Kế toán công ty xây lắp

mailoan188

New Member
Hội viên mới
Cho em hỏi công ty em lắp đặt kính cho công trình của tư nhân, không xuất hóa đơn,vậy các chi phí cho công trình ấy có được tính không và có ảnh hưởng gì đến doanh thu hay lợi nhuận không ?và nếu tính thì se định khoản và vào sổ sách nhủ thế nàoHoá đơn đầu vào mà không có đầu ra thì giải quyết như thế nào ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cho em hỏi công ty em lắp đặt kính cho công trình của tư nhân, không xuất hóa đơn,vậy các chi phí cho công trình ấy có được tính không và có ảnh hưởng gì đến doanh thu hay lợi nhuận không ?và nếu tính thì se định khoản và vào sổ sách nhủ thế nàoHoá đơn đầu vào mà không có đầu ra thì giải quyết như thế nào ?

Mong các bác chỉ giáo cho em,em sắp điên cái đầu roài
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Cho em hỏi công ty em lắp đặt kính cho công trình của tư nhân, không xuất hóa đơn,vậy các chi phí cho công trình ấy có được tính không và có ảnh hưởng gì đến doanh thu hay lợi nhuận không ?và nếu tính thì se định khoản và vào sổ sách nhủ thế nàoHoá đơn đầu vào mà không có đầu ra thì giải quyết như thế nào ?
-----------------------------------------------------------------------------------------


Mong các bác chỉ giáo cho em,em sắp điên cái đầu roài

- Bạn không có đầu ra thì đầu vào của bạn sẽ nằm dưới dạng vật tư tồn kho => không phải là chi phí khi xác định thuế TNDN. Không có công trình thi công (ko có đầu ra) thì làm gì có chi phí vật tư cho công trình chứ nhỉ???:confuse1: => Cân nhắc lại bạn nhé :cheers1:
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Cho em hỏi công ty em lắp đặt kính cho công trình của tư nhân, không xuất hóa đơn,vậy các chi phí cho công trình ấy có được tính không và có ảnh hưởng gì đến doanh thu hay lợi nhuận không ?và nếu tính thì se định khoản và vào sổ sách nhủ thế nàoHoá đơn đầu vào mà không có đầu ra thì giải quyết như thế nào ?
-----------------------------------------------------------------------------------------


Mong các bác chỉ giáo cho em,em sắp điên cái đầu roài

Cty bạn thi công công trình hoàn thành mà ko xuất hoá đơn tức là đã trốn thuế =>phạt
Các chi phí cho ctrình đó ko đc tính vào chi phí hợp lý, nếu hạch toán thì tất nhiên sẽ ko ảnh hưởng tới DT mà ảnh hưởng tới LN của cty.
Bạn phải xuất hoá đơn đầu ra cho ctrình này và hạch toán các chi phí để tính giá vốn cho ctrình.
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Không xuất hoá đơn là thế nào hả bạn...nếu khách hàng không lấy hoá đơn thì bạn vẫn xuất hoá đơn nhưng không xé rời khỏi quyển...
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

