CHo em hỏi khi kiểm kê TSCĐ 31/12 phát hiện thừa 1 TSCĐ Hữu hình đang dùng ở bộ phận quản lý- do để ngoài sổ sách. Theo hồ sơ gốc tài sản là do nhận vốn góp ngày 1/9 kèm hợp đồng mua mới tài sản với giá 220 trđ (gồm VAT 20 trđ) sử dụng từ ngày mua thời gian hữu ích 5 năm, giá trị thanh lý ước tính 4 trđ. Hỏi ghi số 31/12 ntn? 

Cái này Em ko biết là có ghi tăng 211 lên 200 trđ đc ko ạ ? hay chỉ ghi theo giá trị còn lại của nó ?


Cái này Em ko biết là có ghi tăng 211 lên 200 trđ đc ko ạ ? hay chỉ ghi theo giá trị còn lại của nó ?