Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

betty88

Member
Hội viên mới

MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
theo nguyên tắc thì đúng là không được HT nhiều nợ, nhiều có, ah sao thầy giải mà không HT thuế VAT đầu vào vậy, thế tiền đi mua là lấy bên Ngân sách hay bên dịch vụ vậy bạn, thường thì phần nào có thuế VAT đầu vào thì nên chi = tiền dịch vụ để lấy dc phần thuế đầu vào
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Tớ thì làm thế này:

Nợ 661: 5.480.000
Có 312: 5.000.000
Có 111: 480.000

- HCSN ko kê khai thuế GTGT
- VPP mua về ko phải nhập kho, có theo dõi qlý thì giao cho P.HC theo dõi
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Tớ thì làm thế này:

Nợ 661: 5.480.000
Có 312: 5.000.000
Có 111: 480.000

- HCSN ko kê khai thuế GTGT
- VPP mua về ko phải nhập kho, có theo dõi qlý thì giao cho P.HC theo dõi

nếu bạn ht như vậy thì còn phần NVL bạn ht như thế nào?
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

nếu bạn ht như vậy thì còn phần NVL bạn ht như thế nào?

Bạn đọc lại #1, chỉ mua VPP chứ có mua NVL đâu.
Mà Thầy giáo Htoán VPP vào 152 kể cũng ngộ
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

thế mới nói là mình hok hiểu mà
hạch toán cái kiểu như thầy giảng chắc mình thi rớt quá:-(
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

xem lai ài cũ đúng
nhiều nợ nhiều có vẫn đúng đó
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Hóa đơn mua văn phòng phẩm số 315 ngày 14/9/n:giá mua chưa thuế 4.800.000,thuế gtgt 480.000. Văn phòng phẩm dùng cho hoạt động đã làm thủ tục nhập kho
n tk 661:4800
n 3113: 480
co 312:5200
tiền vận chuyển 200.000 theo hóa đơn vận chuyển số 125 ngày 14/9/n(được tính vào chi hoạt động)
n tk 661:200
có tk 111:200
vậy đó.
Hcsn vẫn có thuế đầu vào đó bạn.bạn học rồi sẽ hiểu mà!
Thầy bạngiaair vậy đúng rồi.nhiều nợ nhiều có vẫn đúng không ai dám nói sai đâu bạn à!

Bạn hướng dẫn sai rồi:

1/ Người TT chỉ hoàn ứng 5 tr, mà bạn thì co 312:5200
2/ HCSN thuần ko phải kê khai thuế GTGT, tất cả tiền trên HĐ được TT bằng nguồn Kinh phí từ NN.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
Mình không làm về hành chính sự nghiệp nhưng xem qua đã thấy vô lý. Hành chính sự nghiệp sản xuất gì mà có NVL? Chắc chắn là sai rùi, khỏi xét.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

uhm có lúc ko doc kỹ nhầm!nhưng chỉnh sữ lại số tiền là đúng rồi.
trời ạcau hỏi này bạn sv đang hỏi mà mình ko nói rõ thuế gtgt thì sao sv biết chứ...đòng ý là các đơn vị hcsn là ko có thue gtgt nhưng có đơn vị sx thuộc khối hcsn phai bắt tính đó.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
Em xem lại Thầy em đi. Sai bét rồi
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

mình cũng vừa học cái này xong đó.
bạn xem lại đề bài đi nhé. mình học theo lý thuyết mà, cho nên cứ làm đúng theo lý thuyết là được.
khi mua văn phòng phẩm về nhập kho thì ghi
N152: 5.280.000 (giá thanh toán khi mua vpp)
N661: 200.000 (chi phí vận chuyển)
C312: 5.000.000 (tiền tạm ứng)
C111: 480.000 (tiền trả thêm cho người đi mua vpp)
thầy bạn làm vậy là đúng rồi
còn nếu văn phòng phẩm không về nhập kho mà dùng ngay cho hoạt động thì ghi hết vào tk 661.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
Trời! Mình ko học về bên HCSN nên thấy nó lạ hoắc à. Có ai giải thích giùm mình xem các TK như 661, 312 là j ko. Hồi mình chỉ học hệ thống TK kia thui nên ko nhớ là có các TK như bài nè. Ai giải thích giùm cái. Giải thích tớ Thanks liền hà.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Trời! Mình ko học về bên HCSN nên thấy nó lạ hoắc à. Có ai giải thích giùm mình xem các TK như 661, 312 là j ko. Hồi mình chỉ học hệ thống TK kia thui nên ko nhớ là có các TK như bài nè. Ai giải thích giùm cái. Giải thích tớ Thanks liền hà.

hihi...
các tài khoản này chỉ dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp thôi.
tk 661 để ghi các khoản chi về hoạt động sự nghiệp
tk 312 là theo dõi tạm ứng.
còn nữa nè
311 là các khoản phải thu
313- cho vay
332 các khoản phải nộp theo lương
342 thanh toán nội bộ
nhiều lắm....
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

