phí ctrình.chỉ được kết chuyển sang TK 632 khi ctrìh được nghiệm thu, hoàn thành hồ sơ hoàn công và xuất hóa đơn. không kết chuyển sang TK 155 vì trong xây dựng TK 154 là chi phí treo và được kết chuyển sang giá vốn khi đã hoàn thành và xuất hóa đơn công trình.Mình rất muốn làm quen với các bạn làm trong lĩnh vực xây dựng, để có thể trao đổi những kinh nghiệm. Mail của mình là : linhnhat166@yahoo.com hoặc Nickname linhnhat166.rất hân hạnh được làm quen các bạn
-----------------------------------------------------------------------------------------
chào thu_sanhai, mình cũng làm trong cty xây dựng về vấn đề của bạn, mình cũng gặp phải rồi. Lúc đó mình hạch toán vào TK 6277,nhưng phải kèm theo hợp đồng ép cọc và bên nhận ép cọc phải xuất hóa đơn để bên mình tập hợp chi phí kết chuyển sang TK 154.mình rất muốn làm quen với các bạn trong lĩnh vực xây dựng để trao đổi những kinh nghiệm.Mail của mình là linhnhat166@yahoo.com , Nickname : linhnhat166

mình cũng làm cho công ty về xây dựng nhưng là tư vấn thiết kế. Rất vui được làm quen:cheers1:
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Nhocxuka ơi cho mình hỏi khi làm hợp đồng tư vấn thiết kế cho c trình thì hạch toán như thế nào, tiền lương của kỹ sư thiết kế thì đưa vào TK nào. Vì nếu đưa vào để tính giá thành thì mình thấy chỉ có tiền lương thui ko còn tiền j cả. Và khi đã hoàn thành thì mới tính 632 nhưng khi KH ứng trước cho mình thì mình phải xuất hóa đơn, thỉ lúc đó đã ghi nhận 511 vậy thì khi đó mình có xác nhận 632 ko?
Mỗi một hợp đồng thì mình tập hợp riêng ah, hay sao bạn nhỉ? Mình chưa hiểu nên mong các bạn tận tình giúp đỡ
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

tiền lương của kỹ sư thiết kế thì bạn đưa vào TK 622 (bên mình vẫn làm như vậy).Bổ tiền lương cho từng công trình (theo hợp đồng).
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

nhocxuka, cty của bạn ở TP.HCM hả.
 
Ðề: Tài Khoản 154 va 632 cho dn xây dựng

Rất vui được làm quen với các bạn..
Mong các bạn giúp đỡ
 
Mình cũng làm bên lĩnh vực tư vấn thiết kế, thật sự mình rất rối khi hạch toán 154 và 632. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bạn. Mình là dân không chuyên nhưng bắt buộc phải làm kế toán cho công ty gia đình. Thật là khó quá.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top