Mọi người cho mình hỏi: khi kê khai bảng kê HĐ chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mà mình đưa vào dùng chung thi phải lập bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ nữa à mọi người? Nếu thế thì trong tháng không có phát sinh HHDV bán ra thì tháng đó không được khấu trừ thuế à? Chỉ giúp mình với 