@ni..:phuong thu trả lời cho bạn oy` đó
túm lại là HCSN nó định khoản hok khác j` bên DNSX chỉ có điều nó có nhiều TK mà bênDNSX hok có
khao phương thu 1 chầu kemddeeeeeeeeeeeeee :D
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Đơn vị HCSN có 2 loại : đơn vị HCSN thuần tuý và đơn vị HCSN có hoạt động SXKD, giả sử đề bài cho đơn vị HCSN H là đơn vị HCSN thuần tuý thì cách hạch toán của Thầy là đùng vì đơn vị HCSN mua văn phòng phẩm về nhập kho, sau đó xuất dần sử dụng rất nhiều đơn vị sử dụng TK 152 hoặc 153 để theo dõi, vì là đơn vị HCSN thuần tuý nên thuế GTGT được tính vào giá trị của VPP nhập kho, không hạch toán riêng.Trước đây có quy định không được sử dụng định khoản phức tạp, nhưng hiện nay nhà nước vẫn cho phép định khoản phức tạp mà! (theo lời giáo viên dạy KTTC của mình nói đấy.). Bạn có thể xem thêm trong quyển Chế độ kế toán công trong đơn vị HCSN (ban hành theo quyết định số 19/2006/QD-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Theo mình thì NV trên sẽ xử lý như thế nè nè:
vì văn phòng phẩm trên đã làm thủ tục nhập kho rùi chứ k phải xuất ngay nên k dùng bút toán ghi Nợ 661 luôn mà:
Nợ Tk 152: 5.480.000
Có TK 312: 5.480.000
sau đó cứ khi nào xuất ra để dùng cho hoạt động sự nghiệp thì:
Nợ Tk 661:....
Có Tk 152:....
k hỉu mình làm thế có đúng k nữa???????nếu vẫn sai nhờ ai chỉ giúp mình nhá^^
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)

Theo mình thì NV trên sẽ xử lý như thế nè nè:
vì văn phòng phẩm trên đã làm thủ tục nhập kho rùi chứ k phải xuất ngay nên k dùng bút toán ghi Nợ 661 luôn mà:
Nợ Tk 152: 5.480.000
Có TK 312: 5.480.000
sau đó cứ khi nào xuất ra để dùng cho hoạt động sự nghiệp thì:
Nợ Tk 661:....
Có Tk 152:....
k hỉu mình làm thế có đúng k nữa???????nếu vẫn sai nhờ ai chỉ giúp mình nhá^^

đây nhé, giá nhập kho của vật tư, hàng hoá chỉ đc ghi nhận bằng giá mua ghi trên hoá đơn.
chi phí thu mua không tính vào giá thực tế vật liệu nhập kho mà đc tính vào các khoản chi theo mục đích sử dụng. trong bài này là công cụ dùng cho hoạt động sự nghiệp nên đưa vào 661 luôn.
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:

bạn ơi nếu mình nhớ ko làm thì trong môn nguyên lý kế toán người ta nói là ko nên hạch toán nhiều Nợ đối ứng với nhiều Có chứ đâu có nói là ko được. Nếu bạn sợ bị ghi nhầm thì tách nghiệp vụ ra mà hạch toán( thường điều tách ra như mình thường làm chứ ko gộp lại như thầy nhưng có thể vì nghiệp vụ này khó xác định được số tiền để tách ra 2 nghiệp vụ). Còn về số tiền và TK thì thầy ht đúng rồi đó:
+VAT của hàng hóa, vật tư,..dùng cho hoạt động hành chính sẽ ko được khấu trừ sẽ cộng lun vào NG.
+chi phí vận chuyển sẽ đưa thẳng vào 661
+giảm số tạm ứng và chi thêm tiền.
bạn nên xem kỹ giáo trình học để hiểu rõ hơn bạn nhá.à, nội dung nghiệp vụ của bạn ko cho biết người NV đã ứng bao nhiêu tiền đó.(may là có phần hạch toán)
 
Ðề: Kế toán thanh toán(đơn vị hành chính sự nghiệp)


MÌNH CÓ NV NÀY THẦY GIẢNG VÀ GIẢI NHƯNG MÌNH THẤY CÒN CÓ J` ĐÓ HOK ỔN VÀ HOK HIỂU CHO LẮM CÁC BẠN XEM VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA:-(ĐÂY LÀ 1 TRONG CÁC NVKT MÌNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI):
TẠI ĐƠN VỊ HCSN H TRONG THÁNG 9/N CÓ NVKT PHÁT SINH NHƯ SAU:
ANH NAM LẬP GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG SỐ 93 NGÀY 15/9/N:
-HÓA ĐƠN MUA VĂN PHÒNG PHẨM SỐ 315 NGÀY 14/9/N:GIÁ MUA CHƯA THUẾ 4.800.000,THUẾ GTGT 480.000. VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM THỦ TỤC NHẬP KHO
-TIỀN VẬN CHUYỂN 200.000 THEO HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN SỐ 125 NGÀY 14/9/N
CÁC KHOẢN CHI ĐÃ ĐƯỢC THỦ TRƯỞNG DUYỆT CHI.SỐ TIỀN CHI VƯỢT ĐÃ ĐƯỢC CHI CHO ANH NAM THEO PHIẾU CHI SỐ 90 NGÀY 14/9/N

NV TRÊN ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀY:-(THẦY MÌNH GIẢI ĐÓ MÌNH HOK HIỂU ):
NỢ TK152: 5.280.000
NỢ TK 661:200.000
CÓ TK 312:5.000.000
CÓ TK 111:480.000
NẾU XÉT CHO CÙNG THÌ NÓ SAI VỚI NGUYÊN TẮC KT VÌ GHI ĐỒNG THỜI NHIỀU NỢ NHIỀU CÓ TRONG KHI NTKT CHỈ GHI 1 NỢ 1 CÓ(ĐỐI VỚI NV GIẢN ĐƠN)VÀ 1 NỢ NHIỀU CÓ HAY 1 CÓ NHIỀU NỢ(ĐỐI VỚI NV PHỨC TẠP)
VẬY LÀ THẦY GIẢNG SAI HAY ĐÚNG ??????
MÌNH HOK HIỂU ???
:chuyengivay:
Thầy giảng vậy là cực kỳ sai, hạch toán gì kỳ vậy?

P/s: Chép bài sai?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top