mailoan188 a, cong ty ban giong minh roi do, minh cung dang vương mắc về chỗ đó? mình cũng đang phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia đây.các bác giúp tụi em với nha
Nhưng công ty em thì lại kinh doanh về đồ nội thất làm trần thạch cao. em xin diễn giải hình thức kinh doanh chi tiết hơn chút. tức là bọn em nhận công trình của nhà tư nhân có nhu cầu làm trần thạch cao, chúng em mua nguyên vật liệu đến thẳng công trình để lắp đặt hoàn thiền trần nhà. chúng em làm một hợp đồng kinh tế được ký kết bởi hai bên, các nguyên vật liệu mua về thì có hóa đơn đầu vao, nhưng công ty em chưa mua hđ đỏ, để phuc vụ cho công trình đó, bởi công trình được ký bởi công trình tư nhân, thế nên họ không cần hóa dơn,lên công ty cũng chưa mua hóa đơn gì cả, vậy khi đó bọn em phải làm như thế nào để tính vào doanh thu hàng tháng để kê khai thúe hàng tháng ah.
giúp em với các anh chị nha
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Chào bạn! Mình cũng là thành viên mới của diễn đàn.Bạn vietspace64 ơi! Cty mình cũng chuyên về làm trần thạch cao. Trường hợp xuất hàng làm Trần T/cao cho các nhà tư nhân nếu họ không lấy HĐ thì thôi, mình sẽ không Htoán vào Dthu, Cphí để báo cáo thuế.khoản này bạn đưa vào quỹ đen.còn NVL lần sau bạn mua về nhập kho thì khoan đã lấy HĐ đầu vào để bù cho những lần xuất hàng làm cho các nhà tư nhân.Bạn phải kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng tháng để biết được số lượng tòn tại kho và trên sổ sách kế toán có trùng khớp nhau không, còn có biện pháp mà xử lý tình huống hàng thừa, thiếu tại kho.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chào bạn! Mình cũng là thành viên mới của diễn đàn.Bạn vietspace64 ơi! Cty mình cũng chuyên về làm trần thạch cao. Trường hợp xuất hàng làm Trần T/cao cho các nhà tư nhân nếu họ không lấy HĐ thì thôi, mình sẽ không Htoán vào Dthu, Cphí để báo cáo thuế.khoản này bạn đưa vào quỹ đen.còn NVL lần sau bạn mua về nhập kho thì khoan đã lấy HĐ đầu vào để bù cho những lần xuất hàng làm cho các nhà tư nhân.Bạn phải kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng tháng để biết được số lượng tòn tại kho và trên sổ sách kế toán có trùng khớp nhau không, còn có biện pháp mà xử lý tình huống hàng thừa, thiếu tại kho.
:cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Bạn ơi, công ty mình đi mua hồ sơ mời thầu, vậy mình hạch toán phiếu chi thế này có đúng không?
Nợ 2412
Có 1111
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Nếu bạn không xuất hóa đơn có 2 vấn đề xảy ra:
+ Thực tế thì hàng đã xuất, nhưng hàng danh nghĩa trên sổ vẫn còn
+ Bạn không thể bù mãi các loại hàng này vào hàng kia sẽ làm cho đã rối còn rối hơn, nghĩa là bạn đang tiếp tay cho gian lận, lâu dài sẽ không tốt cho kế toán.
Từ 2 vấn đề trên kéo theo:
+ Nếu không xuất hóa đơn mà hàng mua thì cứ nhập vào sẽ làm cho tồn kho tăng -> Thuế GTGT khấu trừ tăng, Tiền quỹ giảm đến một lúc nào đó không lẽ bạn lại phải vay khống, bổ sung vốn kinh doanh ....
+ Cán bộ thuế khi so sánh số liệu hàng tồn kho, thuế khấu trừ và quỹ tiền với doanh thu bán ra không nhiều sẽ biết ngay là ban đang trốn thuế!.
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

em mới đăng nhập muốn hỏi các anh chi một câu? có ai có câu trả lời giúp e với. Công ty e là ngành Xây lắp thi công các công trình theo dõi khoản mục chi phí, doanh thu, theo từng công trình nhưng có máy thi công lai đem cho 1 Công ty nó thuê 2 tháng với số tiền ; 38.272.000 bao gồm cả VAT 10% . Nó tạm ứng cho bên em 20tr lần 1 và không lấy hoá đơn và đã trả tiền lần 2. Cho e hỏi nếu thế các loại chi phí e phải phản ánh như thế nảo hả các bác, VD như lương lái máy, khấu hao máy móc... vì tất cả các tài khoản e đều theo dõi theo công trình mà giờ cho thuê máy 2 tháng cũng theo dõi theo công trình hả các bác.
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Chào các bác!Hiện tại em đang làm kế toán thương mại nhưng công ty em sắp xây dựng một siêu thị nên em muốn nhờ các bác chỉ bảo giúp em trình tự những công việc cần làm để hạch tóan khi khởi công công trình với ạ?Mong các bác tận tình chỉ bảo vì em chưa biết tý tẹo gì về kế toán công trình cả!!!Cám ơn các bác nhiều nhiêuuuuuuuuuuuuu!!!
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Chào các bác!Hiện tại em đang làm kế toán thương mại nhưng công ty em sắp xây dựng một siêu thị nên em muốn nhờ các bác chỉ bảo giúp em trình tự những công việc cần làm để hạch tóan khi khởi công công trình với ạ?Mong các bác tận tình chỉ bảo vì em chưa biết tý tẹo gì về kế toán công trình cả!!!Cám ơn các bác nhiều nhiêuuuuuuuuuuuuu!!!

Bạn xem nội dung hạch toán TK 241. Nếu công trình lớn, có nhiều cụm thì đặt chi tiết cho mỗi công trình.
Khi mua vật tư thi công, hoặc một số công việc thuê ngoài thực hiện phần nào đó, bạn ghi Nợ 241, 133 ghi Có TK liên quan.
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Theo mình thì bạn hạch toán nó là chi phí của một công trình lớn nào đó đang thi công là được mà. Còn khoản doanh thu của công trình đó thì cho vào quỹ riêng của công ty hihi:dotphao:!
Các bác cho em ý kiến với nha!
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Bạn ơi, công ty mình đi mua hồ sơ mời thầu, vậy mình hạch toán phiếu chi thế này có đúng không?
Nợ 2412
Có 1111
chi phí mua Hồ sơ mời thầu sao lại đưa vào 241 phải ghi nhận là chi phí đưa vào 642 nếu không trúng thầu hoặc 627 của công trình đó nếu trúng thầu chứ????
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

Bạn đã sử dụng phần mềm kế toán chưa?
Một số ít phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng đã hỗ trợ rất tốt cho bạn Quản lý tài sản theo biến động thời gian
Ví dụ: (giả sử trong trường hợp của bạn)
- 1/2009 mua một máy thi công:100.000.000 ( chưa bao gồm VAT 10%)
- 2- 3/2009 cho thuê máy thi công: 38.272.000 (bao gồm cả VAT 10%)
Công ty bạn là công ty xây lắp thi công các công trình theo dõi các khoản mục chi phí, doanh thu theo từng công trình. Vì vậy khi chuyển từ từ Tài sản cố định sang tài sản thuê tài chính, chỉ cần thay dổi tài khoản tài sản và tài sản hao mòn, còn các chi phí như lương lái máy và khấu hao máy móc vẫn theo dõi theo từng công trình hợp đồng.
Ví dụ: Tháng 1/2009:
- Mua mới TSCĐ
Nợ TK 2112: nguyên giá: 100.000.000
Nợ TK 133: 10.000.000
Có TK 111: 110.000.000
- Hao mòn Tháng 1 : Giá trị hao mòn là A
Nợ TK 21412/ Có TK 2112: A
- Hao mòn Tháng 2: Giá trị hao mòn là A
Chuyển đổi tái khoản tài sản:
Nợ 212/Có 2112: Gái trị còn lại
Hao mòn Tháng 2
Nợ 2142/Có TK 212: Giá trị hao mòn A
- Hao mòn Tháng 3
Nợ 2142/Có TK 212: Giá trị hao mòn A
- sau đó phân bổ chi phí khấu hao và các chi phí khác vào các công trình

Regards,
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

sai rùi
N642: 1.000.000
C111
 
Ðề: Kế toán công ty xây lắp

em mới đăng nhập muốn hỏi các anh chi một câu? có ai có câu trả lời giúp e với. Công ty e là ngành Xây lắp thi công các công trình theo dõi khoản mục chi phí, doanh thu, theo từng công trình nhưng có máy thi công lai đem cho 1 Công ty nó thuê 2 tháng với số tiền ; 38.272.000 bao gồm cả VAT 10% . Nó tạm ứng cho bên em 20tr lần 1 và không lấy hoá đơn và đã trả tiền lần 2. Cho e hỏi nếu thế các loại chi phí e phải phản ánh như thế nảo hả các bác, VD như lương lái máy, khấu hao máy móc... vì tất cả các tài khoản e đều theo dõi theo công trình mà giờ cho thuê máy 2 tháng cũng theo dõi theo công trình hả các bác.


Bạn đã sử dụng phần mềm kế toán chưa?
Một số ít phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng đã hỗ trợ rất tốt cho bạn Quản lý tài sản theo biến động thời gian
Ví dụ: (giả sử trong trường hợp của em)
- 1/2009 mua một máy thi công:100.000.000 ( chưa bao gồm VAT 10%)
- 2- 3/2009 cho thuê máy thi công: 38.272.000 (bao gồm cả VAT 10%)
Công ty bạn là công ty xây lắp thi công các công trình theo dõi các khoản mục chi phí, doanh thu theo từng công trình. Vì vậy khi chuyển từ từ Tài sản cố định sang tài sản thuê tài chính, chỉ cần thay dổi tài khoản tài sản và tài sản hao mòn, còn các chi phí như lương lái máy và khấu hao máy móc vẫn theo dõi theo từng công trình hợp đồng.
Ví dụ: Tháng 1/2009:
- Mua mới TSCĐ
Nợ TK 2112: nguyên giá: 100.000.000
Nợ TK 133: 10.000.000
Có TK 111: 110.000.000
- Hao mòn Tháng 1 : Giá trị hao mòn là A
Nợ TK 21412/ Có TK 2112: A
- Hao mòn Tháng 2: Giá trị hao mòn là A
Chuyển đổi tái khoản tài sản:
Nợ 212/Có 2112: Gái trị còn lại
Hao mòn Tháng 2
Nợ 2142/Có TK 212: Giá trị hao mòn A
- Phản ảnh khoản tiền khách hàng trả tiền thuê máy thi công
- Hao mòn Tháng 3
Nợ 2142/Có TK 212: Giá trị hao mòn A
- sau đó phân bổ chi phí khấu hao và các chi phí khác vào các công trình

Regards,
Mọi người thử thảo luận xem sao???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top